portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
056/2022
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
1 075,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Aktualizácia programov TOPSET 2022.
25/2016
zmluva
TRI H STAV, s. r. o.
46814019
16 162,50 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
32/2016
zmluva
TRI H STAV, s. r. o.
46814019
1 550,72 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok ku zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác
029/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: 23900005 Posypový materiál
030/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 121900031 Preprava materiálu
011/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: Posypový materiál
012/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Preprava materiálu
346/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
210,67 EUR
25.01.2020
Predmet: Posypový materiál
143/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
210,67 EUR
29.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás drvu fraktúry 4/8
011/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Preprava drte
021/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
186,83 EUR
29.01.2020
Predmet: Drva
051/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Preprava
005/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu drte
007/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
186,83 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás drvu na posyp
014/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu drte
115/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
168,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu materiálu. Naklaď Envirocentrum - Traťová -Košice -Krásna
323/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
168,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Preprava materiálu
135/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posypovanie fraktúru 4/8.a prepravu.
360/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
191,40 EUR
22.01.2021
Predmet: Drva na posyp
375/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
104,40 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
017/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
179,03 EUR
23.01.2021
Predmet: Drva na posyp
008/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 -10 ton a prepravu.
018/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 - 10 ton a prepravu.
021/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
167,15 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp.
020/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
179,03 EUR
09.03.2021
Predmet: Drva na posyp
028/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava drte
044/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
050/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
174,07 EUR
09.03.2021
Predmet: Drva na posyp
060/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
167,15 EUR
09.03.2021
Predmet: Drva na posyp
067/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
163/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
80,64 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás prepravu.
187/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 - 1 O ton a prepravu.
432/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
80,64 EUR
11.12.2021
Predmet: Preprava
474/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
196,06 EUR
23.12.2021
Predmet: Preprava
490/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
87,36 EUR
23.12.2021
Predmet: Preprava
101/2019
objednávka
UniKnihy.sk
36683132
427,12 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebnice Angličtiny
235/2019
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
427,12 EUR
18.10.2019
Predmet: Učebnice angličtiny ZŠ
183/2020
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
396,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
025/2019
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
282,39 EUR
28.06.2019
Predmet: UNION - poistná zmluva. Poistenie zodpovednosti za škodu
108/2020
objednávka
Union poisťovňa, a. s.
31322051
282,39 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás poistenie zodpovednosti za škodu.
282/2020
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
282,39 EUR
08.10.2020
Predmet: Poistenie zod.za škodu
356/2021
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
282,39 EUR
02.11.2021
Predmet: Poistenie
001/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 506,30 EUR
01.04.2019
Predmet: 119500101 Stravné lístky OcU
002/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 297,44 EUR
01.04.2019
Predmet: 119500104 Stravné Lístky ZŠ
049/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 435,42 EUR
02.04.2019
Predmet: 7901014298 Stravné kupóny OcU
050/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 805,12 EUR
02.04.2019
Predmet: 7901014303 Stravné kupóny ZŠ
001/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
4 803,74 EUR
02.04.2019
Predmet: Stravné kupóny OcU a ZŠ
021/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
4 240,54 EUR
02.04.2019
Predmet: Stravné kupóny OcU,ZŠ
036/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
5 199,06 EUR
24.04.2019
Predmet: Stravné lístky ZŠ a OcU
092/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 242,73 EUR
25.04.2019
Predmet: 7901031404 Stravné lístky ZŠ
093/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 956,33 EUR
25.04.2019
Predmet: 7901031405 Stravné lístky OcU
147/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
3 045,84 EUR
29.06.2019
Predmet: 7901044603 Stravné kupóny OcU
148/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 138,30 EUR
29.06.2019
Predmet: 7901044604 Stravné kupóny ZŠ
063/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
3 045,84 EUR
29.06.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
064/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 138,30 EUR
29.06.2019
Predmet: Stravne poukážky ZŠ
094/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 382,90 EUR
16.10.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
095/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 156,80 EUR
16.10.2019
Predmet: Stravne pokažky OcU
102/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 598,88 EUR
16.10.2019
Predmet: Stravné poukážky
124/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 129,29 EUR
16.10.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
125/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 092,31 EUR
16.10.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
224/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 382,90 EUR
17.10.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
225/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 156,80 EUR
17.10.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
238/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 598,88 EUR
18.10.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
287/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 129,29 EUR
18.10.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
288/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 092,31 EUR
18.10.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
138/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
246,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
139/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
547,01 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
140/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
848,40 EUR
28.11.2019
Predmet: Darčekové poukážky
326/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
246,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
327/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
547,01 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
328/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
848,40 EUR
28.11.2019
Predmet: Darčekové kupóny
001/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 850,14 EUR
29.01.2020
Predmet: Stravné lístky OcU
002/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 455,76 EUR
29.01.2020
Predmet: Stravné Lístky ZŠ
054/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 734,48 EUR
28.02.2020
Predmet: Stravné kupóny ZŠ
055/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 919,66 EUR
28.02.2020
Predmet: Stravné kupóny OcU
001/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 850,14 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás stravné poukážky 1-2/2020
002/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 455,76 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás stravné kupóny 1-2/20 ZŠ
017/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 734,48 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás stravné kupóny ZŠ
018/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 919,66 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás stravné kupóny OcU
047/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 351,14 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás stravné poukážky