portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
223,68 EUR
11.06.2021
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici
106/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
102,52 EUR
11.06.2021
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
128/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
240,48 EUR
11.08.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. 5-H/2020 za uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici za mesiac jún 2021
129/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
110,22 EUR
11.08.2021
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
159/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
168,83 EUR
11.08.2021
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu.
160/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
367,92 EUR
11.08.2021
Predmet: Za uloženie odpadu na skládku v Sikenici za mesiac júl 2021
174/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
124,19 EUR
08.10.2021
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu.
175/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
270,96 EUR
08.10.2021
Predmet: Za uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici za mesiac august 2021
193/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
55,66 EUR
10.11.2021
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
194/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
121,44 EUR
10.11.2021
Predmet: Za uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici za mesiac september 2021
212/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
57,31 EUR
10.11.2021
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
213/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
125,04 EUR
10.11.2021
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici
232/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
115,50 EUR
17.12.2021
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu.
233/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
252,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici za mesiac November 2021
253/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
330,24 EUR
17.01.2022
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici
254/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
151,36 EUR
17.01.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu.
19/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
104,06 EUR
22.02.2022
Predmet: A7 - poplatok za uloženie odpadu
20/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
227,04 EUR
22.02.2022
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici január 2022
39/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
283,00 EUR
05.04.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad
40/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
129,80 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu podľa NV SR č. 330/2018 Zz
59/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
110,33 EUR
03.05.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
60/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
240,72 EUR
03.05.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad
61/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
15,51 EUR
03.05.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
62/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
33,84 EUR
03.05.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad 3/2022
74/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
109,12 EUR
12.05.2022
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
75/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
238,08 EUR
12.05.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad
95/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
120,78 EUR
28.07.2022
Predmet: A7 - poplatok za uloženie odpadu podľa NV SR č. 330/2018 Z.z.
96/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
263,52 EUR
28.07.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad
122/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
256,32 EUR
28.07.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad
123/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
117,48 EUR
28.07.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
157/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
338,88 EUR
23.08.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad
158/2022
faktúra
MIKONA plus,s.r.o.
34140913
155,32 EUR
23.08.2022
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
182/2022
faktúra
MIKONA plus. s.r.o.
34140913
270,24 EUR
23.09.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
213/2022
faktúra
MIKONA plus. s.r.o.
34140913
252,96 EUR
10.11.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
231/2022
faktúra
MIKONA plus. s.r.o.
34140913
274,32 EUR
10.11.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
258/2022
faktúra
MIKONA plus. s.r.o.
34140913
249,84 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
277/2022
faktúra
MIKONA plus. s.r.o.
34140913
353,76 EUR
24.01.2023
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
1
dodatok
MIKONA plus s.r.o.
34140913
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: zneškodňovanie odpadov subdodávateľom EKOREAL na skládku Nána do výstavby novej kazety na skládke Sikenica.
20/2023
faktúra
MIKONA plus. s.r.o.
34140913
410,36 EUR
03.05.2023
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
13/2012
objednávka
Milan Babjak-MIBA žalúzie
34483501
226,56 EUR
04.07.2012
Predmet: objednávka vertikáklnych žalúzií do domu smútku
2/2016
zmluva
Ing. Arch. Peter Nižňanský
34542825
3 000,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Projekčné práce na akcii: Výstavba drevenej vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem . Hontianske Moravce
16022016
faktúra
Ing. Arch. Peter Nižňanský
34542825
1 000,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Projekčné práce týkajúce sa akcie: " Výstavba drevenej vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem"
8032016
faktúra
Ing. Arch. Peter Nižňanský
34542825
2 000,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Projekčné práce : " Výstavba drevenej vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem".
42/2016
objednávka
Miroslav Helebrant
34610952
12.12.2016
Predmet: Projekčné práce na projektovú dokumentáciu - plynofikácia kotolne, plynová prípojka na rekonštrukčné práce v objekte školskej telocvične pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce
71/2017
faktúra
Miroslav Helebrandt
34610952
1 600,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie ústredné kúrenie, kotolňa, plynofikácia, Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce
11.9.2012
zmluva
DADO stavebniny
34788905
35 060,52 EUR
11.09.2012
Predmet: zmluva o dielo " Zateplenie budovy základnej školy Hontianske Moravce"
SP2013/015
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
8 373,96 EUR
02.07.2013
Predmet: Dodanie prác a tovarov.
