portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
faktúra
T com
35763469
26,55 EUR
07.02.2011
Predmet: telefón, december 2010
001/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: rýchloviazače, obaly na prospekty, xerox papier, kniha príchodov a odchodov, perá, ceruzy, zvýrazňovače, popisovače na bielu šk. tabuľu a iný drobný kancelársky materiál
001/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012
001/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2013
001/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
242,05 EUR
29.01.2013
Predmet: Objednávame si 103 ks stravných lístkov na mesiac január 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
001/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
121,97 EUR
28.01.2014
Predmet: Stočné - zrážková voda za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 telocvičňa T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
001/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
282,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávame si 120 ks stravných lístkov na mesiac január 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
001/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
118,46 EUR
23.01.2015
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.10.2014 - 31.12.2014 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
001/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
35215895
125,60 EUR
26.02.2015
Predmet: Objednávame si: Pur 1,35 litr. = 10 ks, Jar 1 litr. = 2 ks, zmeták 3 ks, prachovka 4 ks = 2 bal., handra Q-Clean 60*70 cm = 4 ks, handra 60*50 cm = 4 ks, mop 2 ks, Sidolux 5 litr. = 1 ks, vrecká do koša 20 ks = 2 bal., drátenka nerez 3 ks, vrecia 50 ks = 4 bal., špagát 200g = 1 ks, krém na ruky Helios = 4 ks, Fixinela 5 litr. = 1 ks, DuckPower 750 ml = 4 ks, Q-Power WC 750 ml = 6 ks, rukavice 6 ks, igelitové vrece tatraglobal 3 ks, Diava 750 ml vosk = 5 ks, Alex čistič 750 ml = 4 ks
001/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
172,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za obdobie 12.12.2015 - 22.12.2015, spolu 192 obedov
001/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
183,03 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: rukavice Nylon biele 6 ks, vrecia 35 litr. 50ks = 10 bal., Q-Power WC gel 750ml = 12 ks, Jar 1 liter = 16 ks, Alex čistič 2v1 750ml = 4 ks, vrecia 60 litr. 50 ks = 1 bal., Fixinela 5 litrov = 1 ks , Ajax 5 litrov = 4 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1 ks, Savo 5 litrov = 1 ks, vrecia modré 110 litr. = 1 bal., Indulona 100g = 5 ks, Domestos 750ml = 10 ks, Cif 500ml = 12 ks
001/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
204,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed doúčtovanie za mesiac december 2016
001/2017
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
220,41 EUR
17.03.2017
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia a elektrického zariadenia spolu s inštaláciou a dodávkou materiálu v triedach, zborovni a v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
001/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
829,20 EUR
19.01.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac december 2017 (faktúra 2. časť)
001/2018
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
20.02.2018
Predmet: Na základe cenovej ponuky za výkon zodpovednej osoby v sume 33,- € / mesiac bez DPH (39,60 € s DPH) objednávame si služby dohodnuté v tejto ponuke.
001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2019
001/2019
objednávka
OZO - RECYCLING, s.r.o.
36399795
48,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Objednávame si skartáciu vyradených dokumentov z archívu za cenu 48,- €
001/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o
50528041
39,60 EUR
16.01.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2020
001/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
277,64 EUR
28.02.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Jar 900ml-12ks, Alex čistič 2v1-10ks,Tekutý prášok 600g-12ks,Sidolux 5l-2ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-2ks, Hydroxid sodný 1kg-4ks, WC gél 750ml-12ks, Vrecia 110l/25ks-4ks, Sáčky 60l/50ks-10bal, Handra vaflová - 5ks ,Mop bavlna-5ks, Cedric handra 60*70cm-5ks, Utierka 35x30cm-5ks, Mikroutierka 35*30cm-5ks, Drôtenka kovová 3ks-5ks, Špongia 5ks-2bal, Fixinela 5l-2ks, Indulona 85ml-10ks, Rukavice M,S-10ks,Zmeták-2ks.
001/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
22.01.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2021
001/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
386,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov s odstránením zistených závad v objekte Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 v Kežmarku (celková suma 386,00 €).
001/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
26.01.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2022
001/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
559,34 EUR
28.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: obrus plátno 1,4 m x 1 m = 10 m á 2,78 €, Lilien mydlo antibac. 5 litrov = 6 ks x 6,53 €, Sidolux j. višňa 6 ks x 6,14 €, mydlový čistič 5 litrov = 6 ks x 11,42 €, Savo 4 kg = 6 ks x 5,28 €, Buldog 5 litrov dezinfekcia 10 ks x 26,88 €, Toaletný papier Tento economy 72 ks x 0,58 €, Indulona 11 ks x 1,58 €, Indulona 3 ks x 1,63 €, Jenegal utierka 50*80cm 4 ks x 2,45 €,dratenka parket 3 ks x 1,78 €, Bref WC gel 3 ks x 2,45 €,celkom 559,34 €.
