portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
540/24
faktúra
Zmiešaný spevácky zbor HOCHŠTE
53178769
100,00 EUR
23.08.2024
Predmet: zabezpečenie podania umeleckého výkonu
539/24
faktúra
FANTASIA.SK, s.r.o.
46123911
1 150,00 EUR
23.08.2024
Predmet: technické zabezpečenie hodov
538/24
faktúra
BIG UP s.r.o.
48222224
3 500,00 EUR
23.08.2024
Predmet: koncert kapely MEDIAL BANANA
537/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
502,40 EUR
23.08.2024
Predmet: materiál PO
536/24
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
196,01 EUR
23.08.2024
Predmet: pracovné rukavice
535/24
faktúra
Marek Hurban
40157521
2 879,83 EUR
23.08.2024
Predmet: údržba DS
534/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 200,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
533/24
faktúra
FLORIAN s.r.o.
36427969
319,20 EUR
23.08.2024
Predmet: Ochranná prilba DHZ
41
objednávka
Roman Šteflík
41717252
880,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Objednávame si polopisné a výškopisné zameranie uličného pásu od križovatky za,Ekocentrom pod dom s.č.223
40
objednávka
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
11 136,06 EUR
21.08.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie pristrešku pre cestujúcich,podľa cenovej ponuky
532/24
faktúra
Libristo Media s.r.o.
04448367
165,93 EUR
15.08.2024
Predmet: knihy do knižnice
531/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
960,00 EUR
15.08.2024
Predmet: právne služby -ZŠ
530/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
15.08.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 8/24
529/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
15.08.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
528/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
15.08.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
527/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
15.08.2024
Predmet: prenájom zariadenia
526/24
faktúra
Panta Rhei
31443923
17,16 EUR
15.08.2024
Predmet: knihy do knižnice
525/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
15.08.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 7/24
524/24
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 500,00 EUR
15.08.2024
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP-zberný dvor odpadov
402/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
14.08.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
399/1/24
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
124,35 EUR
14.08.2024
Predmet: pracovné odevy MOPS
39
objednávka
AG & E, s.r.o.
31388680
780,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Objednávame si geologický posudok -hydrogeologické posúdenie -rozšírenie,cintorína
523/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-154,37 EUR
12.08.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
522/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
12.08.2024
Predmet: ZS elektricka energia
521/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
68,62 EUR
12.08.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
520/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
12.08.2024
Predmet: elektricka energia 591
519/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
509,11 EUR
12.08.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
518/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
12.08.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 7/24
517/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
12.08.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 7/24
516/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
12.08.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
515/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
12.08.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
514/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
12.08.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
513/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
165,31 EUR
12.08.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
512/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
12.08.2024
Predmet: vodné a stočné PC
510/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
12.08.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
509/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
12.08.2024
Predmet: lesný hospodár 7/24
508/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
12.08.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 7/24
507/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
12.08.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 8/24
506/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
12.08.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 8/24
505/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
187,67 EUR
12.08.2024
Predmet: povrchová voda
504/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn ekocentrum
503/24
faktúra
SPP
35815256
175,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn MŠ
502/24
faktúra
SPP
35815256
54,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
501/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn 591
500/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn OcU
499/24
faktúra
SPP
35815256
211,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn OcU
498/24
faktúra
SPP
35815256
58,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn ZS
497/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
496/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
495/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
12.08.2024
Predmet: plyn OcU
494/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
12.08.2024
Predmet: ŠK plyn
493/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
262,34 EUR
12.08.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
492/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
580,29 EUR
12.08.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
491/24
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
110,40 EUR
12.08.2024
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
490/24
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
124,00 EUR
08.08.2024
Predmet: predplatné PaM 2025
489/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
938,40 EUR
08.08.2024
Predmet: výrub borovic
488/24
faktúra
SPG Slovakia s.r.o.
47695803
492,00 EUR
08.08.2024
Predmet: realizačný projekt na dolný chodník
487/24
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
08.08.2024
Predmet: prístup na mapový portál obce
486/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
282,50 EUR
08.08.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 7/24
485/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
08.08.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
484/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
169,96 EUR
08.08.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
483/24
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,08 EUR
08.08.2024
Predmet: tlačivál matrika
482/24
faktúra
NORTHFINDER a.s.
35933011
479,20 EUR
08.08.2024
Predmet: športový odev- DHZ dotácia
481/24
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
346,75 EUR
08.08.2024
Predmet: servis vozidla Dacia
480/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
46,18 EUR
08.08.2024
Predmet: voda osada
479/24
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
259,80 EUR
08.08.2024
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
478/24
faktúra
PAPERA
46082182
29,28 EUR
08.08.2024
Predmet: kancelárske potreby
477/24
faktúra
PROGRES -team s.r.o.
51285029
840,00 EUR
08.08.2024
Predmet: projektové práce zastávky
476/24
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
498,60 EUR
08.08.2024
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
475/24
faktúra
Západoslovenská distribučná a.
36361518
249,25 EUR
08.08.2024
Predmet: pripojovací poplatok
474/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
1 623,00 EUR
08.08.2024
Predmet: materiál PO
473/24
faktúra
FABRYKA ZAWIESI S.C.
359,21 EUR
08.08.2024
Predmet: materiál DHZ
472/24
faktúra
MUZIKER a.s.
35840773
201,00 EUR
08.08.2024
Predmet: brodiace nohavice-DHZ dotacia
471/24
faktúra
EUROLAMP s.r.o.
25587943
395,80 EUR
08.08.2024
Predmet: Akumulátor DHZ
470/24
faktúra
MIOSTEEL s.r.o.
36675792
257,66 EUR
08.08.2024
Predmet: armovacia sieť
469/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
151,20 EUR
08.08.2024
Predmet: orez stromov
468/24
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
166,50 EUR
08.08.2024
Predmet: servis osob.automobilu DACIA
467/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
7 114,79 EUR
07.08.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
466/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
07.08.2024
Predmet: kuchynsky odpad
465/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
2 358,02 EUR
07.08.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie