portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
31/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
63/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 8.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 6.5.2021
62/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 1.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 29.4.2021
303724
faktúra
THS KEŽMAROK, s.r.o.
17081815
272,68 EUR
11.05.2023
Predmet: Sporák ELECTROLUX KGS6436SX
1621964
faktúra
SLOVGRAM
17310598
5,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
1609377
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka verejný rozhlas
1710204
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Prenos prostredníctvom rozhlasu
1807556
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
03.04.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
1902382
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
01.02.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia-verejný rozhlas
2006250
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
06.04.2020
Predmet: Prevádzka : Verejný rozhlas
2101966
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
08.02.2021
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia obdobie rok 2021-verejný rozhlas
2202138
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.02.2022
Predmet: Odmeny výkonným umelcom prostredníctvom tech.zariadenia rok 2022
2302138
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos na rok 2023
2402014
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Odmeny umelcom za verejný prenos - rozhlas 2024
2501970
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
12.02.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - obecný rozhlas 2025
2570003
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva v zmysle Autorského zákona č.185/2014 Z.z. - Mikuláš
2502406
faktúra
SLOVGRAM
17310598
23,58 EUR
18.02.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - Mikuláš 2024
91/2024
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
21,10 EUR
27.11.2024
Predmet: Čierna zástava 150/100
21242086
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
21,10 EUR
27.11.2024
Predmet: Čierna vlajka
23/2025
objednávka
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Údaje z ISKN na výkon štátnej správy
36/2016
objednávka
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
11.05.2016
Predmet: Potvrdenie o zostatku účtu - audit
2016001468
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Vystavenie potvrdenia - audit
601700404
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu pre audit
22/2017
objednávka
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
01976/2022-PKZO-K40019/22.00
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17 335 345
0,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.01976/2022-PKZO-K40019/22.00
20190205
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
08.02.2019
Predmet: Kniha evidencie miestnych daní a poplatkov
20192112
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
22,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Kniha evidencie miestnych daní a poplatkov
32/2024
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
506,10 EUR
12.04.2024
Predmet: Smetná nádoba 240 l FEREX PREMIUM čierna, žltá
244607
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
506,10 EUR
16.05.2024
Predmet: Smetná nádoba 240l FEREX PREMIUM čierna, žltá
1000406
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
153,05 EUR
09.03.2016
Predmet: Tovar na verejné osvetlenie - Výložník svietidiel LV VBS 1/200, kábel, istič, spínač
16/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
08.04.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1003566
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
80/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
103/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
1004066
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
345,13 EUR
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
107/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1004486
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
111,89 EUR
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
19/2018
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2018
1000738
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
95,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál
1002898
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
68,42 EUR
13.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál /kábel,svorka
1003668
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
247,56 EUR
13.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS-všeobecný materiál
1004358
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
253,72 EUR
11.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál - žiarovka, svietidla/DS
33/2019
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
15.07.2019
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2019-reflektor, rozperka plastová
1002269
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
74,24 EUR
15.07.2019
Predmet: Rozperka plastová, reflektor
1003999
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
319,44 EUR
29.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál - výmena ističov v školskej kuchyni
63/2024
objednávka
Miroslava Kršková - PREFABETON
17965420
0,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Betónové bloky
202409012
faktúra
Miroslava Kršková - PREFABETON
17965420
1 315,20 EUR
16.09.2024
Predmet: Betónové bloky
95/2016
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
24.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky priemer 22 mm a 25 mm
916595
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
469,82 EUR
28.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky ČOV MSG/22, MSG 1/25
11/2018
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
26.02.2018
Predmet: Mechanické upchávky ČOV
918079
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
303,28 EUR
01.03.2018
Predmet: MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT
18/2019
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
02.04.2019
Predmet: Mechanické upchávky na čerpadlá KSB-amarex
61/2019
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
14.11.2019
Predmet: Mechanické upchávky
919109
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
499,54 EUR
18.11.2019
Predmet: ČOV - MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT MSG1/25 CAR/CER/VIT S040 CPT
5/2022
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
02.03.2022
Predmet: Mechanické upchávky priemer d=22 mm 10 kusov, priemer d=25 mm 6 kusov
922018
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
781,45 EUR
10.03.2022
Predmet: Mechanické upchávky na ČOV
19/2025
objednávka
IWB s.r.o.
21395900
375,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Ilustrované encyklopédie 15 ks
20251119
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
375,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Ilustrovaná encyklopédia 15ks
23141814
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
41,57 EUR
16.10.2023
Predmet: Polokošele určené na potlač a predaj
23160076
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
136,29 EUR
20.11.2023
Predmet: Pánske POLO košele na potlač
23163201
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
145,39 EUR
20.11.2023
Predmet: Dámske POLO košele na potlač
VF32306577
faktúra
TRAIVA s.r.o.
25380141
104,69 EUR
08.12.2023
Predmet: Držiaky na hasiace prístroje
2400001782
faktúra
KENEX s.r.o.
27242692
147,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Prehľadná lesklá fólia na stôl - Pastierska koliba
24/2021
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor-PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky 1 kus
2170000064
faktúra
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky
2520230066
faktúra
Legat Trade, s.r.o.
27770494
127,85 EUR
30.06.2023
Predmet: Stojan na vlajky
20/2024
objednávka
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: Oceľové tyče 2ks na vlajky - zasadačka OÚ
2520240024
faktúra
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: 2 ks oceľová tyč na vlajky
1900427
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
198,92 EUR
08.02.2019
Predmet: Dopravné vypuklé zrkadlo 80 cm 2 ks
2190680
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
198,92 EUR
18.02.2019
Predmet: Dopravné vypuklé zrkadlo 2 ks
SK24134420
faktúra
VAT Electronic s.r.o.
28582543
19,10 EUR
29.07.2024
Predmet: Diaľkový ovládač na dataprojektor
25SK00713
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
168,65 EUR
15.05.2025
Predmet: Jedálenský servis
33572021
objednávka
Prodej Olejú s.r.o.
28738349
18,91 EUR
30.09.2021
Predmet: Olej -Mogul ALFA 4T 10W-30
08/2024
zmluva
Telovýchovná jednota SOKOL
30227658
9 000,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
04/2025
zmluva
Telovýchovná jednota SOKOL
30227658
9 000,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2024302
faktúra
Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví
30406111
300,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie MDD
0161-PRB/2016/Z
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
251 400,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Záložná zmluva
2018
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
12 480,00 EUR
20.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018
0102-PRB/2020
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
286 500,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov