portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
200,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
107/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
13.12.2024
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby a oprava verejného osvetlenia
29/2023
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
150,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou
23167/20230287
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
145,44 EUR
12.05.2023
Predmet: Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou
55/2023
objednávka
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER WD 5 P
23278/1152144652
faktúra
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER
15/2022
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
1,20 EUR
31.03.2022
Predmet: Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
70/2023
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
1,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 31.03.2022
23/2022
zmluva
PaedDr. Zuzana Imrichová
2 684,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva
73/2023
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
23388/20230079
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
60,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
15/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
58/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
77/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
79/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
24383/20240074
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
160,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
24089/20240017
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
42033241
80,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
24266/20240055
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
42033241
80,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
11/2024
zmluva
Patrik Kandra
4,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
51/2024
zmluva
Patrik Strakay
36,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
52/2024
zmluva
Patrik Strakay
2,67 EUR
10.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
60/2023
zmluva
Pavel Priščák
2 240,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
82/2023
zmluva
Pavol Guži
9,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
22/2024
zmluva
Pavol Pasternák
2,67 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
23485/23042
faktúra
PAVOL ŠIDELSKY
34906061
18,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Obálky
23373/23038
faktúra
PAVOL ŠIDELSKÝ AKCENT PRINT
34906061
134,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Výroba tabúľ
24096/240039
faktúra
PEČIATKY VIZITKY s.r.o.
31735347
35,50 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba pečiatky - voľby
31/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
30.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
45/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
0,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy č. 31/2023_zverejnená 30.03.2023
46/1/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
50/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
27.06.2023
Predmet: Dohoda o zrušení zmluvy č. 46/2023 - zverejnená 31.05.2023
51/2023
zmluva
PEhAES, a.s.
00155764
116 401,25 EUR
27.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23484/1523040
faktúra
PEhAES, a.s.
00155764
115 200,77 EUR
30.11.2023
Predmet: Stavebné práce- projekt knižnica
24406/2508848
faktúra
PEHI, s.r.o.
48018457
125,70 EUR
09.10.2024
Predmet: Motorové nožnice na živý plot
91/2024
objednávka
PEHI, s.r.o.
48018457
125,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Motorové nožnice na živý plot
98/2024
objednávka
Peter Anský
43574696
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Výkopové zemné práce - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
24443/062024
faktúra
Peter Anský
43574696
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Výkopové zemné práce - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
23099/20230010
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
35,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Motorový olej
23391/20230062
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
57,45 EUR
13.10.2023
Predmet: Dovoz dreva na strechu
35/2023
objednávka
Peter Centko
43257046
26.05.2023
Predmet: Stavebné práce - priestory budovy ihrisko
23235/1
faktúra
Peter Centko
43257046
1 873,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Stavebné práce - budova pri ihrisku
86/2023
objednávka
Peter Centko
43257046
0,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Obkladáčske práce - pokládka dlažby a obkladačiek - šatne ihrisko
23517/2
faktúra
Peter Centko
43257046
519,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Obkladačské práce- šatne ihrisko
55/2022
objednávka
Peter Dreck s.r.o.
25306448
273,15 EUR
12.12.2022
Predmet: Mikulášsky kostým
22362/225106053
faktúra
Peter Dreck s.r.o.
25306448
273,15 EUR
21.12.2022
Predmet: Mikulášsky kostým
38/2022
objednávka
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
22232/2022004
faktúra
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
55/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
700,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prečistenie odvodňovacieho kanála
24302/202401
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Čistenie odtokového kanála Kemping
63/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Prečistenie odtokového kanála v časti Kemping
102/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Výkopové práce pri rekonštrukcii kanalizácie
24454/202402
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkopové práce - oprava kanalizácie
18/2024
zmluva
Peter Valenčin
36,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
19/2024
zmluva
Peter Valenčin
22,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
70/2023
objednávka
PK TZB s.r.o.
46560262
792,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne OcÚ
23332/2023008
faktúra
PK TZB s.r.o.
46560262
792,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia a modernizácia kotolne OcÚ
79/2023
zmluva
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
14.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Vybavenie detského ihriska"
99/2023
objednávka
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
14.12.2023
Predmet: Stavebné práce v rámci zákazky "Vybavenie detského ihriska"
23602/20323177
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
02.01.2024
Predmet: Realizácia detského ihriska pri MŠ - projekt MŠ
22137/12200209
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
30,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Paušálny poplatok 3/2022
22169/12200264
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
30,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22223/12200341
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
30,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22292/12200414
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Paušálny poplatok 8/2022
22378/12200520
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
140,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Odchyt a karantenizácia psov 11/2022
23008/12200573
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Paušálny poplatok 12/2022
23070/12300014
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23105/12300062
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Paušálny poplatok 2/2023
23234/12300202
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Paušálny poplatok 5/2023
24021/12300571
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24070/12400022
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
60,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24167/12400132
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
60,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24197/12400192
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
60,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24/2022
zmluva
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
14.06.2022
Predmet: Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
22181/12200310
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
30,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22259/12200379
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22321/12200456
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Paušálny poplatok 9/2022
22342/12200496
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Paušálny poplatok 10/2022
23145/12300098
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Paušálny poplatok 3/2023
23181/12300145
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Paušálny poplatok 4/2023
23271/12300250
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Paušálny poplatok