portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2022/21
objednávka
POPELKA ROBERT, Brestové, 916 42 Moravské Lieskové
34493140
1 355,90 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava drevených parkiet (brúsenie, tmelenie, lakovanie, výmena)
DF2022/36
faktúra
POPELKA ROBERT
34493140
1 355,90 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava drevených parkiet(brúsenie, tmelenie, lakovanie, výmena)
O2020074
objednávka
HUTÁR MARIÁN
35176547
950,00 EUR
17.08.2020
Predmet: záhradnícke práce kvety, stromy, okrasné dreviny kameň, záhradnícky substrát, mulčovacia kôra, geotextília, plastový okraj, ekokryl
DF2020/134
faktúra
HUTÁR MARIÁN
35176547
946,50 EUR
24.09.2020
Predmet: záhradnícke práce,kvety, stromy, okrasné dreviny,kameň, záhradnícky substrát, geotextília, okraj, k
O2023/17
objednávka
Peter Bilčík, Krátka 5, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
35177471
1 435,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Malovanie Jedálne a chodby
DF2023/34
faktúra
Peter Bilčík
35177471
1 435,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Malovanie Jedálne a chodby
O2023/79
objednávka
Peter Bilčík, Krátka 5, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
35177471
1 790,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Malovanie priestorov kuchyne, skladu a satne
DF2023/123
faktúra
Peter Bilčík
35177471
1 790,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Malovanie priestorov kuchyne, skladu a satne
50107882
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o
352908718
53,75 EUR
28.03.2011
Predmet: inovatívne a aktiviz.metody vo výučbe
2011028
faktúra
tv-print
35400498
28,80 EUR
29.03.2011
Predmet: tlačivá ŠJ
2012067
faktúra
tv-print
35400498
34,56 EUR
24.10.2012
Predmet: tlačivá pre ŠJ
20141092
faktúra
TV -PRINT Tlačiareň Vladimír Šimončič
35400498
98,74 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ - tlačivá
0202015
faktúra
Gríger Rastislav
35404957
253,00 EUR
12.05.2015
Predmet: revízia plyn.kotlov
O2020057
objednávka
KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, n.o.
35581441
129,75 EUR
30.06.2020
Predmet: učebnice cesta lásky 1roč 25ks doprava
DF2021/172
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
129,75 EUR
11.11.2021
Predmet: Radostná cesta lásky (PZ1) Sk západný obrad25ks a 4,5€poštovné 6€
O2022/75
objednávka
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova, 054 01 Levoča
35581441
114,90 EUR
07.07.2022
Predmet: Radostna cesta lasky 4,95 x 22
DF2022/121
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
114,90 EUR
25.07.2022
Predmet: Radostna cesta lasky 4,95 x 22
O2024/116
objednávka
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova, 054 01 Levoča
35581441
80,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Radostná cesta lásky
DF2024/151
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Radostná cesta lásky
10020451
faktúra
Buroprofi, Kanex Slovakia
35683627
200,21 EUR
20.08.2013
Predmet: Kancelársky papier, sadamagnetov,magnetickéstierky,popisovačenabieletabule
10034459
faktúra
Buroprofi
35683627
20,28 EUR
10.11.2014
Predmet: kanc.poteby
1340802028
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
772,50 EUR
22.08.2013
Predmet: stravné lístky
1340008416
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
772,50 EUR
14.03.2014
Predmet: Stravné lístky
1340411567
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
309,00 EUR
14.03.2014
Predmet: stravné lístky
1440800768
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
618,00 EUR
03.06.2014
Predmet: stravné lístksy
1440802419
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
278,10 EUR
20.11.2014
Predmet: stravné lístky
1540803040
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
692,16 EUR
28.10.2015
Predmet: stravné lístky
8791053693
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
64,25 EUR
24.03.2011
Predmet: orange
8791578999
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
52,11 EUR
28.03.2011
Predmet: mobil.tel.
5114074942
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
36,05 EUR
29.03.2011
Predmet: mob.tel.
5114143775
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
15,01 EUR
29.03.2011
Predmet: mob.tel.
