portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3737
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
045/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
275,45 EUR
26.04.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
040/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
13.04.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
031/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
49,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
030/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
304,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
029/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
43,01 EUR
17.03.2017
Predmet: Doúčtovanie dodávky elektrickej energie za mesiac január 2017 pre odberné miesto: budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
019/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
269,44 EUR
22.02.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
014/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
105,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
010/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
168,77 EUR
24.01.2017
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016 pre odberné miesto telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
008/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
288,77 EUR
24.01.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
165/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
303,89 EUR
27.12.2016
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016, budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
143/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
324,89 EUR
25.11.2016
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016 Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
128/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
229,10 EUR
18.10.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
124/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
110/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
124,22 EUR
21.09.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
106/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
099/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
90,38 EUR
15.08.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
095/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
090/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
215,21 EUR
18.07.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
086/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
075/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,45 EUR
22.06.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
071/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
064/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
277,78 EUR
16.05.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
060/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
049/2016
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
314,82 EUR
15.04.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 v Kežmarku
044/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
033/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
75,62 EUR
21.03.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016 pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 v Kežmarku
032/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 06/2016
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307150C. Predmetom Dodatku je dohoda medzi zmluvnými stranami, že od 11.03.2016 pre združenú dodávku elektriny do odberných miest s mesačným fakturačným obdobím nie je Odberateľ povinný platiť preddavkové platby.
023/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny február 2016
021/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
96,40 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016 pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 v Kežmarku
018/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
012/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
242,53 EUR
25.01.2016
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
009/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
273,66 EUR
19.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
006/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny január 2016
142/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-632,96 EUR
16.12.2015
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 30.11.2015 (preplatok)
140/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
80,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny december 2015
122/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
162,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015
110/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015
094/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015
088/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,00 EUR
13.08.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015
078/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015
065/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015
055/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015
039/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015
025/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015
015/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015
008/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
241,80 EUR
23.01.2015
Predmet: Elektrina - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2014 - 31.12.2014
004/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
21,50 EUR
23.01.2015
Predmet: Fakturácia náklady na dopravu servisných technikov
171/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
8,80 EUR
30.12.2014
Predmet: Obnovenie zabezpečovacej značky montážnika
137/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014
119/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014
107/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014
100/2014
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
440,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014
087/2014
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
522,00 EUR
25.07.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.7.2014 - 31.7.2014
164/2016
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
518,40 EUR
27.12.2016
Predmet: Upratovací vozík 2x, M+Č, úchyt na vrece = 4 ks (cena 129,60 € za 1 ks)
037/2016
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
518,40 EUR
13.12.2016
Predmet: Objednávame si 4 ks upratovací vozík, cena za 1 ks 129,60 € s DPH
123/2011
faktúra
Martin Kocur
44364768
141,55 EUR
13.09.2011
Predmet: Tepovanie kobercov v budove gymnázia po rekonštrukcii kúrenia
185/2021
faktúra
KARCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
193,99 EUR
13.01.2022
Predmet: Viacúčelový vysávač WD 5 Prémium 20225412
055/2021
objednávka
KARCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
193,99 EUR
22.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: viacúčelový vysávač WD 5 Prémium 1 ks á 193,99 €, celkom 193,99 €.
077/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
10.06.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2025 do 31.05.2025
065/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025
033/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025
024/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
187/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
150/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
131/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.09.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2024 do 31.08.2024
121/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
06.08.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2024 do 31.07.2024
099/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
11.07.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2024 do 30.06.2024
087/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
17.06.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024
070/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
10.05.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024
050/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
034/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
021/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024
002/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
185/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
29.12.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023
174/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
09.11.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023
145/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
11.10.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023
125/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
19.09.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023