portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4362
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011000383
faktúra
MEDISON, s.r.o.
36679135
211,12 EUR
27.04.2011
Predmet: Paušálna platba - zdravotná služba
530105204
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
481,55 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
530105281
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
193,47 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
1103051
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
277,02 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
1103047
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
355,32 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
290118
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
7 403,60 EUR
27.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky pre deti v HN
11440490
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
151,55 EUR
27.04.2011
Predmet: Predplatné
1103042
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
225,05 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
14032011
faktúra
Alžbeta Berecová
43658504
105,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Ochranný krém
290116
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
248,87 EUR
27.04.2011
Predmet: Spotrebný materiál
290117
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
172,26 EUR
27.04.2011
Predmet: Spotrebný tovar SJ
14421151
faktúra
Milk-Agro spol. s r.o.
17147786
452,26 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
21100318
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
309,10 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
530104710
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
201,60 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
110215
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
542,30 EUR
17.03.2011
Predmet: metodické plány, pracovné zošity
1102031
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
182,16 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
1100015
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
418,96 EUR
17.03.2011
Predmet: Servis Canon, Samsung
2114473841
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 380,09 EUR
17.03.2011
Predmet: Vodné
11014
faktúra
Bytnovum, s.r.o.
36594288
86,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Kancelárska stolička
1103024
faktúra
Valéria Kurilová
32706251
146,90 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
20110012
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 099,70 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
113301591
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
16,93 EUR
17.03.2011
Predmet: Prenájom chladiča
9201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
1 644,78 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
03
faktúra
Školská jedáleň
107,44 EUR
17.03.2011
Predmet: Náklady na stravovanie
7201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
19,08 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
1100053
faktúra
MIRACOM s.r.o.
31708684
276,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Servisné práce
201103814
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
17.03.2011
Predmet: mesačná odmena za Virtuálnu knižnicu
2011120
faktúra
Cehelník Ladislav POLC
32705549
34,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Služby BOZP a OOP
7237037205
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
17.03.2011
Predmet: plyn
0723986614
faktúra
T com
35763469
42,46 EUR
16.03.2011
Predmet: telefónne poplatky
61FV110056
faktúra
Publicom, s.r.o.
36337897
829,20 EUR
16.03.2011
Predmet: učebné pomôcky
004/2011
faktúra
Imrich Csepely
41840194
707,10 EUR
16.03.2011
Predmet: Odstránenie starej a nalepenie novje PVC podlahy
FV10024
faktúra
GASTRO-SERVIS
32561989
104,86 EUR
16.03.2011
Predmet: oprava nárezového stroja
1103034
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
201,49 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
3611030974
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
19,32 EUR
16.03.2011
Predmet: Predlženie domény
1103036
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
123,65 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
3611031114
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
11,52 EUR
16.03.2011
Predmet: prevádzka inernetovej prezentácie
1101300965
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
213,60 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
1101300964
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
743,81 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
1103039
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
270,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
93/2011
faktúra
MElÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
878,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky
1101300624
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
146,34 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300623
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
316,87 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1102025
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
396,90 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100234
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
50,16 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1102023
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
300,22 EUR
23.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
530103536
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
158,15 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
530102825
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
529,50 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
290107
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
189,60 EUR
23.02.2011
Predmet: Papierové utierky NATURAL
290109
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
278,63 EUR
23.02.2011
Predmet: Spotrebný materiál pre ZŠ
290108
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
86,39 EUR
23.02.2011
Predmet: spotrebný materiál pre ŠJ
111112658
faktúra
NOWACO Slovakia s.r.o.
34152199
127,44 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
005/2011
faktúra
Štefan Kontúr - ELKON
17256178
1 700,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Odborná prehladka el. zariadení
1102028
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
164,70 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
3/2011
faktúra
Andrejčák Juraj
14355591
170,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Servis Minolta
231022011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
229,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Program Školská jadáleň
1100007
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
422,32 EUR
23.02.2011
Predmet: Servis Canon, Minolta
8722969799
faktúra
T com
35763469
50,81 EUR
23.02.2011
Predmet: telfónne poplatky
7227000018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zemný plyn
6151151
faktúra
Milk-Agro spol. s r.o.
17147786
68,30 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
530102334
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
201,60 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
411006
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Služby eGov-zmluvy
21100158
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
357,25 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011080
faktúra
Cehelník Ladislav POLC
32705549
34,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Služby Opp a BOZP
142788
faktúra
Školex,spol. s r.o.
31396763
2 397,76 EUR
10.02.2011
Predmet: Školský nábytok
1102018
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
94,50 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1102014
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
220,79 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1102010
faktúra
Renovak II. spol. s r.o.
36584967
309,07 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1/2011
objednávka
Školex,spol. s r.o.
31396763
10.02.2011
Predmet: školský nábytok
030112
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
579,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Hygienické potreby
02/2011
zmluva
HOOK,s.r.o
36216224
09.02.2011
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniy
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
09.02.2011
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
113300743
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
16,93 EUR
09.02.2011
Predmet: Mesačný prenájom chladiča
1100022
faktúra
MIRACOM s.r.o.
31708684
276,00 EUR
09.02.2011
Predmet: Servisné práce
201100838
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
77,64 EUR
09.02.2011
Predmet: Stolová voda
1112200897
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
104,51 EUR
09.02.2011
Predmet: Tlačivá
99434207
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
8791617560
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,91 EUR
04.02.2011
Predmet: Poplatky za telefón
8541892035
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,79 EUR
04.02.2011
Predmet: Poplatky za telefón
6201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
14,19 EUR
04.02.2011
Predmet: Krmivo