001/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.01.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2023
001/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
127,07 EUR
25.01.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibakteriálne 5 litrov á 6,53 €, Jar 900 ml citrón 3 ks á 2,78 €, Katrin classic 2 vrst. utierky 60 ks á 1,87 €, celkom 127,07 €.
001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2024
001/2024
objednávka
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
31714501
6 450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Objednávame si ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom výcviku 150,- € /1 žiak, na 4 dní pre 43 žiakov našej školy v hoteli Travertín Kúpele Vyšné Ružbachy č. 48 v dňoch 12.2.2024 - 16.2.2024. Cena spolu 6450,- €
001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2025
001/2025
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Objednávame si Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 €, doprava 1,85 €. Cena spolu 83,75 €.
001/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
17 157,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 70% za letenky do Španielska
001/24/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
4 512,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
002/2011
faktúra
T com
35763469
130,35 EUR
07.02.2011
Predmet: VÚC NET DSL 01/2011
002/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
35215895
293,73 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: toaletný papier, jar, cif, fixinela, sidolux, alex, domestos, rukavice gumené, handry, vedrá, utierky, vrecia, mydlá a ďalšie drobné čistiace potreby
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Záloha na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.05/07-is/š zo dňa 6.2.2007 v celkovej sume 395,- € na obdobie za celý kalendárny rok 2012
002/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2013
Predmet: Telekomunikačné služby - pravidelné mesačné poplatky používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013
002/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
29.01.2013
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
002/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,71 EUR
28.01.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 (riaditeľka)
002/2014
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
154,39 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Cif 18 ks, Fixinela 10 ks, Alex 5 ks, Jar 10 ks, Ajax 5 litrov, Diava 5 ks, Spray do WC Ainwick aqua 1 ks, Savo 6 ks, handry podlahové veľké 10 ks, rukavice chirurg. 100 ks = 1 balenie, vrecia 110 litrové 25 ks = 1 bal., vrecia na odpad 170 litrové 10 ks = 2 bal., vrecia do koša 10 bal.
002/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.01.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015
002/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
35215895
99,10 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si: vrecia 70*110/25ks = 1 bal., handry 60*70 = 5 ks, handry 60*50 = 4 ks, krém na ruky HH = 2 ks, krém Helios = 2 ks, Indulona 100 g = 2 ks, Diava vosk 750 ml = 6 ks, WC gel Q-Power 750 ml = 1 ks, Harpic 750 ml = 5 ks, Savo 500 g = 6 ks, mydlový čistič Profexy 5 litr. = 1 ks, Fixinela 5 litr. = 2 ks, Sidolux 5 litr. = 2 ks, Ultra citron na riad 5 litr. = 1 ks
002/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
002/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
217,90 EUR
21.03.2016
Predmet: Objednávame si tlačivá: Triedna kniha pre stredné školy = 10 ks, Triedny výkaz pre stredné školy (obal) = 10 ks. List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 1000 ks
002/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
112,49 EUR
23.01.2017
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016, množstvo 85,967 m3 - telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2017
objednávka
BGV, s.r.o. (Nestville Distillery)
36476340
190,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Objednávame si prehliadku Parku s občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2017, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov. Cena na osobu je 9,50 €. ( Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu.)
002/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
111,14 EUR
19.01.2018
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2017 - 31.12.2017 (množstvo 84,942 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
002/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
200,49 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Handra 65x50cm - 5ks, Švédska utierka 40x40cm - 9ks, Handra 60x70cm - 6ks, Švédska utierka 30x30 - 10 ks, Drôtenka 3ks - 3 bal, Násada 150 cm - 3 ks, Metla Zultak - 2ks, Lopatka + metlička - 3ks, Mydlo 100g - 5ks, Alex 2v1 750 ml - 5ks, WC gel 750ml - 6ks, Q-Power 600g - 6ks, Mydlový čistič 5l - 2ks, Fixinela 5l - 2ks, Sidolux 5l - 3ks, Krém na ruky 100ml - 6ks, Jar 900 ml -17ks, Diava 750ml Vosk - 5ks, Sáčky 60l/50ks - 3 bal, Handra 60x80 cm - 5 ks.
