portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1003/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
321,30 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1004/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
375,69 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1005/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
335,95 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1006/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
67,11 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1007/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
138,76 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1008/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
191,57 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
2025001
objednávka
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
21.01.2025
Predmet: pobyt lyž,kurz pre žiakov školy
13/2025
faktúra
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: lyžiarsky výcvik
79/2017
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
143,00 EUR
22.06.2017
Predmet: kniha ˇČarovné Dolné Považie" 20 ks
201708
objednávka
CBS spol.s r.o
36754749
300,00 EUR
25.09.2017
Predmet: knihy Čarovné Považie
177/2017
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
187,00 EUR
11.12.2017
Predmet: knihy "Čarovné Považie"
2021033
objednávka
CBS spol.s r.o
36754749
360,00 EUR
23.11.2021
Predmet: grafické práce
110/2021
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
360,00 EUR
30.01.2022
Predmet: grafické práce
61/2022
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
66,00 EUR
16.11.2022
Predmet: kniha Čarovná Galanta a okolie
2021047
objednávka
Chal-Tec GmbH - Klarstein
59,90 EUR
30.01.2022
Predmet: varná doska
149/2021
faktúra
Chal-Tec GmbH - Klarstein
59,90 EUR
31.01.2022
Predmet: varič do kuchynky
2022024
objednávka
Chal-Tec GmbH - Klarstein
169,90 EUR
11.10.2022
Predmet: profesionálna met.stanica Nadácia Pontis
110/2022
faktúra
Chal-Tec GmbH - Klarstein
169,90 EUR
11.01.2023
Predmet: meteostanica
2021020
objednávka
Computer ABC s.r.o
36564176
502,84 EUR
20.09.2021
Predmet: PC zostava s príslušenstvom
2021032
objednávka
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
15.11.2021
Predmet: notebooky - projekt IKT
78/2021
faktúra
Computer ABC s.r.o
36564176
502,84 EUR
19.11.2021
Predmet: nákup PC
106/2021
faktúra
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostavy do počítačovej triedy
2022027
objednávka
CONTAX s.r.o
495494472
155,20 EUR
09.11.2022
Predmet: drevené šachy
111/2022
faktúra
CONTAX s.r.o
495494472
31,45 EUR
11.01.2023
Predmet: šachy drevené
92/2013
faktúra
Családi könyvklub s.r.o
36257982
26,91 EUR
22.07.2013
Predmet: knihy
2023048
objednávka
Családi könyvklub s.r.o
36257982
158,66 EUR
15.12.2023
Predmet: knihy
135/2023
faktúra
Családi könyvklub s.r.o
36257982
126,83 EUR
30.01.2024
Predmet: knihy
3/2021
faktúra
CSG S.A.
33,95 EUR
13.04.2021
Predmet: batéria Lenovo
3/2021
zmluva
ČSOB Poisťovňa a.s.
3325416
183,77 EUR
18.02.2021
Predmet: poistenie majetku
1/2024
zmluva
ČSOB Poisťovňa a.s.
3325416
3,31 EUR
10.01.2024
Predmet: poistenie majetku
6/2022
zmluva
Csodabogarak Alapítvány
250,00 EUR
15.07.2022
Predmet: prednáška v rámci letnej školy
201502
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: odborná prehliadka plynového zariadenia
76/2015
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
449,86 EUR
20.05.2015
Predmet: oprava a čistenie kotlov
35/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
882,95 EUR
08.03.2016
Predmet: oprava vodovodu Abrahámska
54/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
105,60 EUR
04.05.2016
Predmet: skúška plynovodu
55/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
431,70 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava a výmena radiátorov
61/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
875,52 EUR
04.05.2016
Predmet: výmena regulátora plynu a komextera v budove ZŠ Abrahámska
62/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
166,80 EUR
04.05.2016
Predmet: ročná údržba plynovodu
201604
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
600,00 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava plynovodu
201704
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
200,00 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná kontrola spotrebičov
23/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná kontrola spotrebičov
27/2017
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
100,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výmena radiátora v kancelárii
201735
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
600,00 EUR
26.01.2018
Predmet: výmena komextera
216/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
676,00 EUR
29.01.2018
Predmet: oprava riad.panela kotolne
217/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
565,20 EUR
29.01.2018
Predmet: výmena komextera
2018002
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: kontrola plyn.spotrebičov a plynovodu
19/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: rev ízia plyn.spotrebičov a plynovodu
2018033
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
220,00 EUR
21.12.2018
Predmet: revízia plynovodu
193/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
218,40 EUR
29.01.2019
Predmet: oprava plynovodu na Abrahámskej ceste
2019028
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
27.11.2019
Predmet: tlačiareň + tonery
175/2019
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
30.01.2020
Predmet: tonery
2020004
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
229,80 EUR
03.03.2020
Predmet: tlačiareň a toner pre MŠ
28/2020
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
184,68 EUR
31.03.2020
Predmet: tlačiareň + tonery
2020027
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
08.09.2020
Predmet: prívodný predlžovací kábel
106/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
29.10.2020
Predmet: predlžovací kábel prívodný
2020046
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
25.11.2020
Predmet: redukcia Gembird
146/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
26.01.2021
Predmet: redukcia k PC VGA
2024002
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
36,01 EUR
30.01.2024
Predmet: switch + káble
3/2024
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
36,01 EUR
30.01.2024
Predmet: switch
2025011
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
5,33 EUR
03.06.2025
Predmet: prepojovací kábel 3m
94/2013
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
22.07.2013
Predmet: balík služieb
6/2014
objednávka
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
18.08.2014
Predmet: datakabinet licencia programu
84/2014
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
18.08.2014
Predmet: licencia programu Datakabinet
99/2015
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
15.09.2015
Predmet: balík služieb Prémium
110/2016
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
11.08.2016
Predmet: služby datakabinet pre učiteľov a žiakov - ročný prístup
201612
objednávka
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
22.09.2016
Predmet: služby Datakabinet
201707
objednávka
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
25.09.2017
Predmet: služby Datakabinet pre pedagógov
2025009
objednávka
Decathlon SK s.r.o
47658827
143,75 EUR
12.05.2025
Predmet: futbalové dresy
2021022
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o
45385467
2 904,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Outdoor Fitness zariadenie
81/2021
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o
45385467
2 904,00 EUR
19.11.2021
Predmet: fitness zariadenia - projekt Bekaert
93/2013
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
50,50 EUR
22.07.2013
Predmet: učebné pomôcky
2018014
objednávka
DEMA Senica a.s.
36244490
402,68 EUR
24.09.2018
Predmet: športové učebné pomôcky
147/2018
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
402,82 EUR
15.10.2018
Predmet: športové potreby - projekt VUC
198/2017
faktúra
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
11.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
30/2017
objednávka
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
2022045
objednávka
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
1 712,00 EUR
02.02.2023
Predmet: notebook
132/2022
faktúra
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
1 712,00 EUR
02.02.2023
Predmet: notebook
6/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
300,00 EUR
20.03.2023
Predmet: program aktualizačného vzdelávania pedagógov
2023024
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
13.06.2023
Predmet: vzdelávanie v rámci prof.rozvoja pedag. zamestnancov
62/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
28.08.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie pegagógov