portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
19.02.2024
Predmet: Knihy :Rozvojový projekt "Čítame pre radosť".
222/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
10.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
219/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
295,83 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
218/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
211/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
696,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
92/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
86/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,60 EUR
24.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
179/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
650,16 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
70/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
650,16 EUR
11.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
66/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
696,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
65/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
295,83 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
227/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
-155,70 EUR
11.11.2022
Predmet: Dobropis - učebnice ZŚ.
226/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
327,40 EUR
11.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
222/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
155,70 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
220/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 211,30 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice SŠ.
68/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
155,70 EUR
26.10.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
67/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 211,30 EUR
25.10.2022
Predmet: Učebnice pre OA.
60/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
327,40 EUR
11.10.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
190/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
27.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
170/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
528,60 EUR
14.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
55/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
43/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
528,60 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
133/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
208,76 EUR
07.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
38/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
208,76 EUR
23.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
248/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
253,35 EUR
26.10.2021
Predmet: Knihy - ZŠ.
244/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 013,80 EUR
26.10.2021
Predmet: Knihy - SŠ.
72/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 013,80 EUR
15.10.2021
Predmet: Učebnice SŠ
60/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
253,35 EUR
05.10.2021
Predmet: Učebnice pre ZŠ
205/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
43,40 EUR
05.10.2021
Predmet: Knihy ZŠ
201/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 173,06 EUR
05.10.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ.
190/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
280,50 EUR
06.09.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ.
44/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 216,46 EUR
13.08.2021
Predmet: Učbnice pre žiakov ZŠ
43/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
600,30 EUR
13.08.2021
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ
130/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
211,74 EUR
23.06.2021
Predmet: Knihy Busy Bee pre ZŠ.
30/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
211,74 EUR
14.06.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
189/2022
faktúra
Tomáš Matkobiš T&M s.r.o.
51454513
290,34 EUR
27.09.2022
Predmet: Farby
49/2022
objednávka
Tomáš Matkobiš T&M, s.r.o.
51454513
290,34 EUR
08.09.2022
Predmet: Farby
215/2024
faktúra
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
94/2024
objednávka
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
317/2021
faktúra
Dávid Popivčák
51445816
205,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Mobilný telefón Huawei P9 Lite mini Mobilný telefón Xiaomi Redmi 7a
109/2021
objednávka
Dávid Popivčák
51445816
205,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Mobilné telefóny 2ks.
21/2025
objednávka
KOVMAK s.r.o.
51420201
450,18 EUR
10.04.2025
Predmet: Výroba nerezového sita na varenie knedlí.
313/2020
faktúra
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
250,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Rusínske suveníry a ceny do súťaží v rámci projektu "Rusínske srdce"
312/2020
faktúra
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
650,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Rusínske knihy s DVD v rámci projektu "Rusínske srdce"
95/2020
objednávka
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
250,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rusínske suveníry a ceny do súťaží v rámci projektu- "Rusínske srdce"
94/2020
objednávka
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
650,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rusínske knihy s DVD - projekt "Rusínske srdce"
153/2019
faktúra
Ľuboš Trajlinek, Senica
51171104
598,01 EUR
30.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
47/2019
objednávka
Ľuboš Trajlinek, Senica
51171104
598,01 EUR
09.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
74/2018
objednávka
JOMI-J-Šak s.r.o.
51099551
150,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy na divadelné predstavenie Svidník - Prešov a späť
81/2024
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Výmena oleja a servisné práce.
30/2024
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Výmena oleja na služobnom aute.
244/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
99/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Pneumatiky na služobné vozidlo + prezutie.
108/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR.
37/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR
72/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
20/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
210/2022
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
61/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
100/2022
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a výmena oleja.
30/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
05.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík, výmena oleja a filtrov na služobnom aute.
245/2021
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
26.10.2021
Predmet: prezutie pneumatík na služobnom aute.
76/2021
objednávka
Adros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
102/2021
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
16/2021
objednávka
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík a oprava ručnej brzdy na služobnom vozidle
229/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
36,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
198/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
181,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Výmena oleja a filtrov na služobnom aute
86/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
27/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
208/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
53/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
74/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
15/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
300/2021
faktúra
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,53 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranná filtračná maska 22 bal.
101/2021
objednávka
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,03 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky
295/2024
faktúra
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Maľba a úprava stien v priestoroch ŠJ.
142/2024
objednávka
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Úprava a maľba stien schodišťa v priestoroch ŠJ.
352/2021
faktúra
Ján Kontura
50981251
1 700,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
139/2021
objednávka
Ján Kontura
50981251
700,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
6V4-ZŠ/2024
faktúra
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
51,75 EUR
21.06.2024
Predmet: Zelenina a ovocie pre žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy.