portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Svätý Jur
Bratislavský kraj, okres Pezinok
zverejnené dokumenty: 24561
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z114/7814/2025
zmluva
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
35964693
500,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamného priestoru
Z115/7961/2025
zmluva
Turizmus regiónu Bratislava, KOCR
42259967
3 000,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 8 o
423
faktúra
SLOVGRAM
17310598
73,80 EUR
24.04.2025
Predmet: hody - poplatok autorskému zväzu
422
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
682,95 EUR
24.04.2025
Predmet: palivo PHM
421
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
28,04 EUR
24.04.2025
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
420
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
816,57 EUR
24.04.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 4/2025
419
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
191 106,37 EUR
24.04.2025
Predmet: Rekonštrukcia Meštiansky dom - Bábkové divadlo
418
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
114,50 EUR
24.04.2025
Predmet: Hody - materiál
Z113/7622/2025
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
800,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb č. ZOPS/331/2025/BVS uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný záko
Z112/7621/2025
zmluva
LKASS s.r.o.
51280086
100,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z111/7608/2025
zmluva
Farmplus s.r.o.
44743998
450,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z110/7607/2025
zmluva
ASBIS SK spol. s r.o.
31382541
5 000,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z109/7606/2025
zmluva
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
00397474
0,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Zmluva o výkone odbornej stáže študenta uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Z108/7576/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.04.2025
Predmet: Zmluva č. 325 0033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianske
101
objednávka
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
135,30 EUR
22.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie elektród pre dospelých pre AED G5 obj. číslo: XELAED001A. Celková cena 135,30 Eur s DPH
Z107/7489/2025
zmluva
MENO, s.r.o.
54104220
91 721,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Projektová dokumentácia Te
417
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
416
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
72,57 EUR
17.04.2025
Predmet: Toner MŠ Veltlínska
415
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
17.04.2025
Predmet: internet VNET+UPC
414
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
17.04.2025
Predmet: internet knižnica
413
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
218,50 EUR
17.04.2025
Predmet: oprava Škoda Roomster
412
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
402,50 EUR
17.04.2025
Predmet: oprava Škoda Kamiq, Škoda Roomster
100
objednávka
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.o.
34147594
19 756,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás uloženie materiálov v roku 2025, podľa zaslanej cenovej ponuky: 17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 Cena bez DPH: 14,60€/t Cena s DPH: 17,96€/t Maximálne množstvo za rok: 1100t/rok
Z106/7446/2025
zmluva
Lenka Schwarzová
2 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/2025
Z105/7439/2025
zmluva
Coop Jednota Trnava, SD
00168921
500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
411
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
2 056,56 EUR
17.04.2025
Predmet: prevádzka CSS - oprava semafórov
410
faktúra
ekoDEA aDr.Stefan, s.r.o.
35919965
309,96 EUR
17.04.2025
Predmet: sáčky na psie exkrementy
409
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
1 009,35 EUR
17.04.2025
Predmet: poštové služby 3/2025
408
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
2 242,45 EUR
17.04.2025
Predmet: modernizácia VO ul.1.Mája
407
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
2 463,74 EUR
17.04.2025
Predmet: modernizácia VO ul.Pri štadione
406
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
7 340,80 EUR
17.04.2025
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia
405
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
238,20 EUR
17.04.2025
Predmet: napojenie bankomatu ul.Krajinská
404
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
386,29 EUR
17.04.2025
Predmet: výmena rozvádzača podružného merania ul.Bratislavská
403
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
200,49 EUR
17.04.2025
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 26.3.2025
402
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
221,00 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ Veltlínska ASC Agenda 2025
401
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
70,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Knižnica materiál
400
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
135,30 EUR
17.04.2025
Predmet: Hody -plagáty
399
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová 4/2025
398
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,74 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
397
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
396
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
395
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
17.04.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
394
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
17.04.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 2/2025
Z104/7231/2025
zmluva
Piramex, spol. s r.o.
50267302
500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
93
objednávka
ACEA s.r.o.
46969055
6 703,01 EUR
17.04.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky č. 20250072 si u Vás objednávame montáž klimatizácie v objekte MŠ Pezinská 1, Svätý Jur. Cena 5.449,60 Eur bez DPH Celková cena 6.703,01 Eur s DPH
99
objednávka
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
2 656,40 EUR
17.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie defibrilátora Powerheart AED G5 vo verzii automat a skrinky na stenu AIVIA 200. Celková cena 2 000,00 + 656,40 Eur s DPH = 2 656,40 Eur s DPH
98
objednávka
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
167,90 EUR
17.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie jedla na mestský úrad na nedeľu 27.4.2025 na 17,15 hod. formou bufetu nasledovne: 9 x kuracia roláda plnená šunkou a syrom (eidam) na šťave na prírodno, 1/2 baby zemiaky, 1/2 ryža + zeleninový šalát bez cibule 1 x bezlepkové jedlo: zeleninový šalát s kuracím mäsom na prírodno 1 x vegánske jedlo: grilovaná zelenina s tofu syrom Cena celkom: 167,90 EUR
97
objednávka
I. Svätojurská, a.s.
31437567
783,47 EUR
17.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.4.2025 upratovanie Prostrednej ulice počas Svätojurských hodov 2025. Cena bez DPH: 636,97 € Cena s DPH: 783,47 €
96
objednávka
VAF-VF, s. r. o.
