portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3416362647
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,58 EUR
06.06.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
0796972497
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,59 EUR
05.06.2017
Predmet: Služby pevnej siete
170100098
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
192,49 EUR
02.06.2017
Predmet: Všeobecný materiál - prístrešok
170100099
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
481,20 EUR
02.06.2017
Predmet: Výkop jarku Závoz
170100097
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
112,91 EUR
02.06.2017
Predmet: Materiál - sklad na separovanie odpadu pri bytovkách.
38/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
02.06.2017
Predmet: Výroba informačných letákov na separovanie odpadu.Formát A5 v počte 550 kusov.
201710
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
193,19 EUR
01.06.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/17
ZF8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
31.05.2017
Predmet: Služby STV APV - IVES
2017089
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
138,28 EUR
31.05.2017
Predmet: Kancelárske potreby
035/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
70,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
17038
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
199,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Perá s podtlačou, Tabuľky A4, Tabuľkay A5
1700012
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
37/2017
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
199,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Perá s podtlačou, Tabuľky A4, Tabuľky A5,
36/2017
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
ZF1702006
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1, 951/201801/ONLINE
35/2017
objednávka
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1 951/201801/online
34/2017
objednávka
Dipera,spol. s.r.o.
24.05.2017
Predmet: Projekčné práce na rekonštrukcii Miestnej komunikáciiv časti obce Vlčkovské v dĺžke 980 m
8701043283
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
22.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny, poplatky za balné
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
22.05.2017
Predmet: Jedálny kupón
33/2017
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
VF17012
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
336,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
17100189
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
80,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
1700241
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2017
UT-01/2017
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
17 950,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo
25042017
zmluva
Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.
44485441
320,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva č. 25042017
3291700759
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 734,67 EUR
12.05.2017
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
QUO-36104-Z1X8/0
zmluva
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Zmluva o uverejnení inzercie
0161-PRB/2016/Z
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
251 400,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Záložná zmluva
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Zemný plyn
170075
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Turistická mapa - Štiavnické vrchy
4795995433
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
71,39 EUR
05.05.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3415393480
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,52 EUR
05.05.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
F1704636
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
128,72 EUR
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
32/2017
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
00062/2017
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
80,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
31/2017
objednávka
Richard Krajčík
37 396 196
04.05.2017
Predmet: Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
1701000079
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
535,11 EUR
04.05.2017
Predmet: Všeobecný materiál
20177
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
130,66 EUR
04.05.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 4/2017
307/7/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
158,70 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia 4/2017/RCJ
029/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
340,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP /Údržba a opiľovanie stromov
170100068
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
270,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Upratovanie jarku za závozom smerom na hôrku
2017070
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
94,55 EUR
24.04.2017
Predmet: Kancelárske potreby
30/2017
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
24.04.2017
Predmet: Dodávka služieb a výkonov -kolmá fotografia s katastrálnou mapou
025/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Udržba a opiľovanie stromov
2171079191
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
40,72 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné OcU
2171079190
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
5,62 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné ČOV
2171079346
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
529,31 EUR
18.04.2017
Predmet: Vodné B1
2171079189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
803,09 EUR
18.04.2017
Predmet: Vodné B2
2017013
faktúra
VOJTECH BOBIŠ
37148095
337,25 EUR
12.04.2017
Predmet: Odvoz zeminy spod bágra
29/2017
objednávka
VOJTECH BOBIŠ
37148095
337,25 EUR
12.04.2017
Predmet: Auto na odvoz zeminy spod bágra
170173
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,69 EUR
11.04.2017
Predmet: Lanko žacie
170100059
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
676,59 EUR
11.04.2017
Predmet: Práca a materiál - Most na Hôrke
6170077
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
171,14 EUR
11.04.2017
Predmet: Použitie vozidla-úprava brehu nad cestou
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Zemný plyn
1700158
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3/2017
3490300417
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
36 820,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, miestnu komunikáciu, odstavné plochy, vodovodné prípojky na stavbu "TV k 16 b.j.
3390300317
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
251 400,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady stavby o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytom "BD 16 b.j."
3291700497
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 776,90 EUR
10.04.2017
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
4795019474
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,32 EUR
07.04.2017
Predmet: Služby pevnej siete
28/2017
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
06.04.2017
Predmet: Silon priemer 2,70 mm
3414419129
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,84 EUR
06.04.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
27/2017
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
05.04.2017
Predmet: Turistická mapa 138 Štiavnické vrchy
021/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Práca s plošinou- výmena VO, bocianie hniezdo
20176
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
160,29 EUR
04.04.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 3/17
1504517
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
190,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Odstránenie škodlivých kódov na obecnej stránke
26/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
190,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Odstránenie škodlivých kódov na obecnej stránke
17130150
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
643,50 EUR
28.03.2017
Predmet: Kniha Tekov z neba - dokúpenie
6170068
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
294,53 EUR
28.03.2017
Predmet: Zapožičanie vozidla ZH 844 AB Autobáger so strojníkom
25/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
28.03.2017
Predmet: Autobáger so strojníkom UDS
24/2017
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
21.03.2017
Predmet: Prevod dát z GP1 do MA
019/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 500,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
23/2017
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
170100037
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
48,07 EUR
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
20170007
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
125,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Zimná údržba 2/2017
17100129
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
132,80 EUR
16.03.2017
Predmet: Školské potreby-hmotná núdza
22/2017
objednávka
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
601700404
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu pre audit
1700086
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1700120
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
13.03.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
3291700305
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 650,17 EUR
13.03.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu