portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Zemný plyn
83/2018
faktúra
Všehochuť s.r.o.
47550147
980,00 EUR
20.08.2018
Predmet: čistenie rín a prerazenie odov
84/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
20.08.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
85/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
20.08.2018
Predmet: teplo - zálohová faktúra
86/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,38 EUR
20.08.2018
Predmet: služby pevnej siete
87/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
99,89 EUR
20.08.2018
Predmet: elektrina
88/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
192,47 EUR
20.08.2018
Predmet: maliarske práce v školskej jedálni
89/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
4 628,02 EUR
20.08.2018
Predmet: stavebné a maliarske práce
90
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
91/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
145,20 EUR
20.08.2018
Predmet: dodanie a montáž žaqlúzií
92/2018
faktúra
Služby vám
50013785
240,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Kosenie trávy a buriny, zber a likvidácia bio odpadu
93/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
73,20 EUR
28.08.2018
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov
94/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,52 EUR
28.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
95/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
583,84 EUR
28.08.2018
Predmet: Vodné, stočné
96/2018
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
480,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
šj-530823363
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
409,92 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18083468
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
86,66 EUR
30.08.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.09.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 09/2018
šj-20182703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0670
faktúra
Vardar
40410200
134,99 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182777
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183817
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,09 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53082438
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
37,64 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530824266
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,28 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0706
faktúra
Vardar
40410200
73,28 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183716
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182801
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,43 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530825089
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
259,61 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183873
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,86 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
99/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
13.09.2018
Predmet: služby pevnej siete
100/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
13.09.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
101/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
72,01 EUR
13.09.2018
Predmet: Elektrina
102/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
421,03 EUR
13.09.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové platby
103/2018
faktúra
MR Studio
50514156
140,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Nastavenie SSL certifikátu, webhosting
104/2018
faktúra
Viera Pechová
33926964
205,20 EUR
13.09.2018
Predmet: Mega licencia ABC predškoláka
šj-10183906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,52 EUR
17.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0712
faktúra
Vardar
40410200
28,08 EUR
17.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0731
faktúra
Vardar
40410200
97,68 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530825834
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,58 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183976
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,28 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182865
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,50 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530825882
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,45 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184034
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,92 EUR
20.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826243
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,20 EUR
20.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826205
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,67 EUR
21.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,40 EUR
24.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
105/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
109,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Sada dekoračných sietí
šj-0757
faktúra
Vardar
40410200
62,64 EUR
24.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530826738
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,55 EUR
24.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201900063
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,04 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184144
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,75 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180105907
faktúra
Hook
36216224
14,23 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530827233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
172,79 EUR
28.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018004294
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
227,64 EUR
01.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
106/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,22 EUR
01.10.2018
Predmet: služby mobilnej siete
107/2018
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
01.10.2018
Predmet: Obnovenie poskytovaných služieb k APV WinIBEU
108/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2018
109/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
01.10.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 3.štvrťrok 2018
110/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
111/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,35 EUR
02.10.2018
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-0787
faktúra
Vardar
40410200
97,09 EUR
02.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530827688
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,26 EUR
02.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
112/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
56,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Zemný plyn
šj-1802445
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802422
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183077
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,51 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183035
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,12 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
113/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby pevnej siete
114/2018
faktúra
Pán UČITEĽ s.r.o.
50508270
133,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Didaktická pomôcka - Ako ježko šťastie stretol
šj-32018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
50,86 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0813
faktúra
Vardar
40410200
60,50 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184330
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,90 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530828448
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
136,76 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183129
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,11 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530828374
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,76 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180106605
faktúra
Hook
36216224
11,65 EUR
09.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
115/2018
faktúra
Gastromania sk, s.r.o.
128,92 EUR
10.10.2018
Predmet: Nerezový hrniec stredný s pokrievkou
116/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
170,58 EUR
10.10.2018
Predmet: Elektrina
117/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
165,82 EUR
10.10.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
118/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
642,22 EUR
10.10.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa