portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
37/2024
objednávka
TorPa s. r. o.
55761534
2 150,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Externý defibrilátor DEFI 5s + 1x defibrilačné elektródy, exteriérová skrinka s vyhrievaním a alarmom, montáž, školenie
02-04-2024
faktúra
TorPa s. r. o.
55761534
2 150,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Automatický externý defibrilátor
2023134
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
210,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov v bytových domoch
2024024
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
215,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Kontrola, čistenie komína v bytovom dome 901
24050151
faktúra
továreň zážitkov s.r.o.
53633342
2 416,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie stromčeka
97/2024
objednávka
továreň zážitkov s.r.o.
53633342
2 416,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie na stromček
2501400534
faktúra
TP Sante s.r.o.
35945249
55,35 EUR
12.02.2025
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS
2501400796
faktúra
TP Sante s.r.o.
35945249
55,35 EUR
10.03.2025
Predmet: Komplexný systém PZS
25010401311
faktúra
TP Sante s.r.o.
35945249
55,35 EUR
08.04.2025
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 03/2025
2501401929
faktúra
TP Sante s.r.o.
35945249
55,35 EUR
15.05.2025
Predmet: Odmena a komplexný systém PZS
VF32306577
faktúra
TRAIVA s.r.o.
25380141
104,69 EUR
08.12.2023
Predmet: Držiaky na hasiace prístroje
74/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
22.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
16131
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
120,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
201810229
objednávka
Tripton, s.r.o.
35707747
75,49 EUR
20.12.2018
Predmet: Lampiony šťastia
201912075
objednávka
Tripton, s.r.o.
35707747
89,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Lampióny šťastia - 100 ks
90/2024
objednávka
Trnky z Tlmáč
55472427
200,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Folklórne vystúpenie s hudbou na Vínne slávnosti a svätenie vína 2024
20240003
faktúra
Trnky z Tlmáč
55472427
200,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Folklórne vystúpenie s hudbou - Vínne slávnosti a svätenie mladého vína
2018009
faktúra
Turová beats s.r.o.
51650274
1 000,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Hudobná produkcia Rusín Čendeš Orchestra/Pivný festival
B901/1
zmluva
Tužinská Kristína, Bc
83,50 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.1
6/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
20.01.2021
Predmet: Germicídny žiarič uzavretý G50WA/M
210006
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
386,40 EUR
21.01.2021
Predmet: Germicídny žiarič uzavretý G50WA
12/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídne žiariče s prítomnosťou ľudí GM50WWA v počte 10 ks v zmysle cenovej ponuky P21041610B
13/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídny žiarič s prítomnosťou ľudí v počte 10 ks GM50WA v zmysle cenovej ponuky P21041610A
211049
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
27.04.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A v počte 10 ks pre Základnú školu
211052
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
11.05.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A 10 ks pre ZŠ
190100764
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
55,90 EUR
11.09.2019
Predmet: Busy Bee učebnica13 ks
190100772
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
22,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Busy Bee 1 Pack SB+WB 4 ks
190100816
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
98,60 EUR
19.09.2019
Predmet: Knihy - Písanie v 1.ročníku
19566
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
27,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Pracovný zošit I. ročník
7101057728
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 260,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
7201003288
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
22.04.2022
Predmet: Jedálny kupón
7201017858
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,54 EUR
22.04.2022
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
13.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
122048948
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
19.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
122059136
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 594,34 EUR
21.11.2022
Predmet: Stravovacie poukážky.
04/2023
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,51 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravovacie poukážky
7301000628
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,51 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravovacie poukážky
123011959
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 171,03 EUR
31.05.2023
Predmet: Stravné lístky
123701163
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
-963,90 EUR
13.06.2023
Predmet: Dobropis - vrátenie stravných lístkov
8/2018
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801012307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
94,54 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801019024
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
66,54 EUR
28.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupóny počas roka 2018
8801022686
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
999,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
8801042744
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 049,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801079221
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
215,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801086599
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 032,48 EUR
02.10.2018
Predmet: ZF Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.10.2018
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupóny
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.04.2019
Predmet: Jedálny kupon
7901029816
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 015,94 EUR
02.04.2019
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupón
7901061205
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 065,54 EUR
16.07.2019
Predmet: Jedálny kupon
7901085035
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 288,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
55/2019
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.01.2020
Predmet: Jedálny kupón
7001006743
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
17.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001030490
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 268,13 EUR
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
25/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001060740
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 330,15 EUR
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001087307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
12.03.2021
Predmet: Jedálny kupón
7101017995
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 276,90 EUR
15.03.2021
Predmet: Stravovacie poukážky
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7101039216
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 297,38 EUR
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
18/27/054/151
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
576,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Národný projekt "Praxou k zamestnaniu
20/27/012/10
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/010/13
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/27/012/40
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.11.2021
Predmet: DOHODA č.21/27/012/40 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. BS2/AC/ZAM/2021/19289/1
21/27/010/65
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.11.2021
Predmet: DOHODA č. 21/27/010/65 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 5 písm.b/, ods.11, § 26 ods. 2 písm. g/ a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len "dohoda"/ BS2/AC/ZAM/2021/19413/1
21/2022
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Realizácia aktivačnej činnosti. č.22/27/010/68
22/2022
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Dohoda pri zabezpečení realizácie činnosti na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. č.22/27/012/52