portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8330028686
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
393,54 EUR
16.05.2013
Predmet: voda, vodné, stočné
14/2013
objednávka
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní
15/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
17.05.2013
Predmet: oprava a prehliadka ponorného kalového čerpadla
102013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
177,90 EUR
17.05.2013
Predmet: tonery a cartridge do tlačiarní
16/2013
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
0,00 EUR
20.05.2013
Predmet: celoročná objednávka spotrebného materiálu
17/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
208,46 EUR
21.05.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
130052
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
22.05.2013
Predmet: záloha plyn máj 2013
130054
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
709,69 EUR
22.05.2013
Predmet: energie za april 2013
13100416
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
18,24 EUR
23.05.2013
Predmet: hygienické potreby
21305040
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
168,49 EUR
23.05.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
18/2013
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
21131577
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
5132806
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
29,88 EUR
30.05.2013
Predmet: voda do automatu
130034
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
78,60 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služ.bytu
19/2013
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
79,00 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služobného bytu
7305247377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,79 EUR
30.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
132013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
31.05.2013
Predmet: tenis -projekt
2132005568
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
313,00 EUR
03.06.2013
Predmet: eTlačivá dokumenty
2132005567
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
39,00 EUR
03.06.2013
Predmet: eŠkola databáza na rok
29/2013
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
03.06.2013
Predmet: obedy
130200032
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
148,13 EUR
04.06.2013
Predmet: kancelársky papier
20130046
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
04.06.2013
Predmet: prenájom bazéna
20130047
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
04.06.2013
Predmet: prenájom bazéna máj
7262801097
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2013
Predmet: plyn
1620015391/2013
faktúra
Mesto Sereď
306169
353,25 EUR
05.06.2013
Predmet: komunálne odpady
7262801312
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
05.06.2013
Predmet: plyn
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
06.06.2013
Predmet: elektrina
13091368
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
10,39 EUR
06.06.2013
Predmet: drobný materál
11/OŠaTK/2013
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
07.06.2013
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie "Letný tábor"
ukončenie zmluvy 30/2012
zmluva
Šalmík Marián
0,00 EUR
07.06.2013
Predmet: ukončenie prenájmu
21/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
30,00 EUR
07.06.2013
Predmet: žiarovky
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.06.2013
Predmet: virtuálna knižnica
6750860910
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,31 EUR
07.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
4750863263
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,59 EUR
07.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7750864427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
07.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
OF130069
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
984,48 EUR
07.06.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
23/OŠTK/2013
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
200,00 EUR
10.06.2013
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie v rámci projektu
019/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
11.06.2013
Predmet: správa PC siete máj, jún
020/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
360,00 EUR
11.06.2013
Predmet: PC učebne, doplnky /router, graf.karta..
720130902
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
94,80 EUR
12.06.2013
Predmet: účtovný program
603/2013
zmluva
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
0,00 EUR
13.06.2013
Predmet: zmluva o spolupráci- Detský letný tábor
8330036189
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
426,37 EUR
14.06.2013
Predmet: odber vody
130068
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
14.06.2013
Predmet: záloha plyn jún 2013
130070
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 083,93 EUR
14.06.2013
Predmet: vyuctovanie 1-4/2013
130057
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
377,59 EUR
14.06.2013
Predmet: energie za máj
23/2013
objednávka
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
533,52 EUR
18.06.2013
Predmet: objednávka opravy vydutých parkiet v telocvični
20130054
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
20.06.2013
Predmet: prenájom- bazén
20130053
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
20.06.2013
Predmet: prenájom- bazén
12130037
faktúra
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
533,52 EUR
20.06.2013
Predmet: oprava parkiet v telocvični
22/2013
objednávka
DOPA-TOUR
45864364
96,00 EUR
24.06.2013
Predmet: preprava žiakov
24/2013
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava v Letnom tábore
2013023
faktúra
Roman Raninec
34244930
518,15 EUR
28.06.2013
Predmet: obedy koniec šk.roka
2013_MAT_BA_TT_029
zmluva
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
28.06.2013
Predmet: prenájom priestorov
20/2013
objednávka
Gold Cup s.r.o.
44176031
121,50 EUR
01.07.2013
Predmet: Medaile
201300545
faktúra
PLANTEX s.r.o.
34141481
399,44 EUR
01.07.2013
Predmet: Dodávka školského ovocia
7306388527
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,07 EUR
01.07.2013
Predmet: Telefón
38/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
355,24 EUR
01.07.2013
Predmet: Obedy
2013/079
faktúra
DOPA-TOUR
45864364
90,00 EUR
01.07.2013
Predmet: doprava žiakov
130055
faktúra
Gold Cup s.r.o.
44176031
121,50 EUR
01.07.2013
Predmet: Medaile
133018
faktúra
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
1 568,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Servis
99/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
30,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Žiarovky
20130070
faktúra
MS-SOFT, s.r.o.
44832621
24,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Servis knižničného systému CLAVIUS
26/2013
objednávka
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
100,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Prehliadfka indikačného zariadenia ZŠ P.O.H
25/2013
objednávka
Peter Pastorek- KIMINA
40343111
200,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Prehliadka indikačného zariadenia, ZŠ J.A.Kom.
20130079
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2013
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
2/2013
oznam
Práznovská Lenka
8,30 EUR
08.07.2013
Predmet: prenájom telocvične
7202864330
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
9,00 EUR
08.07.2013
Predmet: plyn
13100584
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
226,40 EUR
08.07.2013
Predmet: žiacke knižky
7202864332
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
08.07.2013
Predmet: plyn
7202864532
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.07.2013
Predmet: plyn
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
08.07.2013
Predmet: elektrina
70928922
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: virtualna kniznica POH
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: virtualna kniznica
826/2013
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
12.07.2013
Predmet: zmluva o vytvorení účtu /školská jedáleň/
049/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
22.07.2013
Predmet: BOZP
212013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
15,50 EUR
22.07.2013
Predmet: toner do tlačiarne - jedáleň
20130077
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
160,56 EUR
22.07.2013
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia za II.štvrťrok
1301273
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 838,28 EUR
22.07.2013
Predmet: distribúcia plynu
1340237
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,81 EUR
22.07.2013
Predmet: čistenie kobercov
1132206474
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,04 EUR
22.07.2013
Predmet: školské doklady