portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
274
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
100,23 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
282
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
221,82 EUR
23.05.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
292
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
170,77 EUR
29.05.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny a zeleniny
294
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
82,54 EUR
03.06.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
307
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
23,95 EUR
05.06.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
135
objednávka
Ryba - Košice s.r.o.
17147522
274,06 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny,zeleniny
137
objednávka
Ryba - Košice s.r.o.
17147522
190,80 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny,zeleniny
73
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
241,85 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mraz. hydiny a zeleniny
83
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
193,50 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny,zeleniny
112
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
370,26 EUR
22.02.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny,rýb
124
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
242,88 EUR
28.02.2011
Predmet: nákup hydiny
150
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
306,22 EUR
16.03.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny a zeleniny
165
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
186,26 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup rýb a mrazenej zeleniny
172
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
429,67 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a mäsa
197
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
468,10 EUR
06.04.2011
Predmet: nákup mrazených výrobkov
211
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
13.04.2011
Predmet: nákup mrazených výrobkov
225
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
141,02 EUR
20.04.2011
Predmet: nákup mrazených výrobkov
227
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
119,90 EUR
29.04.2011
Predmet: nákup mrazenej zeleniny,hydiny
234
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
181,10 EUR
29.04.2011
Predmet: nákup mrazenej zeleniny,hydiny
82/12/0109
faktúra
SAD Prešov, a.s.
36477125
838,00 EUR
11.05.2012
Predmet: preprava
1277
objednávka
Safirs,s.r.o.
36423874
498,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
82/12/0223
faktúra
SAFIRS, s.r.o.
36423874
597,60 EUR
12.10.2012
Predmet: ZP hasič.jednotiek
1078
objednávka
Sauny Buducnosti, spol. s.r.o.
36805874
1 699,80 EUR
08.04.2011
Predmet: Masážna posteľ
13/11/0053
faktúra
Sauny Budúcnosti s r.o.
45477698
1 699,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0091
faktúra
Sauny Budúcnosti s.r.o.
45477698
459,00 EUR
11.05.2011
Predmet: školenie
82/13/0045
faktúra
SEKAL s.r.o.
45616175
42,00 EUR
07.03.2013
Predmet: revízia komínového telesa
1S / 2012
zmluva
Semper - Najdek
44329784
235,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Prenájom kinosály Predaj spotrebného tovaru
82/11/0033
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
328,32 EUR
25.02.2011
Predmet: ročný prístup
82/12/0073
faktúra
S-EPI, s.r.o.
328,32 EUR
18.04.2012
Predmet: ročný prístup
82/12/0124
faktúra
Settour Slovankia spol. s r.o.
36179825
723,00 EUR
23.05.2012
Predmet: letenky a poistenie
82/12/0089
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
88,44 EUR
18.04.2012
Predmet: tlačivá
82/13/0147
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
126,00 EUR
18.06.2013
Predmet: tlač tlačív
82/12/0076
faktúra
S-floor, s.r.o.
36463990
962,28 EUR
18.04.2012
Predmet: oprava podlahy
82/12/0077
faktúra
S-floor, s.r.o.
36463990
997,25 EUR
18.04.2012
Predmet: priemyselná podlaha
82/13/0124
faktúra
S-floor, s.r.o.
36463990
2 039,40 EUR
22.05.2013
Predmet: zhotovenie priemyselnej podlahy
13/13/0064
faktúra
SICCO s.r.o.
36786942
698,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Nákup škol. stoličiek a lavíc
82/11/0022
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
37,43 EUR
16.02.2011
Predmet: doprava
1053
objednávka
Školské hospodárstvo
00158216
37,43 EUR
14.03.2011
Predmet: Doprava guľatiny
13/11/0151
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
1 262,40 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0016
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
314,41 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0059
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
69,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie drevárskeho mater.
13/12/0087
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
116,48 EUR
07.05.2012
Predmet: Drevársky tovar
13/12/0209
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
100,91 EUR
18.12.2012
Predmet: Tovar - neomietnuté dosky
13/13/0043
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
279,93 EUR
20.03.2013
Predmet: Nákup reziva
13/11/0014
faktúra
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
00158216
564,86 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
2011053
faktúra
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
00158216
151,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
13/11/0051
faktúra
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
00158216
185,85 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0253
faktúra
Slavomír Bramuška - SLABRA
43192084
2 280,00 EUR
15.11.2011
Predmet: asfaltérske práce
1/2013z
zmluva
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
D1/2013z
dodatok
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
25.01.2013
82/11/0023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,06 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,24 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,18 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
17.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
09.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0059
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,13 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0060
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,90 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0061
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0062
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,78 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,46 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0077
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,39 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0078
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,76 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0079
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0080
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,13 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0105
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0106
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,18 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0107
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,95 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0108
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
0320110131
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb mobilného operátora
82/12/0018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,37 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby -mobily
82/12/0022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,88 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby - mobily
82/12/0024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,92 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,13 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,62 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0032
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0059
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,47 EUR
22.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby