portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Preddavky za plyn
o spolupráci a poradenstve
zmluva
JAKR-SK, s. r. o.
45690821
90,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb
96/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Zemný plyn (maloodber)
95/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
685,21 EUR
11.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
87/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Preddavky na plyn kurenie
106/2011
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
933,35 EUR
11.05.2011
Predmet: Tieniaca technika
105/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
529,42 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektr. energiu - neuhrádza sa
104/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,10 EUR
11.05.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
103/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.05.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 04/2011
102/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,87 EUR
11.05.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 04/2011
101/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
353,52 EUR
11.05.2011
Predmet: Jedálenské kupóny v počte 114 ks
0033
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
353,52 EUR
11.05.2011
Predmet: Daršeky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane doručenia
0032
objednávka
M-tech, s. r. o.
31728251
933,35 EUR
11.05.2011
Predmet: Montáž tieniacej techniky do WC, kabinetov a učební školy
99/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 054,08 EUR
09.05.2011
Predmet: réžijné náklady zamestnancov za mesiac apríl 2011
98/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
634,38 EUR
09.05.2011
Predmet: odobratie stravy stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac apríl 2011
97/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
09.05.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za mesiac Apríl 2011
94/2011
faktúra
CK FANY, s.r.o.
36705404
979,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
100/2011
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
74,40 EUR
09.05.2011
Predmet: Oprava práčky Samsung, napojenie práčky Whirlpool, oprava vysávača Rowenta a kávovaru Orava
SF-5/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
112,32 EUR
09.05.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac apríl 2011
0031
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
11,90 EUR
05.05.2011
Predmet: Swith - HUB 8-portovy
0030
objednávka
CK FANY, s. r. o.
36705403
979,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Pobyt v škole v prírode v termíne od 16.5. do 20.5.2011 v hoteli Javorná pre 11 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Zmluva o dielo č.1
zmluva
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Správa prostredníctvom siete internet servera s OS LINUX
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
28.04.2011
Predmet: Poskytovanie kopírovacích a scanovacich služieb
91/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
95,52 EUR
28.04.2011
Predmet: Kancelársky materiál
93/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,99 EUR
28.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
90/2011
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
26.04.2011
Predmet: Mesačné servisné práce vrátane dodávky tonera - 2 000 čiernobielelych strán
89/2011
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
130,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Interierové vybavenie: Regál policový 1 ks Skrinka pod tlačiareň 1 ks
88/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,25 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 03/2011
0029
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
95,52 EUR
15.04.2011
Predmet: Kancelársky materiál
83/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 537,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2011
75/2011
faktúra
Peter Dudiňák - ochranné pracovné pomôcky
34239821
324,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Pracovné pomôcky pre ŠJ - obrusy
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
15.04.2011
Predmet: Dohoda o úrade za užívanie nehnuteľného majetku za obdobie 01.02.2011 - 14.04.2011
1/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
55,75 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o najme nebytových priestorov
61/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
15,84 EUR
13.04.2011
Predmet: Občerstvenie okresného kola súťaže v stolnom tenise
0028
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
370,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Renovácia 9 tonerov tlačiarní školy
86/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 643,72 EUR
12.04.2011
Predmet: Vyuctovanie - plyn kúrenie
85/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
84/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,13 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za 03/2011
82/2011
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
364,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Renovácia 9 tonerov tlačiarní školy
79/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
106,39 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
78/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
77/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,33 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
68/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
658,64 EUR
12.04.2011
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 03/2011
66/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
282,80 EUR
12.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
81/2011
faktúra
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
70,80 EUR
11.04.2011
Predmet: Dodanie HDD Seagate Barracuda 500GB sATAIII (hardwer)
80/2011
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
350,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia servera
76/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
551,37 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie poistného - 2. štvrťrok
74/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 133,38 EUR
11.04.2011
Predmet: Réžijné náklady zamestnanov za mesiac marec 2011
73/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
604,62 EUR
11.04.2011
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac marec 2011
72/2011
faktúra
Gula Peter
35244429
66,39 EUR
11.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy za mesiac február 2011
71/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.04.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu (maloodber)
70/2011
faktúra
euroedu, s. r. o.
36571431
198,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Účasť na celoslovenskej konferencii - Komenium forum 2011 pre 2 osoby v termíne 30.4. - 1.4.2011 - jarná časť
69/2011
faktúra
DTW, s.r.o.
36831379
83,03 EUR
11.04.2011
Predmet: Oprava výpočtovej techniky
67/2011
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
16,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Prezutie pneumatík
65/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
254,99 EUR
11.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
64/2011
faktúra
Milan Rodák - STOLÁRSTVO
34238522
840,00 EUR
11.04.2011
Predmet: výroba a montáž nábytku na sekretariát: vstavaná skriňa 680,00 € konferenčný stolík 30,00 € vešiaková doska 30,00 € skrinka dvojdverová 60,00 € parapetná doska 40,00 €
63/2011
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
62/2011
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
11.04.2011
Predmet: Služby STP APV za 1. štvrťrok 2011
60/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
9,90 EUR
11.04.2011
Predmet: Strava pre účastníkov okresného kola fyzikálnej olympiády
59/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
30,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálno - technické zabezpečenie okresného kola súťaže v stolnom tenise
58/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
101,60 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
57/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,86 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
56/2011
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
11,88 EUR
11.04.2011
Predmet: Inzercia - ponuka nájmu nebytových priestorov
55/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
61,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Strava pre účastníkov okresného kola v stolnom tenise
54/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
50,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK súťaže Európa v škole
53/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
52/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 01/2011 (veľkoodber)
51/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
22,64 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
50/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Preddavky na plyn kúrenie za obdobie 04/2011 (veľkoodber)
49/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 433,24 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn kúrenie za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
48/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.04.2011
Predmet: VÚC - net za obdobie 02/2011
47/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
47,33 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
SF - 4/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
120,77 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac marec 2011
SF - 3/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
112,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov
SF - 2/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
125,06 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac február 2011
SF - 1/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
96,46 EUR
11.04.2011
Predmet: Odobratie stravy za mesiac január 2011
0027
objednávka
Oliver Lučkay
45935190
350,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia servera
0026
objednávka
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
71,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodanie HDD Seagate Barracuda 500GB sATAIII (hardwe)
0025
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
130,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Interierové vybavenie: Regál policový 1 ks Skrinka pod tlačiareň 1 sk
0022
objednávka
R.A.S., s. r. o., Sveržov
31679897
07.04.2011
Predmet: oprava (odstránenie havarijného stavu) 2 nefunkčných kotlov BUDERUS a dodanie materiálu na ich opravu