portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
387/2020
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - Termobox na prepravu stravy zo ŠJ 2 ks
417/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
635,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Predd.-fa krájač zeleniny ŠJ
447/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
635,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Krájač zeleniny ŠJ
453/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
47,32 EUR
14.12.2021
Predmet: Krájač k Maxime
168
faktúra
Bc.Peter Žalúdek - ELEMENT
45920133
36,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Knihy
62
zmluva
BECK International, s.r.o.
35833858
90,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
584/2017
zmluva
Bednárová Mária
26,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
779/2018
zmluva
Bednárová Mária
10,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
407/2017
zmluva
Bednár Stanislav
0,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Darovacia zmluva na motorové vozidlo
1480/2018
zmluva
Bednár Stanislav
3 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Darovacia zmluva - Citroen Jumper
1434/2016
zmluva
Bednár Stanislav - DHZ Dulov
34,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
312/2017
faktúra
BEEL - RNDr. Branislav Lipták
32898649
300,86 EUR
26.09.2017
Predmet: Materiál - Oslava 130. výročia DHZ
367/2017
faktúra
BEEL - RNDr. Branislav Lipták
32899649
137,82 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Potlač batohov, stuhy
62/2017
objednávka
Beel s. r. o.
98,82 EUR
31.10.2017
Predmet: Potlač stuhy a potlač 99 ks batohov
64/2018
objednávka
Beel s. r. o.
75,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Potlač uterákov - darček pre bežcov BoD 2018
383/2018
faktúra
Beel s. r. o., RNDr. Branislav Lipták
32898649
120,96 EUR
31.10.2018
Predmet: Repre - Potlač uterákov na BoD
21/2016
objednávka
Bega s.r.o.
4 764,90 EUR
01.06.2016
Predmet: Objednávka konferenčných stolov a stoličiek
206/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
4 764,90 EUR
11.07.2016
Predmet: Konferečné stoly a stoličky do zasadačky OcÚ
303/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
8 499,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Stoly a stoličky do sály KD
67
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Plastové dvere do MŠ
316
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Vchodové dvere do MŠ
34/2013
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
9 413,87 EUR
01.07.2013
Predmet: Montážne a stavebné práce - Rekonštrukcia okien a vchodových dverí na budove kultúrneho domu
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
1373/2019
zmluva
Beňová Jana
17,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme - KD
304/2015
faktúra
Betrix s.r.o.
34101110
137,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Zásobníky na toaletný papier + toaletný papier
343/2016
faktúra
Betrix s.r.o.
34101110
114,53 EUR
29.11.2016
Predmet: Zásobník na toaletný papier a toaletný papier
404/2017
faktúra
BETRIX, s. r. o.
34101110
88,13 EUR
16.11.2017
Predmet: Toaletný papier KD
20/2022
objednávka
B-HYDROSERVIS s.r.o.
1 852,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Objednávka prístroja s voľnou hladinou
106/2022
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
2 222,40 EUR
30.03.2022
Predmet: Materiál - meradlo ČOV
292/2020
zmluva
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
45556521
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Rámcová zmluva o odbere materiálu
195/2014
zmluva
BIOPLYN HOROVCE 2 s.r.o.
45556521
7,50 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
1005/2022
objednávka
BIOPLYN Vlkovič
0,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Objednávka servisnej revízie plynových kotlov v KD a MŠ.
7A/2019
objednávka
Bison, s. r. o.
586,16 EUR
28.01.2019
Predmet: Svietidlá - ZŠ Dulov
27/2019
faktúra
BISON, s. r. o.
36005533
585,92 EUR
07.02.2019
Predmet: Svetlá do ZŠ
1243/2018
zmluva
Blažena Balážová
100,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí sociálnej pomoci formou pôžičky
27/2023
zmluva
Bohuslava Kováčiková
0,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
177/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
374,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Preddavok - Rolety KD
202/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Rolety KD - Vyúčtovanie preddavku
231/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
373,31 EUR
19.06.2019
Predmet: Rolety KD Dopl.
53/2020
objednávka
Bolebruch Ladislav
35360429
04.11.2020
Predmet: Servisné práce - ÚK v KD
421/2020
faktúra
Bolebruch Ladislav
35360429
55,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Servisné práce UK KD
55/2018
faktúra
Bolex s. r. o.
36745057
31,68 EUR
23.02.2018
Predmet: Školské ovocie ZŠ
203/2018
faktúra
Bolex s. r. o.
36745057
3,96 EUR
15.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre ZŠ
95/2015
zmluva
Bolex s.r.o.
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
1
dodatok
Bolex s.r.o.
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Úprava bodu 4
103/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
44,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Darovacia zmluva
26/2016
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
43,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie za 9-12/2015 pre ZŠ
427/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
19,20 EUR
21.04.2016
Predmet: Darovacia zmluva
136/2016
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
19,20 EUR
05.05.2016
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie 1a2/2016
589/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
1
dodatok
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmena bodu č. 4
191/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
66,40 EUR
08.02.2017
Predmet: Darovacia zmluvy - poskytnutie peňažného daru
43/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
32,80 EUR
17.02.2017
Predmet: Odobraté školské ovocie 09-12/2016 pre ZŠ Dulov
44/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
33,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie 9-12/2016 pre MŠ Dulov
485/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
35,20 EUR
03.05.2017
Predmet: Peňažný dar určený na nákup ovocia a ovocných produktov pre deti
489/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
490/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke tovaru zo dňa 3.5.2017
162/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
16,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie ZŠ
163/2017
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
19,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Školské ovocie MŠ
54/2018
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
19,80 EUR
23.02.2018
Predmet: Školské ovocie MŠ
202/2018
faktúra
Bolex, s. r. o.
36745057
3,96 EUR
15.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre MŠ
213/2018
zmluva
BOLEX s. r. o.
36745057
52,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
175/2014
zmluva
Božena Vozárová
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
252/2017
faktúra
Brantner Altgas s. r. o.
36334081
171,36 EUR
24.07.2017
Predmet: Zhodnotenie drevného odpadu
330/2018
faktúra
Brantner Altgas s. r. o.
36334081
250,08 EUR
17.10.2018
Predmet: Zhodnotenie drevného odpadu
21/2020
objednávka
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
13.05.2020
Predmet: Prenájom kontajnera na zber drevného odpadu
187/2020
faktúra
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
230,16 EUR
18.06.2020
Predmet: Odber drevného odpadu
745/2020
zmluva
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
0,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
272/2021
faktúra
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
167,62 EUR
22.07.2021
Predmet: Zber a odvoz dreva
332/2017
zmluva
Brantner Altgas, s. r. o.
36334081
24,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
90/2023
faktúra
BRENO s.r.o.
36660710
405,07 EUR
17.03.2023
Predmet: Koberec ALPHABET MŠ
229/2023
objednávka
BRENO, s.r.o.
36660710
20.02.2023
Predmet: Koberec do MŠ
413/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - I. kolo testovania COVID
414/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - I. kolo testovania COVD
427/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
114,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Obedy - II. kolo testovania COVID
428/2020
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
48,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Večere - II. kolo testovania COVID
27/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
42,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zabezpečenie stravovania - obedy - celoplošné testovanie
265/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
120,24 EUR
22.07.2021
Predmet: Reprezentačné OU
351/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
99,96 EUR
06.10.2021
Predmet: Repre hody
753/2020
zmluva
Brňáková Otília
26,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava