portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
247/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
327,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Obstaranie geometrického plánu - Oddychová zóna
276/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
800,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Zásady umiestnenia pozemkov JPU
24/2020
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.06.2020
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na obnovenie pôvodnej parcely
278_2021
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
300,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Obstaranie GP pamätník BOD
52/2023
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.01.2023
Predmet: Vytýčenie skutočného stavu a výškové zameranie parciel v lokalite Galovica
73/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
225,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Geometrický plán - skutkový stav areál pietneho miesta, vytýčenie hraníc
612/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
230,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Polohopis a výškopis pre spracovanie PD - zastávka na prc. reg C 750/1
393/2013
faktúra
ILsport s.r.o.
46619411
121,80 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
310/2019
faktúra
Gastrokuchyne.sk - Miroslav Berecký ml.
46661891
173,95 EUR
27.08.2019
Predmet: Preddavok - Termosy ŠJ 2ks
321/2019
faktúra
Miroslav Berecký ml. - Gastrokuchyne.sk
46661891
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Plastový termos 15L 2 ks
462/2019
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
-85,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Várnica ŠJ - Dobropis
211/2020
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
88,95 EUR
13.07.2020
Predmet: Preddavok - Termos ŠJ-výdajňa
222/2020
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
88,95 EUR
13.07.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - Termos ŠJ výdajňa
79/2014
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie POH
565/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
107,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Detské obliečky, plachty 7 ks MŠ
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta - 13 ks MŠ
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta 13 ks MŠ
12/2018
faktúra
Enet corp s. r. o.
46800565
77,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Horák na opravu MK
169/2013
faktúra
Casma, s.r.o.
46817549
140,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Oblečenie pre DHZ
198/2023
faktúra
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o., organiz.zložka
46850961
2 998,80 EUR
26.07.2023
Predmet: Kontajner 40 CXDU
210/2023
faktúra
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o., organiz.zložka
46850961
2 998,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Kontajner 40 CXDU - vyúčtov.
332/2020
faktúra
T-FORNAX s.r.o.
46870334
57,59 EUR
07.10.2020
Predmet: Cukrárenské hmoty na perníkové medaile BOD 2020
7/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova antigénovými testami "Zachráňme spolu životy" dňa 7.2.2021 v MOM Pruské
9/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova "Zachráňme spolu životy" dňa 13.2.2021 v MOM Pruské
10/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova "Zachráňme spolu životy" dňa 20.2.2021 v MOM Pruské
41/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
715,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Plošné testovanie obyvateľov 7.2.
12/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
07.05.2021
Predmet: Testovanie COVID 19 dňa 27.02.2021
198/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
395,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Testovanie 08.05.2021
253/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
120,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Testovanie dopl. 01.05.2021
1187/2019
zmluva
MBM Slovensko, s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2019 - Oplotenie ČOV Dulov
409/2019
faktúra
MBM Slovensko s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie - Oplotenie ČOV a Zberný dvor
413/2023
faktúra
ELITOM s.r.o.
46894469
167,08 EUR
14.02.2024
Predmet: Hygienické potreby a kancelárske potreby OÚ, KD
12/2013
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. A/480/07/2008
63/2013
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2013
216/2014
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve č. A/480/07/2008
86/2014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2014
62/2015
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Aktualizácia programov na rok 20156 - cintorín
78/2016
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
23/2017
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
939,60 EUR
20.04.2017
Predmet: Verifikácia a aktualizácia hrobových miest na cintoríne v Dulove
144/2017
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
78,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Aktualizácia programu - cintorín
64/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
740/2018
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
406/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Orientačná mapa cintorína
500/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
125/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby program "Cintorín"
538/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
4,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
99/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Systémové služby - program Cintorín
28/2021
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
55/2022
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Systémové služby
174/2023
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve A/480/07/2008
180/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY cintorín
152/2017
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Seminár - vedúca ŠJ
114/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Preddavok - Seminár
148/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Seminár - Vedúca ŠJ
436/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
25,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Seminár ŠJ
444/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
25,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Seminár - Program ŠJ
281/2017
faktúra
Harňák s. r. o.
46989234
175,14 EUR
11.09.2017
Predmet: Preprava osôb DHZ Dulov
375/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
669,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko-Černuška
376/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
1 435,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko - Černuška
284/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47024788
16,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
22/2013
zmluva
JTeko, s.r.o.
47071346
0,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Zmluva o vývoze separovaného odpadu
1
dodatok
JTeko, s.r.o.
47071346
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmena článku III. ods. 10
399/2015
faktúra
INSGRAF s.r.o.
470778839
441,42 EUR
18.12.2015
Predmet: Vešiaky a lavičky do ZŠ
53/2017
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
86,70 EUR
17.02.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1075/2023
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
21.03.2023
Predmet: Školský nábytok pre ZŠ
128/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
490,10 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
147/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Skrinky - nábytok ZŠ
146/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Jarná deratizácia obce
369/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
171/2018
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Jarná deratizácia obce
400/2018
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Jesenná deratizácia
157/2019
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Celoplošná jarná deratizácia
468/2019
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Jesenná deratizácia
19/2020
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
0,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Jarná deratizácia
184/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Celoplošná deratizácia obce Jar 2020
206/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
85,92 EUR
13.07.2020
Predmet: Antibakteriálny gel 10L COVID - KD, MŠ
35/2021
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
07.05.2021
Predmet: Objednávka deratizácie objektov v obci Dulov.
185/2021
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Celoplošná deratizácia jar
441/2021
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Jesenná deratizácia
339/2022
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
0,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Objednávka celoplošnej jarnej deratizácie