portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6747
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2024
oznam
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: pracovna zdravotna sluzba
83/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
276,68 EUR
24.10.2024
Predmet: kosenie arealu
85/2024
objednávka
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
100,00 EUR
24.10.2024
Predmet: vypracovanie traumatologickeho plánu
84/2024
objednávka
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: sprava z dohladu nad pracovnymi podmienkami
82/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: vstupna prehliadka
79/2024
objednávka
Slovenska legálna metrologia
37954521
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: kalibracia teplomerov
20240877
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 410,55 EUR
18.10.2024
Predmet: spolocnenska hra pre deti 130 ks
80/2024
objednávka
Gastromania
145,30 EUR
18.10.2024
Predmet: koncnentrat do konvektomatu
5809058631,5809056490,5809052441,5809049349,5809049871,5809012003,5808910302,5809021490,5808981058
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
237,44 EUR
18.10.2024
Predmet: telefon internet telefon
512401288
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
734,98 EUR
18.10.2024
Predmet: odstranenie HS na rozvodoch UK
512401325
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
18.10.2024
Predmet: BOZP a PO
20242478
faktúra
Edusteps
52152219
440,00 EUR
18.10.2024
Predmet: aktualizacne vzdelavanie
81/2024
objednávka
Edusteps
52152219
440,00 EUR
18.10.2024
Predmet: aktualizacne vzdelavanie
7294170175
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
260,26 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
7294700919
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
172,30 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
ODBRO24090640
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
76,80 EUR
11.10.2024
Predmet: odpad kat. 3
2400495
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
135,60 EUR
11.10.2024
Predmet: oprava varneho kotla
142024
faktúra
Rallipstav s.r.o.
52322947
1 353,52 EUR
11.10.2024
Predmet: výmena zaluzii
5064600129
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 294,73 EUR
11.10.2024
Predmet: teplo a tuv
Zmluva o dielo -lektorovanie vzdelávania
oznam
Edusteps
52152219
440,00 EUR
11.10.2024
Predmet: lektorovanie vzdelávania
Darovacia zmluva 2024/2025
oznam
Rada rodičov pri MŠ Zuzkin park 2
25,00 EUR
11.10.2024
Predmet: darovanie fin. prostriedkov - sonzorský príspevok
77/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 410,50 EUR
04.10.2024
Predmet: spolocenske hry 130 ks
151024
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
102,00 EUR
02.10.2024
Predmet: deratiziacia
512401240
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
923,74 EUR
02.10.2024
Predmet: regulacia energie a kontrola
8650632599
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
49,00 EUR
02.10.2024
Predmet: zemny plyn
24512
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
02.10.2024
Predmet: pam a uct
551924
faktúra
Protetika, výdajňa zdravotníckych potrieb
721,72 EUR
02.10.2024
Predmet: zdravotna obuv zamestanci
2501056276
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
656,21 EUR
02.10.2024
Predmet: vodne stocne
2024000045
faktúra
Ujo Ľubo -Ľubomír Hreha
33903590
219,00 EUR
02.10.2024
Predmet: hudobna rozpravka
76/2024
objednávka
Ujo Ľubo -Ľubomír Hreha
33903590
219,00 EUR
02.10.2024
Predmet: hudobná rozprávka
21100212
faktúra
KUBO MEDIA s.r.o.
200,00 EUR
02.10.2024
Predmet: kubo virtualna kniznica
IF29/2024
faktúra
ŠJ
35559438
241,50 EUR
27.09.2024
Predmet: doplatok za strav zamest
IF30/2024
faktúra
ŠJ
35559438
621,00 EUR
27.09.2024
Predmet: doplatok rezie zamestn
IF31/2024
faktúra
ŠJ
35559438
904,00 EUR
27.09.2024
Predmet: rezia zamestananci
IF32/2024
faktúra
ŠJ
35559438
69,00 EUR
27.09.2024
Predmet: doplatok za stravu zamestn
20240860
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.09.2024
Predmet: GDPR
75/2024
objednávka
Protetika, výdajňa zdravotníckych potrieb
721,72 EUR
27.09.2024
Predmet: zdravotna obuv certifikovana
74/2024
objednávka
KUBO MEDIA s.r.o.