50039377
88,00 EUR
17.04.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. S 03 / 2025 zo dňa 15.4.2025 objednávame si u Vás výmenu poškodených skiel v Mestskej knižnici Svätý Jur, Prostredná 40, 900 21 Svätý Jur v počte 4 ks. Cena celkom: 88,- EUR Dodávateľ nie je plátca DPH
Z103/6949/2025
zmluva
BOMADA s r.o.
48276910
1 500,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
95
objednávka
REDINEX, spol.s.r.o.
44970455
160,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov, podľa zaslanej cenovej ponuky. Zoznam priestorov: - Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29 (10 miestností); - Požiarna Zbrojnica (4 garáže); - Zdravotné Stredisko, Hergottova 1; - Materská škola Pezinská 1 (3-4 miestnosti); - Materská škola Felcánova 7 (3-4 miestnosti); - Materská škola Bratislavská 50 (4-5 miestností); - Materská škola Veltlínska 2 (cca 5 miestností, podľa potreby); - Školská jedáleň; - Knižnica, Prostredná 40 (3 miestnosti); - Skladové priestory, Na Pažiti 4E Celková cena: 160,- € Subjekt nie je platcom DPH.
Z102/6515/2025
zmluva
OOCR Malé Karpaty
50110641
12 255,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
94
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
168,51 EUR
14.04.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. 183/2025 zo dňa 11.4.2025 objednávame si u Vás dopravné značenie + objímka v počte 8 ks. Cena bez DPH: 137,- eur Cena s DPH: 168,51 eur
393
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
225,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava Škoda Octavia
392
faktúra
KONE s.r.o
31359884
223,65 EUR
14.04.2025
Predmet: servis výťahu
391
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
172,20 EUR
14.04.2025
Predmet: označenie ulíc
390
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
327,49 EUR
14.04.2025
Predmet: Hody - čistiace a hygienické potreby
389
faktúra
NUBIUM s.r.o.
47545674
129,15 EUR
14.04.2025
Predmet: HODY prenájom reklamných panelov + tlač plagátu
388
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
46,80 EUR
14.04.2025
Predmet: motorový olej
387
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
515,86 EUR
14.04.2025
Predmet: výsadba drevín a starostlivosť Bratislavská ul.
386
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
656,57 EUR
14.04.2025
Predmet: výsadba drevín
385
faktúra
BANER s.r.o.
51797607
172,20 EUR
14.04.2025
Predmet: HODY - polep fliaš
384
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
14.04.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 3/2025
383
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
14.04.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 3/2025
382
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
913,23 EUR
14.04.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 3/2025
381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 672,80 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 3/2025
380
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
747,00 EUR
14.04.2025
Predmet: skúšky a čistenie komínov
91
objednávka
Adam Urban - ADWIN
51859700
150,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás pre predškolákov v MŠ Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur výchovný koncert s názvom Veľká noc deťom dňa 16.4.2025 o 9.00 hod. v podaní hudobného súboru Zbojná pre deti - Krojované koncertíky. Cena za koncert je 150 eur.
Z101/5696/2025
zmluva
Ľubica Hummelová - Lahôdky
34407294
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.04.1998
Z100/5680/2025
zmluva
Ľubica Hummelová - Lahôdky
34407294
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.11.2000
Z99/5663/2025
zmluva
OZ Panonsky Háj
31812899
500,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
92
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
100,86 EUR
10.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky č. CP25-03111 zo dňa 9.4.2025 tabuľku striebornú, A4 3 ks (otváracie hodiny na cintorín) Cena bez DPH: 82,- € Cena s DPH: 100,86 €
90
objednávka
KODA FOOD, s.r.o.
45282081
1 558,20 EUR
10.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás na podujatie Svätojurské hody 2025, ktoré sa budú konať v dňoch 25. - 27.4.2025, chlebíčky 80g + obložené misy podľa cenovej ponuky zo dňa 8.4.2025 s dovozom na adresu Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29, Svätý Jur nasledovne: piatok 25.4.2025 s dovozom do 11,00 hod. šunkový chlebíček 35 ks salámový chlebíček 35 ks syrový chlebíček 15 ks obložená misa č.1 - 1x ( Otto Kollmann ) sobota 26.4.2025 s dovozom do 8,00 hod. šunkový chlebíček 100 ks salámový chlebíček 100 ks syrový chlebíček 65 ks obložená misa č.1 - 2x ( SwinGang, Silent Trio ) obložená misa č. 4 - 1x ( HEĽENINE OČI ) obložená misa č. 14 - 1x ( HEĽENINE OČI ) obložená misa č. 17 - 1x ( HEĽENINE OČI ) obložená misa šunkovo-syrová pre 9 osôb - 1x ( SIMA ) nedeľa 27.4.2025 s dovozom do 9,30 hod. šunkový chlebíček 110 ks salámový chlebíček 110 ks syrový chlebíček 70 ks obložená misa č. 1 - 1x ( úrad ) obložená misa č. 2 - 1x ( úrad ) obložená misa č. 6 - 1x ( úrad ) obložená misa č. 14 - 1x ( úrad ) obložená misa č. 15 - 1x ( úrad ) Cena celkom: 1 558,20 eur
Z98/5500/2025
zmluva
KROGEN, s.r.o.
46565841
1 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z97/5495/2025
zmluva
MBM-GROUP, a.s.
36740519
1 790 136,86 EUR
09.04.2025
Predmet: DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 05.12.2024
Z96/5494/2025
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny č. 5753/2024
Z95/5493/2025
zmluva
Ochota MX Racing Team
54907870
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z94/5491/2025
zmluva
DirektStav, s.r.o.
45392846
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
379
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,36 EUR
09.04.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 3/2025
378
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
09.04.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 3/2025