portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2200492
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za júl 2022.
2200559
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Prevádzkovanie verejnej knižnice.
2200647
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 09/2022.
2200811
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
12.12.2022
Predmet: kanalizácia za 11/2022
2300032
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie.
2300099
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2023
2300124
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
212,59 EUR
16.03.2023
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV 02/2023
2300170
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 03/2023
2300205
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
17.04.2023
Predmet: Rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2300250
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce 4/2023
2300312
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - 5/2023
2200916
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
221,76 EUR
17.07.2023
Predmet: fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2200888
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
17.07.2023
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2022
2300397
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
18.07.2023
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV, Odber vzorky
2300381
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za jún 2023
2300454
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 07/2023
2300477
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
10.08.2023
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2300524
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za mesiac august 2023
2300585
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za september 2023
2300611
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
16.10.2023
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
2300655
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za október 2023
2300725
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za november 2023
2300800
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za december 2023
2300819
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
18.01.2024
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2400031
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za január 2024
2400049
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
14.02.2024
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2400097
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2024
2400178
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
12.04.2024
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2400163
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce marec 2024
2400223
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 04/2024
2400295
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce na máj 2024
2400360
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2024
2400376
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
331,20 EUR
30.07.2024
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
2400436
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2024
2400449
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
08.08.2024
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
2400504
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2024
2400552
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2024
2400579
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
15.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - odber vzorky
2400590
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
130,80 EUR
22.10.2024
Predmet: Vyhodnotenie prevádzky ČOV za 2019 - 2024
2400619
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2024
2400684
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za november 2024
2400746
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za 12/2024
2400764
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
22.01.2025
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
250030
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
67,65 EUR
12.02.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 01/2025
250089
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
67,65 EUR
19.03.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce 02/2025
250136
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
126,69 EUR
25.04.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - fyzikálnochemické rozbory prítoku z ČOV
250169
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
49,20 EUR
28.05.2025
Predmet: Výpis z vodohospodárskej evidencie 2019 - 2024
2016021
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
82,65 EUR
02.09.2016
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
2017044
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
203,97 EUR
25.09.2017
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
2018019
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
82,65 EUR
23.08.2018
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
2019055
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
170,67 EUR
10.09.2019
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Tekovská Breznica.Aktualizácia hrobových miest.
2020029
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
82,65 EUR
18.06.2020
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
2021040
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
172,47 EUR
16.08.2021
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
2022024
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
167,55 EUR
14.07.2022
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Tekovská Breznica
2023053
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
498,54 EUR
17.07.2023
Predmet: licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Tekovská Breznica. Aktualizácia hrobových miest.
2024042
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
215,79 EUR
17.06.2024
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú app cintorína
46/2017
objednávka
AROWANA, s.r.o.
44759525
16.08.2017
Predmet: Kosenie trávnatých porastov v obci
171500072
faktúra
AROWANA, s.r.o.
44759525
980,40 EUR
16.08.2017
Predmet: Kosenie trávnatých porastov v obci
221500048
faktúra
AROWANA, s.r.o.
44759525
240,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Čistiace a upratovacie práce pre rodinu v hmotnej núdzi
53/2016
objednávka
Arteo s.r.o.
47449691
66,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Dekoračná krabica
20160056
faktúra
Arteo s.r.o.
47449691
66,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Dekoračná krabica
75/2024
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie :"Obnova multifunkčného ihriska"
24VF019
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie : "Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica"
50062023
faktúra
Ateliér W, občianske združenie
50774697
250,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Pesničkový program pre deti - MDD
50072023
faktúra
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie pre deti
33/2023
objednávka
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
11.08.2023
Predmet: hudobná produkcia Katarína Šillerová - Guláš 2023
6/2019
zmluva
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
20190002
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
400,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Overenie KUZ
20200043
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
840,00 EUR
30.07.2020
Predmet: Overenie IUZ 2019
20200057
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
480,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Overenie KUZ 2019
2021066
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 320,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Audit za overenie IUZ 2020, za overenie KUZ 2020
20/2024
zmluva
Auxilium Plus n.o.
37954555
0,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 02/2024
1/2024
dodatok
Auxilium Plus n.o.
37954555
0,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodatok číslo 01/2024 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 02/2024
2/2024
dodatok
Auxilium Plus n.o.
37954555
0,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Dodatok číslo 2/2024k zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č.02/2024
49/2024
objednávka
Aventurka Events s. r. o.
55979904
750,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Program na Deň detí
24013
faktúra
Aventurka Events s. r. o.
55979904
750,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Organizovanie MDD 02.06.2024
37/2025
objednávka
Aventurka Events s. r. o.
55979904
1 000,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Program na MDD 2025
37/2016
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
19.05.2016
Predmet: Kreslo FLIN čierne
16407144
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
23.05.2016
Predmet: Kreslo Flin
21/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
72,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Stôl Baylor biely - OÚ