portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
017/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
346,38 EUR
07.02.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2020 (251x 1,38€)
016/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
100,40 EUR
07.02.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2020 (251x 0,40€)
015/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
162,96 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 44ks á 3,83€ (-5,56€ zľava)
014/2020
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Vyučovanie anglictiny za 01/2020 (20h á 10€)
013/20
faktúra
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
07.02.2020
Predmet: Aventura 3 učebnica +PZ, CD
012/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov za 01/2020
011/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 01/2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Obchodná akadémia
00162124
12,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky (12-14€ podľa druhu skúšky)
006/2020
objednávka
Šmárik Milan
33373850
95,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Prepchatie kanalizácie, odstránenie havarij.stavu v kotolni
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Súkromné bilingválne gymnázium
42072042
12,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
005/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
162,96 EUR
03.02.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 44ks á 3,83€ (zľava 5,56€)
010/20
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
45,09 EUR
30.01.2020
Predmet: Kapusta kvas./voda 8ks; 0,86kg cesnak; čierne korenie celé, mleté 2ks; bobkový list; 1,32kg cibule; chlieb 4ks; sušené slivky; kompót 5ks; 0,71kg jablká; minerálna voda 7ks; Fanta; 1,09kg pomaranče; plastové misky
2/2020
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
31924654
200,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov 283m2 na 15.-16.02.2020
1
dodatok
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
2,67 EUR
29.01.2020
Predmet: Zvýšenie ceny hlavného jedla
004/2020
objednávka
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
28.01.2020
Predmet: Učebnica +pracovný zošit s CD Aventura 3
009/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2019
008/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-2 026,86 EUR
27.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2019 (preplatok) 334,636 MWh
007/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-770,99 EUR
27.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za rok 2019 (preplatok) 49133 kWh
1/2020
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
916,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre jedáleň
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium sv.Moniky
31991653
12,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky (12-14€ podľa druhu skúšky)
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky (sadzba 12-14€ podľa druhu skúšky)
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Súkromná spojená škola - OZ: Súkromné gymnázium
52108163
12,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
006/20
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Seminár - Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
005/20
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
49,13 EUR
17.01.2020
Predmet: Pohostenie zo SF (klobása 3kg, krkovička 2kg, brav.pliecko 1,8kg)
004/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,52 EUR
17.01.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2019
003/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Činnosť PZS za 4.Q 2019
002/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
118,52 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 32ks á 3,83€ (zľava 4,04€)
001/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
12,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
06-2019/2020
zmluva
Stupňanová Jana Mgr.
52590461
10,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Vyučovanie anglického a talianského jazyka
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
Hollen, s.r.o.
35804505
25,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka skupinového kurzu (25€ á 1h)
239/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
296,70 EUR
14.01.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2019 (215x 1,38€)
238/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
86,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Príspevok SF na stravovanie za 12/2019 (215x 0,40€)
237/19
faktúra
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
1 317,52 EUR
14.01.2020
Predmet: Minisystém Panasonic SC-UX100E-W, PC Asus X509FJ-EJ139T 2ks
003/2020
objednávka
Korrekt, s.r.o.
35829371
89,56 EUR
13.01.2020
Predmet: Učebnice: Nuovo Espresso 2, Nuovo Espresso 3 s DVD, Nuovo Espresso 4 s CD
002/2020
objednávka
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Seminár Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium M.Hattalu
00160822
12,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
00162043
12,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Súkromná spojená škola European English School
42384010
12,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium J.M.Hurbana
00160563
12,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
72169071
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
69,79 EUR
07.01.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie na základe Rámcovej dohody Z-00046658/2019 uzatvorenej zriaďovateľom ŽSK (viď príloha)
001/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
118,52 EUR
03.01.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 32ks á 3,83€ (zľava -4,04€)
236/19
faktúra
FIN, s.r.o.
31628036
48,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Občerstvenie na konci roku zo SF, Brownies 90g 30ks
235/19
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
12,79 EUR
20.12.2019
Predmet: Zázrivské vojky 250g 2ks zo SF
234/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
432,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (36h á 12€)
9007/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
202,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Popisovač Pentel 40ks, 54bal. kancelársky papier A4 80g
233/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,70 EUR
19.12.2019
Predmet: Servis tlačiarne
232/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
6,52 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlačivo evidencia zastupovania
231/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
132,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (11h á 12€)
230/19
faktúra
Glassmont, s.t.o.
