portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7009
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2017
faktúra
Divadlo na Predmestí
42111226
68,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Činoherné predstavenie Janka a Danka
184/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
217,44 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka elekriny
185/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 8.10.- 7.11.2017
186/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP za október 2017
187/2017
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
23.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elekt. zariadenia v kuchyni MŠ
188/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 271,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie október 2017
189/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
367,69 EUR
23.11.2017
Predmet: Ćinnosti spojené so zabezpečením regulácie energií za rok 2017
190/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
161,39 EUR
23.11.2017
Predmet: Výmena ventilu - klapka - ÚK
191/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
463,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
192/2017
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Kancelársky a papiernický materiál
1922017
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1912017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
17,17 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1902017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
12,74 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ocvocie
1922017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1912017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
17,17 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1902017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
12,74 EUR
24.11.2017
Predmet: Školské ovocie
193/2017
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus
100/2017
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
194/2017
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
195/2017
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška systému EZS
02/2017 SF
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Komplexne regeneračné a rekondičné služby - darčekové poukážky
101/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
30.11.2017
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4
1932017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
222,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Základné potraviny
1932017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
222,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Základné potraviny
102/2017
objednávka
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
287,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné školenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov
196/2017
faktúra
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
287,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné zaškolenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov
197/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017
198/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
50,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017 - elokované pracovisko
199/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.12.2017
Predmet: Aktualizácia +servis k programu ŠJ4 - obdobie 30.11.2017 - 29.11.2018
2032017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
60,18 EUR
06.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2022017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
74,82 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2012017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
159,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
1942017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
2002017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
17,16 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
1992017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
14,96 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
1982017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
79,59 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1972017
objednávka
Goron s.r.o.
36216224
85,52 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1962017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
29,34 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1952017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
104,60 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
2032017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
60,18 EUR
06.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2022017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
74,82 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2012017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
159,92 EUR
06.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2002017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
17,16 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
1992017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
14,96 EUR
06.12.2017
Predmet: Školské ovocie
1982017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
79,59 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1972017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
58,52 EUR
06.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1962017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
29,34 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1952017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
104,60 EUR
06.12.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1942017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
103/2017
objednávka
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o.
36586579
32,07 EUR
07.12.2017
Predmet: Výroba tabule 70x50 cm na elokované pracovisko
2072017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,27 EUR
07.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2062017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
203,07 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2052017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
64,51 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2042017
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
07.12.2017
Predmet: Školské mlieko
2072017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,27 EUR
07.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2062017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
203,07 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2052017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
64,51 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2042017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
07.12.2017
Predmet: Školské mlieko
2092017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
197,70 EUR
13.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2102017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
97,90 EUR
13.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2082017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
51,16 EUR
13.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
2102017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
97,90 EUR
13.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2092017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
197,70 EUR
13.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2082017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
51,16 EUR
13.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
15/2017
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb správy registratúry a elektr. podaní
104/2017
objednávka
Peter Matia
17170672
130,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Vodárske práce v MŠ
105/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
15.12.2017
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
2112017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
179,68 EUR
18.12.2017
Predmet: Zelenina
2112017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
179,68 EUR
18.12.2017
Predmet: Zelenina
04/2017 SF
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Komplexné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
200/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
550,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní
201/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
8,96 EUR
19.12.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov elekov. pracoviska za mesiac november 2017
202/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
67,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Réžia za zamestnancov elokovaného pracoviska za mesiac november 2017
203/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Internet za mesiac november 2017
204/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Hlasové služby za mesiac november 2017
205/2017
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Ubytovanie,daň, strava pre 2 osoby - školenie 5.-7. 12.2017
206/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,42 EUR
19.12.2017
Predmet: Montáž čerpadla (UK)
207/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac november 2017
208/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac december 2017
209/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
19.12.2017
Predmet: Odber kuch.odpadu za mesiac november 2017