200,00 EUR
26.09.2024
Predmet: virtualna kniznica
SR24018127
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
24.09.2024
Predmet: papier a davkovace mydiel
SR24018117
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
24.09.2024
Predmet: cistenie rohozi
73/2024
objednávka
Rallipstav s.r.o.
52322947
1 353,52 EUR
24.09.2024
Predmet: žalúzie
72/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
102,00 EUR
20.09.2024
Predmet: deratizacia
202412703
faktúra
Raabe
35908718
43,60 EUR
20.09.2024
Predmet: publikacia hodnotenie v MS
71/2024
objednávka
IRON COMPLEX , s.r.o.
51238292
528,00 EUR
20.09.2024
Predmet: slavnostná večera
70/2024
objednávka
Karafa Ivan
50,00 EUR
20.09.2024
Predmet: jazda na poniku
52500947
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
353,20 EUR
20.09.2024
Predmet: pracovne zosity
5804481736,5804479138,5804476049,5804473471,5804473119,5804435328,5804333331,580445573,5804404235
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
237,44 EUR
20.09.2024
Predmet: telefon + internet
2024014
faktúra
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
199,73 EUR
20.09.2024
Predmet: reviza vytahov 2 pav.
2024168127
faktúra
RenMark spol.s.r.o.
149,00 EUR
20.09.2024
Predmet: zabava s maskotmi
7292684070
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
104,66 EUR
16.09.2024
Predmet: elekrtina
7294168266
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
111,34 EUR
16.09.2024
Predmet: elektrina
24080618
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
48,00 EUR
16.09.2024
Predmet: odpad kuch.
10240064
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
16.09.2024
Predmet: revizia vytahov
5064600128
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 071,91 EUR
16.09.2024
Predmet: teplo a tuv
24441
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
16.09.2024
Predmet: pam a uct
69/2024
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
353,20 EUR
11.09.2024
Predmet: pracovne zošity
20240093
faktúra
Tobatech
45,00 EUR
09.09.2024
Predmet: klavesnica
512401068
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
48,14 EUR
09.09.2024
Predmet: zamurovanie otvoru proti hlodavcom
20240694
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 504,94 EUR
09.09.2024
Predmet: papier, kanc. potreby
20240728
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
21,12 EUR
09.09.2024
Predmet: ceruzky
S4424110000
faktúra
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
22,08 EUR
09.09.2024
Predmet: laminatovacia folia
S442411035
faktúra
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
54,36 EUR
09.09.2024
Predmet: laminator
S442410987
faktúra
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
14,16 EUR
09.09.2024
Predmet: dosky na kruzovu vazbu
S442411011
faktúra
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
116,40 EUR
09.09.2024
Predmet: viazaci stroj
68/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
21,12 EUR
04.09.2024
Predmet: ceruzky
67/2024
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
113,00 EUR
04.09.2024
Predmet: oprava varneho kotla
66/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: výmena linolea
65/2024
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
207,00 EUR
04.09.2024
Predmet: laminatovaci, viazaci stroj
64/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 504,94 EUR
02.09.2024
Predmet: papier
IF28/2024
faktúra
ŠJ
35559438
259,20 EUR
28.08.2024
Predmet: rezija za stravu zamestnancov
IF27/2024
faktúra
ŠJ
35559438
272,00 EUR
28.08.2024
Predmet: rezija ziaci za stravovanie
IF26/2024
faktúra
ŠJ
35559438
28,80 EUR
28.08.2024
Predmet: doplatok k strave zamestn.
IF25/2024
faktúra
ŠJ
35559438
100,80 EUR
28.08.2024
Predmet: doplatok k strave zamest.
63/2024
objednávka
Tobatech
45,00 EUR
26.08.2024
Predmet: klavesnica
20240092
faktúra
Tobatech
571,80 EUR
26.08.2024
Predmet: tonery
SR24015955
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
26.08.2024
Predmet: vymena rohozi
20240091
faktúra
Tobatech
183,80 EUR
26.08.2024
Predmet: klavesnice a usb, pc technika
62/2024
objednávka
Tobatech
571,80 EUR
22.08.2024
Predmet: tonery
61/2024
objednávka
Tobatech
183,80 EUR
22.08.2024
Predmet: klavesnice a usb
112413319
faktúra
Kosit a.s.
36205214
100,78 EUR
22.08.2024
Predmet: kosenie