002/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
114,77 EUR
16.01.2019
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2018 - 31.12.2018 (množstvo 87,715 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
002/2019
objednávka
Ján Budzák
30616115
7 200,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si ubytovanie s plnou penziou a skipasy na 5 dní pre 48 žiakov našej školy v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch, v dňoch 04.03. - 08.03.2019. Cena na 1 žiaka je 150,- €. Účel: lyžiarsky výcvik.
002/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 674,32 EUR
16.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny 419 ks na mesiac január 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
002/2020
objednávka
Ján Budzák
30616115
7 980,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Z dôvodu Lyžiarskeho výcviku si objednávame ubytovanie s plnou penziou a skipasy na 5 dní pre 57 žiakov našej školy v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch, v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 140,-€.
002/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
112,48 EUR
22.01.2021
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 (množstvo 83,956 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
002/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
268,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás montáž elektrickej zás. skrine (cena 168,00 €), montáž zás. skrine (cena 48,00 €), úpravu elektr. rozvádzača (cena 52,00 €) v budove telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
002/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
86,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Distibúcia elektriny za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
187,89 EUR
21.03.2022
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine Fresch á 1,49 € = 10 ks, Sidolux 5 litrov á 6,14 € = 6 ks, rukavice spokar S, M á 1,06 € = 14 ks, vrecia rolo 60x70cm á 2,30 € = 6 ks, vrecia rolo 50x60cm á 1,73 € = 6 ks, obrus plátno 1,8 m á 2,78 €, obrus plátno 1,8 m á 2,18 €,Airwick elektrik NN 19 ml á 3,20 = 2 ks, Airwick elektric NN 1 ks á 4,37 €, špagát 200 g juta = 2 ks á 2,72€, špagát 500 g = 2 ks á 4,85 €, Diava 200 ml svetlá = 4 ks á 1,70 €, Jar 900 ml citr.12 ks á 1,93 €, HG tekutý čistič odpadov 1 liter = 1 ks á 4,85 €, Sifo čistič sifónov 500 g = 1 ks á 3,20 €, Cedric švédska.utierka 40x40 = 10 ks á 1,31 €, Jenegal utierka 50x80 cm = 3 ks á 2,47 €, Osviežovač vzduchu fresch 400ml = 3 ks á 1,26 €, celkom 187,89 €.
002/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.01.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2022 do 30.12.2022
002/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
34,26 EUR
25.01.2023
Predmet: Objednávame si : škrabák na sneh 20 cm s násadou jutel á 9,02 €, lopata odhrňovač plast 46 cm = 2 ks á 6,62 €, soľ posypová 5 kg = 5 bal. á 2,40 €, celkom 34,26 €.
002/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
002/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
86,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, celkom 86,- €
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
002/2025
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
103,50 EUR
28.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: prekládku - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K v budove školy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60 € a sprístupnenie zariadení v hodnote 43,05 €. Celková suma 103,05 €
002/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
5 929,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 70 %.
002/24/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
648,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
003/2011
faktúra
Horváthová Jarmila
33879109
-13,30 EUR
07.02.2011
Predmet: stravné lístky, vyúčtovanie
003/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 4 ks toner do tlačiarní
003/2012
faktúra
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
1 532,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Montáž a demontáž el. svietidiel s dodávkou materiálu v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
003/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,06 EUR
16.01.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón pevná linka -obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012
003/2013
objednávka
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
43,04 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si čistenie a pranie obrusov, utierok a uterákov
003/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.01.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014
003/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
332,50 EUR
24.02.2014
Predmet: Objednávame si 133 ks stravných lístkov na mesiac február 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
003/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,13 EUR
23.01.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014
003/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
210,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si 1 ks kompatibilnú lampu do projektoru Sanyo PLC-XL50
003/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.01.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
003/2016
objednávka
EVER PLUS, s.r.o.
36499064
390,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 26 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2016, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
003/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.01.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017
003/2017
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
174,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov.
003/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.01.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018
003/2018
objednávka
Ján Budzák
30616115
7 965,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si ubytovanie, stravu a 5 dňový skipas v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch v dňoch 05.- 09.03.2018 pre 59 žiakov školy za účelom uskutočnenia lyžiarskeho výcviku. Cena na 1 žiaka je 135,- €.
003/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,54 EUR
16.01.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2018 - 31.12.2018
003/2019
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
720,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 04.3.2019 - 08.03.2019
« naspäť 1234... 47 ďalej »