portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 35141
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
NZC 6/2025
zmluva
Stadtherr František
40,00 EUR
17.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 5/2025
zmluva
Ďuricová Eva
600,00 EUR
17.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 4/2025
zmluva
Kotrasová Magdaléna
600,00 EUR
17.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
18/2500014
objednávka
Vare s.r.o.
53235568
2 952,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Vyradenie registratúrnych záznamov, odovzdanie záznamov do štátneho archívu, likvidácia vyradených záznamov, dodanie archívnych škatúl, štítkov a iné.
18/2500013
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
75,03 EUR
17.01.2025
Predmet: Pracovné rukavice pre UoZ - AČ.
18/2500012
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
30,00 EUR
17.01.2025
Predmet: oprava tlačiarne
18/2500011
objednávka
SERIO s.r.o.
46696822
60,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Výmena vodomera na studenú vodu z dôvodu zaseknutia, s modulom na diaľkové ovládanie. (ul.Rybníky 22)
INE_003/2025
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
110,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
18/2500010
objednávka
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
35,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Inzerát - Obchodná verejná súťaž Smižany JAMY, formát A8
18/2500009
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 380,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.06.2025: 69 ks x €20
18/2500008
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
62,00 EUR
16.01.2025
Predmet: servis fréza
18/2500007
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
28,81 EUR
16.01.2025
Predmet: Hyg. a kancelárky materiál - ZPS
18/2500006
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
373,85 EUR
16.01.2025
Predmet: Kancelársky papier a kanc. potreby pre OcÚ
18/2500005
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
148,06 EUR
16.01.2025
Predmet: Tonery pre OcÚ
NZC 3/2025
zmluva
Horváthová Marcela
60,00 EUR
15.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
6250/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
362,61 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6249/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
719,47 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6248/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
303,77 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6247/2024
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
236,65 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6246/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
751,62 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6245/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
239,75 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6244/2024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
327,41 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6243/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
591,42 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6242/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
1 172,31 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6241/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
529,56 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6240/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
194,72 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
3500/2024
faktúra
Michal Bartoš - IP
44032897
795,00 EUR
15.01.2025
Predmet: ext. manažment /MOPS/
3499/2024
faktúra
PESMENPOL, spol. s r.o.
36507881
1 011,60 EUR
15.01.2025
Predmet: stupienky víťazov
3498/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
24 799,20 EUR
15.01.2025
Predmet: čistenie potoka Brusník
3497/2024
faktúra
STROMSERVIS s.r.o.
47504404
380,00 EUR
15.01.2025
Predmet: výrub stromov pomocou plošiny
3496/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
62,45 EUR
15.01.2025
Predmet: kancel. a hyg. potreby predškoláci MŠ K
3495/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
9 654,00 EUR
15.01.2025
Predmet: detské prvky do exteriéru MŠ Zelená
3494/2024
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
15.01.2025
Predmet: prístup k web Škôlka Komensky Plus - MŠ Z
3493/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
106,66 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčt. fa Stop Motorist+Slovenka r. 2025
3492/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
26,32 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčt. fa predšk. výchova + vrabček 2025 /1ks/ MŠ R
3491/2024
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
2 715,00 EUR
15.01.2025
Predmet: dopravné značenie
3490/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-2 735,16 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla a teplej úž. vody r. 2023
3489/2024
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
820,30 EUR
15.01.2025
Predmet: poist. zodp. za škodu
3488/2024
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
85,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Poistenie zodpov. za škodu /starostka/
3487/2024
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
309,37 EUR
15.01.2025
Predmet: PZP áut /KIA Ceed+ Tatra/ od 31122024 do 30122025
3486/2024
faktúra
DRÁČIK - DUVI, s.r.o.
35768860
932,65 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčt.. fa - didakt. pomôcky MŠ K predškol.
3485/2024
faktúra
AWA Corp. s.r.o.
47319437
400,00 EUR
15.01.2025
Predmet: spracovanie komun. plánu soc. služieb
3484/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
213,68 EUR
15.01.2025
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
3483/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
630,10 EUR
15.01.2025
Predmet: edukačné pomôcky predškoláci MŠ K
3482/2024
faktúra
TENTINO s.r.o.
