portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/7/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
224,65 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/8/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
149,15 EUR
18.10.2023
Predmet: pekárenský tovar
10/9/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
189,43 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/10/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
276,73 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/4/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
85,96 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/11/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
60,67 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
10/12/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
342,40 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/22/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
207,72 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/23/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
169,60 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/28/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
908,73 EUR
18.10.2023
Predmet: zelenia a ovocie
9/26/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
42,87 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/21/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
267,27 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/29/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
150,68 EUR
18.10.2023
Predmet: pekárenský tovar
9/25/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
25,76 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/24/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
55,73 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/27/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
337,92 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
20/2023
zmluva
Slovenská filharmónia
164704
300,00 EUR
17.10.2023
Predmet: spolupráca pri zabezpečovaní projektu Hudobná akadémia
141/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
17.10.2023
Predmet: prevádzka kotolne
142/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
608,15 EUR
17.10.2023
Predmet: elektrina 9/2023
9/18/šj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
179,47 EUR
09.10.2023
Predmet: Potravinársky tovar
9/19/šj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
106,82 EUR
09.10.2023
Predmet: Potravinársky tovar
9/20/šj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
42,38 EUR
09.10.2023
Predmet: Potravinársky tovar
9/10/šJ/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
135,54 EUR
09.10.2023
Predmet: POTRAVINáRSKY TOVAR
9/11/šJ/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
225,32 EUR
09.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/12/šj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
145,62 EUR
09.10.2023
Predmet: Potravinársky tovar
9/13/šj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
243,42 EUR
09.10.2023
Predmet: Potravinársky tovar
9/14/šj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
127,55 EUR
09.10.2023
Predmet: Potravinársky tovar
9/15/šj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
360,69 EUR
09.10.2023
Predmet: Potravinársky tovar
9/17/šj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
170,98 EUR
09.10.2023
Predmet: Potravinársky tovar
9/17/šj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
280,30 EUR
09.10.2023
Predmet: pekárenský tovar
137/2023
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
06.10.2023
Predmet: úrazové skupinové poistenie detí 16.10.2023-15.10.2024
138/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.10.2023
Predmet: činnosť ZO
139/2023
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
06.10.2023
Predmet: služby technika BTS a PO 3.Q23
140/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 406,91 EUR
06.10.2023
Predmet: ZP pre kotolňu 9/2023
136/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
06.10.2023
Predmet: plyn pre ŠJ
145/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,42 EUR
06.10.2023
Predmet: telekom.služby pre MŠ
134/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
06.10.2023
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
132/2023
faktúra
GASTRO-CHLAD s.r.o.
35901462
480,00 EUR
06.10.2023
Predmet: oprava mrazničky v ŠJ
19/2023
oznam
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
0,00 EUR
06.10.2023
Predmet: opakovaná dodávka potravinárskejo tovaru
133/2023
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
06.10.2023
Predmet: 4. Q. 2023 paušál IS SAMO
44/2023
objednávka
GASTRO-CHLAD s.r.o.
35901462
400,00 EUR
03.10.2023
Predmet: oprava mrazničky v školskej kuchyni – kompletná výmena motora vrátane materiálu a práce
129/2023
faktúra
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
410,00 EUR
03.10.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: dierkovač srdce, dierkovač vločka, drevená farebná váha, magnetická podložka – 10 ks, spoločenská hra Ako sa tvárim?, spoločenská hra Ryby na koberci, vrátane dopravy
30/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
234,49 EUR
03.10.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky
131/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
429,90 EUR
03.10.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: Zmysly 2x, Emócie 2x, Živočíchy 4x, Kreatívne karty 4x, výtvarný materiál: fixy 3x100ks, akvarel 6x12ks)
18/2023
zmluva
Ladislav Schwartz
17390079
0,00 EUR
25.09.2023
Predmet: opakovaná dodávka potravinárskeho tovaru - ovocie a zelenina
43/2023
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
450,00 EUR
21.09.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: Zmysly 2x, Emócie 2x, Živočíchy 4x, Kreatívne karty 4x, výtvarný materiál: fixy 3x100ks, akvarel 6x12ks)
9/2/SJ/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
321,23 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/1/SJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
522,58 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/5/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
99,98 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/3/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
193,19 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/7/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
89,90 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/6/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
292,89 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/8/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
108,42 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/4/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
145,48 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/9/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
167,04 EUR
19.09.2023
Predmet: pekárenský tovar
127/2023
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
19.09.2023
Predmet: revízia plynu
126/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
19.09.2023
Predmet: prevádzka kotolne 8/2023
128/2023
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
250,00 EUR
19.09.2023
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov (44 ks x 2 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Jazýček šikovníček, Písanka predškoláka, 38 ks x 2 druhy pracovných zošitov pre predškolákov - Matematika predškoláka, Svet predškoláka, 21 ks 2 druhy pracovných zošitov – Škôlkar počíta, Škôlkar poznáva 21 ks Chrobáčik, 60 ks Pedagogická diagnostika)
17/2023
zmluva
ATC-JR, s.r.o.
