portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
188/17
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
75,45 EUR
15.12.2017
Predmet: router
187/17
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
242,58 EUR
15.12.2017
Predmet: oprava tlačiarne
3/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
204,70 EUR
18.09.2015
Predmet: toner
2/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
185,96 EUR
18.09.2015
Predmet: elektroinštalácia
142/12
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
722,70 EUR
22.05.2013
Predmet: Tlačiareň, príslušenstvo a IKT služby
141/12
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
523,00 EUR
22.05.2013
Predmet: PC služby
77/24
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
152,64 EUR
05.06.2024
Predmet: Seminár
233/23
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
118,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Poradca
225/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
17/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
200/20
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
175/19
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
152/12
faktúra
SOLID plus, s. r. o.
46439692
109,66 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
193/22
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
119,28 EUR
26.01.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu
90/16
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
1 108,80 EUR
30.01.2017
Predmet: pracovný stôl a polica
35/16
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
94,80 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
169/15
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
1 641,60 EUR
19.05.2016
Predmet: chladiaca skriňa, haluškáreň, parák
48/15
faktúra
EVO TECH, s. r. o.
46435662
919,20 EUR
18.09.2015
Predmet: regále
41/24
faktúra
Hanko, s. r. o.
46431225
1 576,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Skriňa
9/22
faktúra
Metaltrend, Hanko s.r.o.
46431225
3 319,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Šatňová skriňa SUS-435 W, cylindrický zámok
9/22
faktúra
Metaltrend, Hanko s.r.o.
46431225
3 319,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Šatňová skriňa SUS-435 W, cylindrický zámok
107/13
faktúra
YES FIN s.r.o.
46320814
29,00 EUR
09.10.2013
Predmet: knihy
106/17
faktúra
SAMRU s.r.o.
46297707
504,56 EUR
14.12.2017
Predmet: oprava auta
36/17
faktúra
SAMRU s.r.o.
46297707
829,80 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava mot. vozidla
132/15
faktúra
SAMRU s.r.o.
46297707
87,36 EUR
18.05.2016
Predmet: výmena oleja
65/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
445,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
62/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
3 800,02 EUR
05.06.2024
Predmet: Zostava PC
164/23
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
204,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Router Mikrotik
248/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
940,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebook + inštalácie
247/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 180,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
245/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
2 944,98 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
235/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
750,02 EUR
26.01.2023
Predmet: tlačiareň., tonery, rádio
234/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 314,00 EUR
26.01.2023
Predmet: elektronické zariadenia
233/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
837,60 EUR
26.01.2023
Predmet: servis PC + ms Office
178/20
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
4 251,70 EUR
11.12.2020
Predmet: počítačové vybavenie
226/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
176,00 EUR
31.01.2020
Predmet: údržba PC siete
225/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 000,01 EUR
31.01.2020
Predmet: servis tlačiarne a inštalácia PC zostavy
98/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
4 951,97 EUR
19.07.2019
Predmet: laptopy
212/18
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
600,00 EUR
04.07.2019
Predmet: inštalácia pc zostavy
186/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internet
183/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svitidlo telocvičňa
182/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 225,48 EUR
15.12.2017
Predmet: led svietidlá telocvičňa
163/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
285,29 EUR
28.02.2017
Predmet: IT servis a tonery
114/16
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
170,64 EUR
14.02.2017
Predmet: údržba kancelárskych strojov
180/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svetlo telocvičňa
179/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 300,00 EUR
19.05.2016
Predmet: led svietidlo telocvičňa
53/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
441,17 EUR
18.09.2015
Predmet: servis tlačiarne
1/15
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
425,04 EUR
18.09.2015
Predmet: inštalácia siete internetu
59/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
35,00 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce v MŠ
58/14
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
181,50 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce
151/13
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
820,80 EUR
19.12.2013
Predmet: montážne práce
150/13
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
998,55 EUR
19.12.2013
Predmet: montážne práce
105/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
211,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
102/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,24 EUR
05.06.2024
Predmet: Tablety do pisoárov
59/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
27,61 EUR
05.06.2024
Predmet: čistiace prostriedky
55/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
171,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské pomôcky
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
213/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
242,53 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
177/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
212,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
152/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
397,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
109/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
9,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Tekuté mydlo
97/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
221,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
84/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
31,92 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
70/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,46 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
22/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
259,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za čistiace prostriedky
211/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
189/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
59,10 EUR
26.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
189/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
59,10 EUR
26.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
178/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
18,72 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace potreby
171/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
246,07 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
169/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: utierky
166/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
635,81 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
128/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
56,65 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
120/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
152,28 EUR
23.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
80/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Hygienické potreby
49/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,40 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
38/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
82,50 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
181/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
53,82 EUR
07.12.2021
Predmet: toaletný papier