portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
164313
faktúra
Deák s.r.o
31445837
172,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Mrazené
164313
faktúra
Deák s.r.o
31445837
172,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Mrazené
9753746856
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
7753745316
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,60 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
1753748649
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
8/2013
oznam
Sloboda Ján
9,00 EUR
09.09.2013
Predmet: prenájom telocvične
6802106648
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
781,85 EUR
09.09.2013
Predmet: poistenie majetku
6807105855
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
180,03 EUR
09.09.2013
Predmet: poistenie majetku
1213003164
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-593,70 EUR
09.09.2013
Predmet: preplatok
201308169
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
60,64 EUR
04.09.2013
Predmet: spotrebný materiál
45/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
16,60 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
44/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
112,18 EUR
04.09.2013
Predmet: obedy za mesiac august 2013
2132207003
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
304,55 EUR
04.09.2013
Predmet: kancelárske a školské potreby
130002
faktúra
CHEMODROGA - Miloslav Lukáč
32361165
451,44 EUR
04.09.2013
Predmet: čistiace prostriedky
7308726723
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,62 EUR
04.09.2013
Predmet: mobilné služby
024 2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
320,50 EUR
04.09.2013
Predmet: Náhradné diely do PC
21308050
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
8,46 EUR
02.09.2013
Predmet: perá
7/2013
oznam
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
02.09.2013
Predmet: prenájom telocvične
1/2013
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Kúpno predajná zmluva ovocie - zelenina
20133734
faktúra
Double N, s.r.o.
35848901
373,68 EUR
31.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
40/2013
objednávka
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
193,68 EUR
31.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
1302004092
faktúra
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
193,68 EUR
31.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky jedáleň
2013/2014
zmluva
Vaško Jaroslav
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
2013/2014
zmluva
Fabušová Zdenka
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
2013/2014
zmluva
Mík Ľubomír
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
2013/2014
zmluva
Paulík Peter
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
2013/2014
zmluva
Klčo Stanislav
0,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o kŕmnom odpade
12130003089
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
189,36 EUR
26.08.2013
Predmet: vyúčtovanie el.energie POH
5/2013
oznam
OZ klub volejbalu
10,00 EUR
26.08.2013
Predmet: prenájom telocvične
6/2013
oznam
Farida Róková
10,00 EUR
26.08.2013
Predmet: prenájom telocvične
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
23.08.2013
Predmet: elektrina
68/2013
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
186,50 EUR
23.08.2013
Predmet: revízia a čistenie komínov
130200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
602,81 EUR
23.08.2013
Predmet: servis , tonery a papier
20130555
faktúra
TIZ s.r.o.
36326216
66,13 EUR
22.08.2013
Predmet: metly
39/2013
objednávka
ARKA, a.s.
36523496
105,10 EUR
22.08.2013
Predmet: školské kriedy
37/2013
objednávka
Double N, s.r.o.
35848901
311,40 EUR
20.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky- jedáleň
8330049049
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
418,85 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné a stočné POH
21307802
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
139,95 EUR
20.08.2013
Predmet: kancelarske potreby jedalen a skola
36/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče
630082013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče do jedálne
4/2013
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
16.08.2013
Predmet: prenájom malej telocvične 8,30 € /hod. 7,00€ /hod. činnosť s deťmi s deťmi
35/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
146,92 EUR
16.08.2013
Predmet: objednávka kancelárskych potrieb školská jedáleň a škola
8330048083
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
351,65 EUR
16.08.2013
Predmet: vodné stočné
7308016851
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
16.08.2013
Predmet: upomienka za ZŠ POH
7308019354
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
16.08.2013
Predmet: upomienka za ZŠ POH
1301540
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,06 EUR
16.08.2013
Predmet: dodávka plynu júl
1346201
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,26 EUR
16.08.2013
Predmet: čistenie rohoží
21307616
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
62,70 EUR
13.08.2013
Predmet: kancelarske potreby
1213002773
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
-618,53 EUR
13.08.2013
Predmet: preplatok elektriny
242013
faktúra
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
172,80 EUR
13.08.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
13.08.2013
Predmet: elektrina
34/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
76,25 EUR
12.08.2013
Predmet: objednávka stavebných potrieb
32/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
584,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov a servis tlačiarne
33/2013
objednávka
Rudolf Miškolci - MIMO
46553959
183,00 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka tonerov do tlačiarní
21307475
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
620,10 EUR
09.08.2013
Predmet: objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
8752787927
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
8752791322
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
3752823446
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,00 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
9000691102
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
08.08.2013
Predmet: peňažné poštové poukazy jedáleň
2752789282
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby
29/2013
objednávka
TIZ s.r.o.
36326216
55,00 EUR
07.08.2013
Predmet: zmetáky na zametanie
31/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
697,70 EUR
07.08.2013
Predmet: objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb
dodatok č.1 k zmluve
oznam
Rajo a.s.
31529319
0,00 EUR
07.08.2013
Predmet: dodávka mliečnych a ovocných výrobkov
30/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
70,00 EUR
07.08.2013
Predmet: maliarske potreby
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
06.08.2013
Predmet: virtuálny knižnica 7/2013
2013010
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
668,80 EUR
06.08.2013
Predmet: Revízia el. spotrebičov
130110
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 356,96 EUR
05.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
130109
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
903,00 EUR
05.08.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
7207880394
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn
7207880392
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
9,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
7207880617;
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
9
faktúra
Peter Adámek st.
46259066
30,00 EUR
05.08.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia prípojky nízkeho napätia
201307157
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
10,58 EUR
02.08.2013
Predmet: prevádzkové potreby
233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
02.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7307562064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,48 EUR
26.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
130088
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
930,48 EUR
24.07.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva (P.O.H)
130089
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
948,48 EUR
24.07.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
21307029
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
76,46 EUR
24.07.2013
Predmet: čistiace prostriedky
28/2013
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
92,92 EUR
23.07.2013
Predmet: objednávka čistiacich prostriedkov
3/2013
zmluva
NMH s.r.o.
8,00 EUR
23.07.2013
Predmet: prenájom telocvične