35760532
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Kúpna zmluva 046/2023
42/2003
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
14.09.2023
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
125/2023
faktúra
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
79,00 EUR
12.09.2023
Predmet: účastnícky poplatok - školenie - Zaraďovanie zamestnancov
124/2023
faktúra
Seyfor Slovensko, s.r.o.
36237337
63,48 EUR
12.09.2023
Predmet: konzultácia, preškolenie PAM- Vema
123/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
300,98 EUR
12.09.2023
Predmet: elektrina 8/23
122/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
12.09.2023
Predmet: plyn pre ŠJ
121/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.09.2023
Predmet: činnosť zodp.osoby
16/2023
zmluva
FRAMIPEK
31425062
0,00 EUR
11.09.2023
Predmet: obchodná kúpna zmluva - dodávka potravinárskych výrobkov
41/2023
objednávka
Seyfor Slovensko, s.r.o.
36237337
70,00 EUR
11.09.2023
Predmet: aplikačné a systémové konzultácie
39/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov (Pani úroda, Tajomstvá lesa – 4x)
40/2023
objednávka
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
79,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Odborné školenie – Ako zaraďovať zamestnancov škôl do platových tried
38/2023
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
300,00 EUR
06.09.2023
Predmet: 44 ks x 2 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Jazýček šikovníček, Písanka predškoláka, 38 ks x 2 druhy pracovných zošitov pre predškolákov - Matematika predškoláka, Svet predškoláka, 21 ks 2 druhy pracovných zošitov – Škôlkar počíta, Škôlkar poznáva 21 ks Chrobáčik, 60 ks Pedagogická diagnostika,.
116/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
406,10 EUR
05.09.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky: Jar 5l – 4 ks, Cif – 10ks, Domestos – 20 ks, Savo 4l – 3ks, prášok na pranie 8kg – 2ks, aviváž – 1ks, kuchynské utierky papierové JUMBO 6ks – 4 ks, hubky na riad – 3ks, utierky 30x30 – 1ks, toal.papier 4ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 5 ks, soľ do umývačky 25ks – 4ks, vrecia 120l – 5ks, vrátane dovozu.
117/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
05.09.2023
Predmet: TELEKOMUNIKAčNé SLUžBY PRE mš
118/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
05.09.2023
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
119/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
80,87 EUR
05.09.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky 8/2023
120/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
05.09.2023
Predmet: plyn 8/2023
36/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
450,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Jar 5l – 4 ks, Cif – 10ks, Domestos – 20 ks, Savo 4l – 3ks, prášok na pranie 8kg – 2ks, aviváž – 1ks, kuchynské utierky papierové JUMBO 6ks – 4 ks, hubky na riad – 3ks, utierky 30x30 – 10ks, toal.papier 4ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 5 ks, soľ do umývačky 25ks – 4ks, vrecia 120l – 5ks, vrátane dovozu.
15/2023
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb
115/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
7 265,47 EUR
30.08.2023
Predmet: zemný plyn vyúčtovanie za 1-6/2023
110/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
21.08.2023
Predmet: prevádzka kotolne
111/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
21.08.2023
Predmet: plyn pre ŠJ