0128287034
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
57,98 EUR
24.10.2012
Predmet: orange
5203720179
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
53,99 EUR
20.08.2013
Predmet: orange
5207389585
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
55,14 EUR
20.08.2013
Predmet: orange
5211021876
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
56,46 EUR
22.08.2013
Predmet: orange
5218370176
faktúra
Orange
35697270
73,99 EUR
14.03.2014
Predmet: orange
0128/287034
faktúra
Orange
35697270
73,99 EUR
14.03.2014
Predmet: orange
5225649213
faktúra
Orange
35697270
74,42 EUR
14.03.2014
Predmet: orange
5229369812
faktúra
Orange
35697270
75,29 EUR
14.03.2014
Predmet: Orange
5233013364
faktúra
Orange
35697270
73,99 EUR
14.03.2014
Predmet: orange
5236766344
faktúra
Orange
35697270
73,99 EUR
14.03.2014
Predmet: orange
52404222893
faktúra
Orange
35697270
74,05 EUR
14.03.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
76,86 EUR
03.06.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
74,33 EUR
03.06.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
74,00 EUR
10.11.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
87,05 EUR
10.11.2014
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
93,92 EUR
10.11.2014
Predmet: ORANGE
0128287034
faktúra
Orange
35697270
78,76 EUR
22.11.2014
Predmet: orange
5271019824
faktúra
Orange
35697270
76,52 EUR
22.11.2014
Predmet: orange
189
faktúra
Orange
35697270
75,98 EUR
07.01.2015
Predmet: Orange
5278950934
faktúra
Orange
35697270
75,98 EUR
10.04.2015
Predmet: orange
5283075435
faktúra
Orange
35697270
78,16 EUR
10.04.2015
Predmet: orange
5287064086
faktúra
Orange
35697270
78,98 EUR
12.05.2015
Predmet: orange
5291160656
faktúra
Orange
35697270
79,49 EUR
12.05.2015
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
76,59 EUR
22.05.2015
Predmet: orange
5299336386
faktúra
Orange
35697270
76,46 EUR
15.06.2015
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
89,02 EUR
04.09.2015
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
07.09.2015
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
81,29 EUR
07.09.2015
Predmet: orange
012828703410
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
09.11.2015
Predmet: orange
012828703411
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
09.11.2015
Predmet: organge
5324829547
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
09.12.2015
Predmet: orange
5329108775
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
11.02.2016
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
81,10 EUR
11.02.2016
Predmet: orange
01280287034
faktúra
Orange
35697270
80,98 EUR
04.03.2016
Predmet: orange
0128287034
faktúra
Orange
35697270
91,77 EUR
10.05.2016
Predmet: orange zš
0128287034
faktúra
Orange
35697270
99,69 EUR
24.05.2016
Predmet: telefón budova A
012828703405
faktúra
Orange
35697270
82,66 EUR
17.06.2016
Predmet: orange
0128287034
faktúra
orange slovensko
35697270
81,13 EUR
28.07.2017
Predmet: telefonne služb
0128287034
faktúra
orange slovensko
35697270
108,01 EUR
28.07.2017
Predmet: tel. sluzby
0128287034
faktúra
orange slovensko
35697270
101,90 EUR
28.07.2017
Predmet: telefon
DF2020033
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
113,05 EUR
11.03.2020
Predmet: telekom sluzby
DF2020038
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,53 EUR
17.04.2020
Predmet: telekom sluzby
DF2020055
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
102,29 EUR
17.04.2020
Predmet: telekom sluzby
O2020035
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,00 EUR
27.04.2020
Predmet: ochranné sklo a puzdro na telefon Huawei
DF2020/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,99 EUR
10.06.2020
Predmet: telekom služby
DF2020/33
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
113,05 EUR
10.06.2020
Predmet: telekom služby
DF2020/38
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,53 EUR
10.06.2020
Predmet: telekom služby
DF2020/55
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
102,29 EUR
10.06.2020
Predmet: telekom služby
DF2020068
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
95,29 EUR
11.06.2020
Predmet: telekom sluzby