25950525
993,48 EUR
15.01.2025
Predmet: nožnicový párty stan s prísl.
3481/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
444,01 EUR
15.01.2025
Predmet: voda - MŠ Zelená
9068/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
15.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie. infraštr. majetku 12/2024
3480/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
231,91 EUR
15.01.2025
Predmet: menovky na dvere
3479/2024
faktúra
Mgr. Ján Lazor
40861708
391,70 EUR
15.01.2025
Predmet: čist.. potreby MŠ R
3478/2024
faktúra
FROST - service, s.r.o.
31645640
7 188,00 EUR
15.01.2025
Predmet: servis chlad. zar. MI rok 2024
3477/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
55,56 EUR
15.01.2025
Predmet: elektrina za 11/2024 Nábrežná 1
3476/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
1 020,00 EUR
15.01.2025
Predmet: právne služby
3475/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
152,50 EUR
15.01.2025
Predmet: pracovné odevy a obuv OP
3474/2024
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
44,00 EUR
15.01.2025
Predmet: smalt. súpisné a orient. číslo
3473/2024
faktúra
Ján Bulka
47739321
4 851,60 EUR
15.01.2025
Predmet: oprava VO+ montáž vian. osvetlenia
3472/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
45,00 EUR
15.01.2025
Predmet: servis- štartovací vozík
3471/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
1 892,70 EUR
15.01.2025
Predmet: tovar ŠJ Ružová
3470/2024
faktúra
eM eN gastro s.r.o.
47171898
200,00 EUR
15.01.2025
Predmet: občerstvenie pre účast. - nočný výstup na Knolu
3469/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
2 099,86 EUR
15.01.2025
Predmet: servisné služby korwin 10-12/2024
3468/2024
faktúra
Matúš Rázga Vesmírna škola planetárium
47621184
120,00 EUR
15.01.2025
Predmet: planetárium Vesmírna škola pre predškolákov /MŠ K/
3467/2024
faktúra
Ján Bulka
47739321
480,00 EUR
15.01.2025
Predmet: prenájom plošiny
3466/2024
faktúra
Ferex, s.r.o.
176822258
794,40 EUR
15.01.2025
Predmet: plastové kontajnery žlté /1100 L/ 3 ks
INE_002/2025
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č.RA-NCA/20217102
18/2500004
objednávka
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
200,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Objednávame tlač blokov Daň za ubytovanie 5000 ks a 100 bl/50 l
5215/2024
faktúra
Šoltýs - výťahy, s.r.o.
36208655
410,40 EUR
13.01.2025
Predmet: servis a revízia výťahov - Zariadenie pre seniorov
5214/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 891,94 EUR
13.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina - ZPS za 12/2024
5213/2024
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
537,60 EUR
13.01.2025
Predmet: Tlač tabuliek , polep dverí , vizitky pre Zariadenie pre seniorov
5212/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
194,02 EUR
13.01.2025
Predmet: Hygienický, kancelársky a všeobecný materiál - Zariadenie pre seniorov
5211/2024
faktúra
ELIXIRPHARM, s.r.o.
36864510
276,89 EUR
13.01.2025
Predmet: Zdravot. materiál - Zariadenie pre seniorov
5210/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
80,01 EUR
13.01.2025
Predmet: pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
5209/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 11/2024 - Zariadenie pre seniorov
5208/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
105,61 EUR
13.01.2025
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5207/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
91,20 EUR
13.01.2025
Predmet: multimediálny box - Zariadenie pre seniorov
5206/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
430,08 EUR
13.01.2025
Predmet: Servisná prehliadka Kärcher BR 45/22 C Bp Pack Umývací automat - Zariadenie pre seniorov
5205/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
141,17 EUR
13.01.2025
Predmet: mobil. hovory ZPS
5204/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 389,01 EUR
13.01.2025
Predmet: voda Dom seniorov
320/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
210,95 EUR
13.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
319/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
263,93 EUR
13.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
318/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
90,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
317/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
51,74 EUR
13.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová