portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
200
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
216,32 EUR
12.04.2013
Predmet: nákup mäsa
201
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
412,97 EUR
12.04.2013
Predmet: nákup potravin
202
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
34,91 EUR
12.04.2013
Predmet: nákup zeleniny
204
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
69,27 EUR
12.04.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
205
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
12,64 EUR
12.04.2013
Predmet: nákup zeleniny
206
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
174,48 EUR
12.04.2013
Predmet: nákup mäsa
13/13/0056
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
99,89 EUR
08.04.2013
Predmet: Vodoinštalačný materiál
13/13/0055
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
26,50 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup tonera
13/13/0054
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
61,21 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup tonerov
13/13/0053
faktúra
Štefan Bašista - BAFEX
10741038
84,95 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup farieb, riedidlo
12/13/0104
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
110,48 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0102
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
95,14 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0101
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
125,66 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0100
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
223,80 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0099
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
132,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
184
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
23,40 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup zeleniny
186
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
110,44 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
187
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
29,19 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
188
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
725,72 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup potravín
189
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
243,00 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup mäsa
193
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
65,28 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup ovocia zeleniny
192
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
119,22 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup mäsa, mäsových výrobkov
191
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
140,10 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup mäsa, mäsových výrobkov
190
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
63,85 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
131
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
83,38 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup potravin
132
objednávka
JeS trading s.r.o
45951225
273,76 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup mäsových výrobkov
170
objednávka
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš
0043485979
126,89 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
171
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
20,24 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup zeleniny
172
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
108,00 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup mäsa
173
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
50,90 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup mrazenej zeleniny
174
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
29,60 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup jogurt
175
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
192,68 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup potravin
176
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
44,14 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
177
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
18,60 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup zeleniny
178
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
36,48 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup minerálnej vody
179
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
190,68 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup mäsa
180
objednávka
PD SEKČOV v Tulčíku
00200981
130,00 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup zemiakov
181
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
31,83 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
13/13/0046
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
75,60 EUR
28.03.2013
Predmet: Hasiace prístroje
12/13/0098
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
770,38 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0097
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0096
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
81,76 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0095
faktúra
HURKA s r.o.
46158685
1 700,94 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0094
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
194,70 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0093
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
50,88 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0092
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
172,76 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/13/0076
faktúra
JurisDat - M.Medlen Redakčia Škola - MEL
11821973
66,00 EUR
28.03.2013
Predmet: predplatné časopisu
82/13/0075
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
114,24 EUR
28.03.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0074
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
39,60 EUR
28.03.2013
Predmet: tlač poštových poukážok
82/13/0073
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
159,00 EUR
28.03.2013
Predmet: školská karta
82/13/0072
faktúra
DACH s.r.o.
31732038
6 599,94 EUR
28.03.2013
Predmet: oprava strechy
82/13/0071
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 740,13 EUR
28.03.2013
Predmet: spotreba plynu
82/13/0070
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 566,18 EUR
28.03.2013
Predmet: spotreba elektriny
82/13/0069
faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o.
00685852
102,14 EUR
28.03.2013
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/13/0068
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,88 EUR
28.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0067
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,70 EUR
28.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0066
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,54 EUR
28.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0065
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0064
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
71,63 EUR
28.03.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0063
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
31,20 EUR
28.03.2013
Predmet: oprava hasiaceho prístroja
82/13/0077
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
28.03.2013
Predmet: spracovanie DP za rok 2012
12/13/0090
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
132,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0089
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
202,63 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0088
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
594,95 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0091
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 505,81 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/13/0052
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
56,75 EUR
27.03.2013
Predmet: Stavebný materiál
13/13/0051
faktúra
Koving OK, s.r.o.
31718060
55,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Oceľové schodiskové stupne
13/13/0050
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
200,76 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/13/0049
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
167,34 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/13/0048
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
174,91 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/13/0047
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
134,72 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0045
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
111,66 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0044
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
12,90 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
23
oznam
Lantastik, spol. s.r.o.
31558486
470,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Prenájom kinosály - predaj spotrebného tovaru dňa: 23. - 24. 03. 2013
169
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
38,49 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
168
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
79,20 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup mäsa
167
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
92,16 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup mäsa
166
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
58,66 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
165
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
749,83 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup potravin
164
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
22,20 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup jogurt