portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24493/40113523
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Pivný set DHZ
109/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Pivný set
24224/40051631
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
25.06.2024
Predmet: Termobox na obedy
57/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
26,15 EUR
22.05.2024
Predmet: Termobox na obedy
23603/20230059
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
190,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Uvedenie kotla OcÚ do prevádzky
22028/20230002
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava gamatky - ihrisko
22389/20220027
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
40,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odborná prehliadka gamatky - oprava
24499/1062405698
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
650,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24482/1052406556
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 570,22 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24465/1062405214
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-102,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24461/1052405940
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24418/1062404736
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-191,27 EUR
16.10.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 9/2024
24403/1052405326
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24367/1062404253
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-288,06 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 8/2024
24358/1052404725
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
06.09.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24327/1062403899
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-439,28 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24316/1052404329
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO preddavok
24289/1062403232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-523,65 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24275/1052403526
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24245/1062402784
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-473,39 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúry 5/2024
24239/1052402945
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
25.06.2024
Predmet: Elektrina VO
24209/1062401887
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-378,72 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24194/1052402377
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektrina VO - preddavok
24169/1062401413
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-223,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra
24156/1052401812
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO
24120/1062400987
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-137,24 EUR
16.04.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 2/2024
24103/1052401247
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
17.03.2024
Predmet: Elektrina VO
24081/1062400132
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
90,50 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra 1/2024
24063/1052400701
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24008/1052400176
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO 1/2024
80/2023
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
23239/41062023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
1 560,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Inžinierska a poradenská činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu "Miestna komunikácia Pod Škverkami"
23166/27022023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
780,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Inžinierska činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu !Miestna komunikácia Pod Škverkami"
18/2023
objednávka
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
2 340,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - rozhodnutie o umiestnení stavby Miestna komunikácia Pod Škverkami
23545/2300002
faktúra
RS ARCHITEKT s. r. o.
52263355
5 000,00 EUR
20.12.2023
Predmet: PD - zameranie skutkového stavu ZŠ s MŠ
24384/20240018
faktúra
Mgr. Ľubica Straková
52210740
350,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Verejné obstarávanie k zákazke: "Požiarna zbrojnica Chminianska Nová Ves"
80/2024
objednávka
Mgr. Ľubica Straková
52210740
700,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt "Rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov"
24257/20240011
faktúra
Mgr. Ľubica Straková
52210740
200,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Konzultácia k procesom verejného obstarávania - zberný dvor
24476/2024346
faktúra
CHEMAX s. r. o.
52078566
114,12 EUR
29.12.2024
Predmet: Chlór do studne
24225/202404420
faktúra
MMO HOLDING s.r.o.
52027163
24,35 EUR
25.06.2024
Predmet: Tlač plagátov knižnica
70/2024
objednávka
Stredná odborná škola lesnícka
51896109
280,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Základný kurz na obsluhu RMRP pri ťažbe dreva pre členov DHZ
24323/9240015
faktúra
Stredná odborná škola lesnícka Prešov
51896109
280,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základný kurz DHZ
23601/42023
faktúra
PRIDAŇ - PRIDANČATÁ, občianske združenie
51738252
200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vystúpenie DFSk - vianočný punč
24462/202490144
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
157,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Oprava hasičského vozidla IVECO
24343/202490089
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
525,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
75/2024
objednávka
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
13.08.2024
Predmet: Servisná prehliadka - hasičské vozidlo IVECO CAS15
69/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
13.08.2024
Predmet: Čistiaci, hygienický a upratovací materiál
24322/241156
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
24166/240451
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
18.04.2024
Predmet: Hygienické utierky
40/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
11.04.2024
Predmet: Hygienický materiál
24045/240058
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
270,52 EUR
08.02.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
8/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
15.01.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
23496/231360
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
77,04 EUR
30.11.2023
Predmet: Hygienický materiál
79/2023
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
0,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Hygienický materiál
23290/230950
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
34,84 EUR
27.07.2023
Predmet: Hygienický materiál
54/2023
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
13.07.2023
Predmet: Hygienický materiál
114/2024
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
1 500,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Exteriér Smarty Saver - defibrilátor
23489/20230641
faktúra
Klampiarske centrum PALLO s.r.o.
51406926
4 144,68 EUR
30.11.2023
Predmet: Materiál- strecha kotolňa
85/2023
objednávka
Klampiarske centrum PALLO s. r. o.
51406926
4 144,68 EUR
31.10.2023
Predmet: Materiál - strecha kotolňa
103/2023
objednávka
T.M.D., s.r.o.
51225399
973,70 EUR
18.12.2023
Predmet: Bluetooth reproduktory s mikrofónom - projekt MŠ
23452/231321
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
192,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Výpalok na strechu
23283/230924
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
37,75 EUR
26.07.2023
Predmet: Výpalok na terče DHZ
23075/230178
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
55,68 EUR
02.03.2023
Predmet: Železo
10/2023
objednávka
AspF, s.r.o.
51189496
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Výpalok U profil
23067/1020230092
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Výber dodávateľa elektrickej energie prostredníctvom dodávateľa
24054/20240338
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
81,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
23052/20230535
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
72,00 EUR
16.02.2023
Predmet: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - predplatné
83/2024
objednávka
Ving s.r.o.
51093073
0,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Aktualizácia rozpočtu pre projekt: "Obnova verejných športovísk v obci Chminianska Nová Ves"
23462/23074
faktúra
Ving s.r.o.
51093073
300,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Úprava PD - "Obnova verejných športovísk v obci Chminianska Nová Ves"
80/2023
objednávka
Ving s.r.o.
51093073
300,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Zapracovanie zmeny v projektovej dokumentácii "Obnova verejných športovísk v obci Chminianska Nová Ves"
23597/12301783
faktúra
Ausis s.r.o.
51054183
85,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Prívesok na kľúče - vianočný punč
98/2023
objednávka
Ausis s.r.o
51054183
85,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Prívesok na kľúče
24380/1020240014
faktúra
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
230,96 EUR
25.09.2024
Predmet: Oplotenie futbalového ihriska
24379/1020240013
faktúra
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
181,58 EUR
25.09.2024
Predmet: Oplotenie futbalového ihriska
24378/1020240012
faktúra
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
6 751,64 EUR
25.09.2024
Predmet: Oplotenie futbalového ihriska
67/2024
objednávka
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
6 751,64 EUR
13.08.2024
Predmet: Materiál - oplotenie ihriska
67/2023
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
16.08.2023
Predmet: Vystúpenie UsmievAnky pre deti - Dovidenia leto 01.09.2023
33/2023
zmluva
Mavel Car, s.r.o.
50956451
140,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - prenájom pozemku
29/2022
zmluva
Mavel Car, s.r.o.
50956451
140,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Nájomná zmluva
23209/20230006
faktúra
Erik Tobiaš
50899309
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Vstavaná skriňa