SP2013/015
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
8 373,80 EUR
31.07.2013
Predmet: Zateplenie budovy školy.
SP2014/052
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
24 665,65 EUR
10.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Hontianske Moravce.
SP2014/067
faktúra
Lubomír Dado
34788905
13 296,72 EUR
10.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Hontianske Moravce - od ocÚ po ul. Rozmarínovú.
2016/198
faktúra
DADO STAVEBNINY KRUPINA
34788905
103,39 EUR
03.05.2016
Predmet: Korugovaná rúra
030614HM
zmluva
Ľubomír Dado
347889058
11 995,57 EUR
10.09.2014
Predmet: Realizačný projekt autobusová zástavka.
SP2014/048
faktúra
Ľubomír Dado
347889058
10 423,50 EUR
18.09.2014
Predmet: zástavka + spevnené plochy
56/2017
faktúra
jozef Brodniansky - BROKO
34789618
20,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Kominárske práce - zdravotné stredisko
42/2018
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
20,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov do priemeru 200 mm
017/2018
objednávka
Atelier s.r.o.
34789618
04.07.2018
Predmet: Vytlačenie plagátov na 20. ročník behu zdravia 21.7.2018
021/2018
objednávka
Atelier s.r.o.
34789618
18.07.2018
Predmet: Magnetky na Beh zdravia 20. ročník
034/2018
objednávka
Atelier s.r.o.
34789618
04.12.2018
Predmet: Výroba vianočných pozdravov
366/2018
faktúra
Atelier s.r.o.
34789618
13,50 EUR
03.01.2019
Predmet: Vianočné pozdravy
47/2019
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
20,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov do priemeru 200mm
61/2019
faktúra
Atelier s.r.o.
34789618
18,90 EUR
22.03.2019
Predmet: Pečiatka COLOP R24
025/2019
objednávka
Atelier s.r.o.
34789618
08.11.2019
Predmet: banner ľudový dom
35/2020
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
20,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Kominárske práce Zdravotné stredisko kaštieľ
57/2021
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
25,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
28/2022
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
25,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Kominárske práce zdravotné stredisko
22/2023
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
25,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov do priemeru 200 mm - kaštieľ, zdravotné stredisko
34/2024
faktúra
Jozef Brodniansky BROKO Kominárske práce
34789618
25,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov 200 mm
39/2025
faktúra
Jozef Brodniansky - BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE
34789618
25,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
245/2022
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
174,00 EUR
24.01.2023
Predmet: mikulášske balíčky
218/2023
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
207,75 EUR
27.12.2023
Predmet: mikulášske balíčky
238/2024
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
353,00 EUR
23.12.2024
Predmet: balíčky mikulášske
19814
faktúra
Daniel Petráško Heart
34791221
170,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Filmovanie akcií ( spracovanie + foto)
131000060
faktúra
Sloboda, Sloboda František
34791787
43,68 EUR
09.07.2013
Predmet: Oúprava UNC 060.
14/2014
zmluva
Milan Dodok MD servis
34792678
5 509,18 EUR
03.09.2014
Predmet: Revízia kotolne v kaštieli.
2014/16
faktúra
Milan Dodok MD servis
34792678
3 500,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Faktúra podľa Zmluvy o dielo čl. VII zo dňa 18.8.2014 - voda, plyn kúrenie kaštieľ.
2014/17
faktúra
Milan Dodok MD servis
34792678
2 009,17 EUR
09.10.2014
Predmet: Dodávka a materiál spojený s montážou v objekte Kaštieľ Hontianske Moravce- kotolňa.
42/2020
faktúra
Milan Dodok MD - servis
34792678
705,10 EUR
08.04.2020
Predmet: plynový kostol Kostolná ulica 20/3 - byt č. 3
2/2022
faktúra
Milan Dodok MD servis
34792678
2 945,00 EUR
22.02.2022
Predmet: plynová pec základná škola
032013
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
899,46 EUR
14.05.2013
Predmet: Prebájom nákladného vozidla, prenájom osobného auta, odučené hodiny.
1222013
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
4 513,50 EUR
08.10.2013
Predmet: Prenájom nákladného vozidla.