45570965
476,80 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka, montáž zrkadiel 0,6x1,5m +0,5x0,75m +3ks 0,6x0,6m
229/19
faktúra
Cleanex centrum, s.r.o.
43891811
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlakový čistič Lavor Titan 160
228/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
120,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (12h á 10€)
078/2019
objednávka
Cleanex centrum, s.r.o.
43891811
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlakový čistič Lavor Titan
077/2019
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
1 318,00 EUR
19.12.2019
Predmet: 2 ks laptop ASUS Intel I5 v sume 591,56 s DPH za kus 1 ks minisystém Panasonic v sume 128,40 s DPH
076/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,70 EUR
19.12.2019
Predmet: Oprava tlačiarne Xerox Phaser3020
227/19
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
369,60 EUR
18.12.2019
Predmet: Údržba IT zariadení v roku 2019
226/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Elektroinštaláciu na kuchynskej linke
225/19
faktúra
Beňová Simona Mgr.
51828090
260,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019
004/2019 PČ
objednávka
Ševt a.s.
31331131
202,00 EUR
17.12.2019
Predmet: 20ks Maxiflo fixa čierna, 20ks Maxiflo fixa fialová, 54 balíkov kancelárskeho papiera A4
9006/19
faktúra
Randová Monika
35410663
47,38 EUR
17.12.2019
Predmet: Perá Pilot 16ks, ceruzky 16ks
003/2019 PČ
objednávka
Randová Monika
35410663
47,38 EUR
17.12.2019
Predmet: Červené perá Pilot 16ks, ceruzky 16ks
224/19
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany oznamovateľov protispol.činnosti
223/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
326,59 EUR
17.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia
222/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
54,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kontrola stavu núdzového osvetlenia
221/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2019
075/2019
objednávka
Glassmont, s.t.o.
45570965
476,80 EUR
17.12.2019
Predmet: Zrkadlá s montážou 1ks 60x150cm; 1ks 50x75cm; 60x60cm 3ks
074/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Úprava elektroinštalácie kuchynskej linky
220/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
73,50 EUR
16.12.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa 90x180 cm
219/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,92 EUR
16.12.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2019
218/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
233,48 EUR
16.12.2019
Predmet: Aktiv green lily 6ks; Bann s antibak.zložkou 5l; Banola 100ml 5ks; Banox wash 1000ml 9ks; Banox WC čistič 750ml 9ks; Cobra super 400ml; Diava 330ml 6ks; lopatka+metlička 1ks; Lucia extra na riad 1l 6ks; Pantra čistič 1l 3ks; rukavice č. 9,5-10 6ks; sáčky do koša 50x60 9ks; toaletný papier Jumbo 28cm 18 ks; Vau oxi 400g 6ks; Aktiv air freshner 6ks; Aktiv kontakt 500ml 3ks; Aktiv green lily freshner 500ml; Bann modré s antibak.prísadou 5l; Banola Aloe vera 100ml 5ks; lucia extra 500ml 6ks; Somo WC čistič 750ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 6ks; sáčky do koša 60x70 25ks/rok 9ks; Sensi color 1500ml 5ks; špongia 15x10x5 2ks; Toro pasta 200g 6ks; rukavice L/9 6ks; Savo 5l 3ks; Fixinela 9ks; Cif tekutý 6ks Window na okná 6ks
073/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
6,52 EUR
16.12.2019
Predmet: Tlačivo - Evidencia zastupovania 1ks A4
217/19
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
539,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Skrinky 3ks á 133€, 2ks lavičky 120cm á 70€
Zmluva o zverení majetku do správy
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
8 820,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Zverenie majetku - projektovej dokumentácie - do správy
Zmluva o zverení majetku do správy
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
5 880,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Zverenie majetku - projektovej dokumentácie - do správy
072/2019
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
539,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Skrinky 3ks á 133€, 2ks lavičky 120cm á 70€
216/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 11/2019
215/19
faktúra
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí okien vrátane dopravy
9005/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
300,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Spracovanie miezd, účtovníctva PČ za rok 2019
214/19
faktúra
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
12.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete v 3 kanceláriách