portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2021/152
objednávka
ECOHOME GROUP, s.r.o., Zelená, 974 01 Banská Bystrica
53123913
24,00 EUR
01.12.2021
Predmet: servis okien MŠ (WC), ZŠ A (WC)
O2021/153
objednávka
ECOHOME GROUP, s.r.o., Zelená, 974 01 Banská Bystrica
53123913
250,00 EUR
01.12.2021
Predmet: výmena skla v MŠ
DF2021/234
faktúra
ECOHOME GROUP, s.r.o.
53123913
24,00 EUR
04.01.2022
Predmet: servis okien
DF2022/18
faktúra
ECOHOME GROUP, s.r.o.
53123913
171,00 EUR
25.02.2022
Predmet: výmena skla v ZŠ 1st
O2024/131
objednávka
DTF GROUP s.r.o., Krátka 3078/3, 934 01 Levice
53131576
52,15 EUR
16.08.2024
Predmet: Vešiaky
DF2024/170
faktúra
DTF GROUP s.r.o.
53131576
52,15 EUR
16.08.2024
Predmet: Vešiaky
O2023/12
objednávka
DATAKABINET Online s.r.o., Majeská 2, 971 01 Prievidza
53296702
345,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Produktový balík Premium MINI+ podľa prílohy
DF2023/14
faktúra
DATAKABINET Online s.r.o.
53296702
345,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Produktový balík Premium MINI+podľa prílohy
O202130
objednávka
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
79,20 EUR
13.04.2021
Predmet: RM umývací 12kg
DF2021/52
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
79,20 EUR
21.05.2021
Predmet: RM umývycí 12kg
O2022/109
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
3 100,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Umývačka riadu
O2022/113
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
644,00 EUR
12.10.2022
Predmet: HRS system umývačky SJ
O2022/134
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
78,96 EUR
02.12.2022
Predmet: Pripravky do umyvacky riadu
DF2022/208
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
3 100,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Umývačka riadu
DF2022/209
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
644,00 EUR
21.12.2022
Predmet: HRS system umývačkySJ
DF2022/210
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
78,96 EUR
21.12.2022
Predmet: Pripravky do umyvačky riadu
O2023/20
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
474,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Nerezovy stol spolicou
O2023/21
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
573,60 EUR
18.02.2023
Predmet: Nasuvaci ram na drez Sprcha stojkova,lista Osadenie sprchy a listy,uprava odpadu
DF2023/84
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
573,60 EUR
05.06.2023
Predmet: Nasuvaci ram na drezSprcha stojkova,listaOsadenie sprchy a listy,uprava odpadu
DF2023/85
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
474,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Nerezovy stol spolicou
O2023/67
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
12,24 EUR
14.06.2023
Predmet: Soľ do umývačky
O2023/68
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 030,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ks EL.spoprak MORA zapojenie sporaku
DF2023/111
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
12,24 EUR
19.07.2023
Predmet: Soľ do umývačky
DF2023/112
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
1 030,80 EUR
19.07.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ksEL.spoprak MORAzapojenie sporaku
O2023/124
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
72,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oplachový a umývací prostriedok
DF2023/190
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
72,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oplachový a umývací prostriedok
O2024/29
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
2 500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
O2024/30
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
52,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Soľ a umývací prostriedok do umývačky riadu
DF2024/29
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
51,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Soľ a umývací prostriedok do umývačky riadu
DF2024/46
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
2 481,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Vybavenie kuchyne v ŠJ
O2024/113
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
5 844,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
O2024/114
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 328,40 EUR
27.06.2024
Predmet: Oprava el.rúry ŠJ
O2024/122
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
84,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Prípravky do umývačky riadu podľa zoznamu
DF2024/196
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
84,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Soľ a umývací prostriedok do umývačky riadu
DF2024/205
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 844,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
O2024/217
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
5 239,20 EUR
05.12.2024
Predmet: Termosky nerezové 4ks Pracovné stoly a skrinky do jedálničky
O2024/218
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
40,80 EUR
05.12.2024
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky
DF2024/295
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
40,80 EUR
20.12.2024
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky
DF2024/296
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 239,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Termosky nerezové 4ksPracovné stoly a skrinky do jedálničky
O2025/37
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
80,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Umývací a oplachovací prípravok ŠJ
DF2025/56
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
79,95 EUR
05.05.2025
Predmet: Umývací a oplachovací prípravok ŠJ
O2024/32
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
216,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
O2024/33
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
426,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/63
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
216,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
DF2024/64
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/65
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: OP detského ihriska ŠKD+vystavenie RS
DF2024/99
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
O2025/41
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
219,00 EUR
05.05.2025
Predmet: revízia detských ihrísk Správa revízie ŠKD
O2025/42
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
219,00 EUR
05.05.2025
Predmet: revízia detských ihrísk
O2021/40
objednávka
ŠPECI DETI, s.r.o.
53627351
32,50 EUR
27.04.2021
Predmet: sada otázky
DF2021/165
faktúra
ŠPECI DETI, s.r.o.
53627351
32,50 EUR
11.11.2021
Predmet: sada OTÁZKY
O2023/6
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
46,15 EUR
19.01.2023
Predmet: Odstránenie poruchy vypínačov
DF2023/23
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
46,15 EUR
18.02.2023
Predmet: Vymena poskodenych vypinacov
O2023/119
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
150,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zapojenie svetiel MŠ
DF2023/173
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
150,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zapojenie svetiel MŠ
O2024/43
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
420,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
DF2024/45
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
411,40 EUR
13.03.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
O2024/63
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
110,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek,materiál
O2024/68
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
75,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek a svetla
DF2024/73
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
107,59 EUR
12.04.2024
Predmet: Káblovanie zásuviek a uzemnenie,montáž
DF2024/82
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
75,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Zapojenie zásuviek a svetla
O2022/99
objednávka
Juraj Hodek, Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
125,70 EUR
12.09.2022
Predmet: Kancelársky papier
DF2022/228
faktúra
Juraj Hodek
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelarsky papier
O2022/147
objednávka
Juraj Hodek, Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelársky papier ponuka v prílohe
O2024/57
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
266,00 EUR
22.03.2024
Predmet: kancelársky papier
DF2024/66
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
265,68 EUR
03.04.2024
Predmet: Kancelársky papier
O2024/173
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
252,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Kopírovací papier
O2025/16
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
258,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
DF2025/24
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
257,56 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
DF2022/137
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
175,34 EUR
02.09.2022
Predmet: urazove poistenie Skolak01.10.2022 - 30.09.2023
DF2022/184
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
73,44 EUR
21.10.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednoasti za skodu
DF2022/184
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
73,44 EUR
02.11.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednoasti za skodu
DF2023/12
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
48,48 EUR
03.02.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
O2023/133
objednávka
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta, 84104 Bratislava
54228573
6,43 EUR
29.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie Školák
DF2023/189
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
6,43 EUR
29.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie Školák
O2023/149
objednávka
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta, 84104 Bratislava
54228573
109,08 EUR
18.12.2023
Predmet: Poistenie notebookov
DF2023/203
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
109,08 EUR
18.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodupoistenie notebookov
DF2023/227
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
73,44 EUR
09.01.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409329183
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
109,08 EUR
09.01.2024
Predmet: Poistenie majetku
O2024/7
objednávka
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta, 84104 Bratislava
54228573
48,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu