portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2017
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17 335 345
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obci
08/2013
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA Táto zmluva upravuje vysporiadame práva výkonných umelcov
19/2016
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: uzatvárajú v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z. z. túto zmluvu
033/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.04.2019
Predmet: 1900772 Autorské práva
155/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
29.05.2020
Predmet: Autorské práva
052/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
09.03.2021
Predmet: Rozhlas. autorské práva
055/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkony umelcov a zvukove záznamy za verejný prenos -verejný rozhlas 2022.
060/2021
zmluva
Spoločnosť GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
06.10.2021
Predmet: RZ - GAS Familia, ZS
185/2019
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
1 505,56 EUR
01.08.2019
Predmet: 108072019 Vložné 2/19
194/2019
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
198,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 19072019 Spracovanie miezd
008/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
197,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 19012019 Spracovanie miezd
009/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
758,44 EUR
01.04.2019
Predmet: 107012019 Vložné 1/19
022/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
35,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 149012019 Vložné poplatky
060/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
152,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19022019 Spracovanie miezd
072/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
153,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19032019 Spracovanie miezd
089/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
43,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 83042019 Spracovanie miezd voľby
104/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
192,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19042019 Spracovanie miezd
125/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
167,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 19052019 Spracovanie miezd
151/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
29,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 83062019 Spracovanie miezd voľby
173/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
182,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 19062019 Spracovanie miezd
215/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
163,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd
245/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
167,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd
290/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
211,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd
321/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
171,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Spracovanie miezd
350/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
166,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd
003/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 162,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Vložné 1/20
024/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
206,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd
065/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
161,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Spracovanie miezd
081/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
27,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd voľby
082/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
170,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd
121/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
220,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Spracovanie miezd
157/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
150,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Spracovanie miezd
184/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
155,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Spracovanie miezd
209/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
190,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Spracovanie miezd
210/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
250,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Vložné stavebné 1/20
211/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 096,53 EUR
06.08.2020
Predmet: Vložné 2/20
240/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
155,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Spracovanie miezd
265/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
205,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Spracovanie miezd
299/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
225,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Spracovanie miezd
334/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
175,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Spracovanie miezd
374/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
175,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Spracovanie miezd
007/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 196,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Vložné 1/2021
026/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
250,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Správne poplatky 2/20
068/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
130,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Spracovanie miezd
115/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
125,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Spracovanie miezd
165/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
155,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Spracovanie miezd
200/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
125,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Spracovanie miezd
235/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
120,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Spracovanie miezd
260/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 196,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Vložné 2/2021
269/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
166,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Spracovanie miezd
312/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
116,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Spracovanie miezd
348/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
130,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Spracovanie miezd
386/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
175,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Spracovanie miezd
422/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
175,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Spracovanie miezd
462/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
190,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Spracovanie miezd
010/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
215,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Spracovanie miezd za 12/21
049/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
245,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Spracovanie miezd.
081/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
231,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Spracovanie miezd
129/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
294,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Spracovanie miezd.
194/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
280,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Spracovanie miezd
217/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 128,36 EUR
20.07.2022
Predmet: Vložné 2/22
003/2022
faktúra
Spoločný OcU Beniakovce
691224
1 233,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Vložné v súlade s dohodou o zriadení spoločného úradu na základe počtu obyvateľov obce k 1.1.2021
053/2021
zmluva
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
35555777
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Inominantná zmluva
043/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávam si u vás výrub stromov
111/2020
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Výrub drevín
067/2021
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás 4 ks dreviny lipy malolistej.
030/2021
zmluva
Stanislav Gábor
500,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Príkazná zmluva
03/2012
zmluva
Stanislav Rusnák
10700722
2 631,49 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo. Dodávka a montáž elektroinštalácie elektrických zariadení pri rekonštrukcii objektu hasičskej zbrojnice Vtáčkovce.
28/2014
zmluva
Stanislav Rusnák
10700722
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA vykonávanie revízii elektroinštalácie, bleskozvodov a elektrických spotrebičov odstránenie závad elektroinštalácie a bleskozvodov zistených pri revízii na základe požiadavky odberateľa - opravy, montáž, dodávka elektroinštalačného materiálu, servis elektrických zariadení
007/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 2019002 Oprava elek. zariadení
054/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 2019021 Oprava elek. zariadení
004/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení kotol
025/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení na verejnom osvetlení
034/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
24.04.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
088/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
60,82 EUR
25.04.2019
Predmet: 2019029 Oprava VO
099/2019
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
185,17 EUR
16.10.2019
Predmet: Oprava elektrických zariadení ZŠ
230/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
185,17 EUR
17.10.2019
Predmet: Oprava elek. zariadení
334/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
347,32 EUR
25.01.2020
Predmet: Oprava verej.osvetlenia
360/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
259,08 EUR
25.01.2020
Predmet: Vianočná výzdoba
361/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
473,47 EUR
25.01.2020
Predmet: Oprava elektroin. ZŠ