portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6752
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
10.08.2020
Predmet: dezinsekcia
1520
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
04.05.2020
Predmet: deratizacia
26/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
27.04.2020
Predmet: deratizacia
28120
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
31,00 EUR
23.01.2020
Predmet: deratizacia
5/2020
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
31,00 EUR
20.01.2020
Predmet: deratizacia
2410019
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
37,00 EUR
15.10.2019
Predmet: dratizacia
96/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
24.09.2019
Predmet: deratizacia
4619
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
53,00 EUR
07.06.2019
Predmet: dezinfekcia sacht
65/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
53,00 EUR
06.06.2019
Predmet: dezinfekcia a vycistenie sacht
34519
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
75,00 EUR
24.05.2019
Predmet: dezinsekcia priestorov
57/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
75,00 EUR
16.05.2019
Predmet: dezinsekcia
26419
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
21,00 EUR
18.04.2019
Predmet: dezinsekcia
43/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
21,00 EUR
11.04.2019
Predmet: dezinsekcia
7319
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
35,00 EUR
11.03.2019
Predmet: deratizacia
187/2019
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
35,00 EUR
04.03.2019
Predmet: deratizácia
151018
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
31,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Deratizácia priestorov materskej školy
146/2018
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
0,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Celoplošná deratizácia v objekte MŠ na základe verejnej vyhlášky RÚVZ.
35318
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Vykonaná deratizácia priestorov materskej školy podľa nariadenia RÚVZ so sídlom v Košiciach
105/2018
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) v objekte materskej školy na základe Verejnej vyhlášky RÚVZ so sídlom v Košiciach
31217
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Dezinfekcia priestoru materskej školy
91017
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
75,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia
55/2017
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
09.10.2017
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia priestorov MŠ
38317
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
28.04.2017
Predmet: dezinsekcia priestorov
16317
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
26,00 EUR
28.04.2017
Predmet: vykonaná deratizácia priestorov materskej školy
351116
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
25.11.2016
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ a ŠJ
64/2016
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
24.11.2016
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ a ŠJ v mesiaci november 2016
7916
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
26,00 EUR
18.10.2016
Predmet: deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
52/16
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
26,00 EUR
06.10.2016
Predmet: deratizácia priestorov MŠ s ŠJ v mesiaci október 2016
35/2016
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
09.08.2016
Predmet: dezinsekcia proti hmyzu v priestoroch MŠ
16616
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
29.07.2016
Predmet: dezinsekcia proti hmyzu
14316
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
11.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy a školskej jedálne podľa PP MŠ.
9/16
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
11.03.2016
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy a školskej jedálne
351015
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
24,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Celoplošná deratizácia
18915
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
47,00 EUR
24.09.2015
Predmet: dezinsekcia priestorov
8315
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
21,00 EUR
18.03.2015
Predmet: deratizácia
213/2014
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
04.11.2014
Predmet: deratizacia
291014
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
25,00 EUR
04.11.2014
Predmet: deratizacia
12314
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
25.03.2014
Predmet: deratizacia
12314
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
25.03.2014
Predmet: deratizacia
224/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
21.10.2013
Predmet: deratizacia
251013
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
21.10.2013
Predmet: deratizacia
15513
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
102/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
61/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
15413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
30,00 EUR
25.04.2013
Predmet: dezinsekcia
52/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizácia
14413
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
09.04.2013
Predmet: deratizacia
17912
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
14.09.2012
Predmet: deratizacia
31312
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
23.03.2012
Predmet: deratizacia a material
571011
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
20,00 EUR
03.11.2011
Predmet: deratizácia
721023
faktúra
Aqua -Viva
48,00 EUR
27.10.2023
Predmet: deratizácia
65/2023
objednávka
Aqua -Viva
47,00 EUR
19.10.2023
Predmet: deratizácia
11/2020
objednávka
Aqua s.r.o.
54,00 EUR
24.01.2020
Predmet: predplavecky kurz
210270
faktúra
APART Artikel s.r.o.
39,00 EUR
26.05.2021
Predmet: sacky
30/2021
objednávka
APART Artikel s.r.o.
39,00 EUR
21.05.2021
Predmet: sačky na balicky MDD
3200291
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
247,90 EUR
16.04.2020
Predmet: cistiace a dezinfekcne prostriedky
130/2018
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
15.06.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
3180169
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
106,92 EUR
05.04.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
104/2018
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
22.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky pre kuchyňu MŠ
93/2018
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
07.02.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
3170661
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
459,43 EUR
09.10.2017
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky
50/2017
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
25.09.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
12140346
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
595,60 EUR
19.12.2014
Predmet: CP
09140273
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
350,88 EUR
30.09.2014
Predmet: CP
195/2014
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
350,88 EUR
30.09.2014
Predmet: CP
152/14
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
240,94 EUR
25.06.2014
Predmet: CP
06140179
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
240,94 EUR
25.06.2014
Predmet: telefon
205/2013
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
242,14 EUR
16.09.2013
Predmet: cistiace pr.
101300232
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
242,14 EUR
16.09.2013
Predmet: cisitace pr.
3/2013
oznam
Anna Šuchterová
11993197
7 818,72 EUR
25.07.2013
Predmet: Ramcova dohoda č. 3/2013 Cistiace prostriedky
50/2013
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
382,15 EUR
21.03.2013
Predmet: CP
101300065
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
382,15 EUR
21.03.2013
Predmet: CP
101200381
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
571,71 EUR
19.12.2012
Predmet: čistiace pr. SJ + MS
101200175
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
169,78 EUR
28.06.2012
Predmet: čistiace pr.
101200126
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
220,84 EUR
21.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
42/2016
objednávka
Anita Albertová- DARNIA
67,00 EUR
31.08.2016
Predmet: hrnček sklenený s učkom 250 ml 100 ks
2016121
faktúra
Anita Albertová - DARNIA
46564683
67,00 EUR
22.09.2016
Predmet: hrnček s uškom 100 ks
70/16
objednávka
Andpet s.r.o.
75,20 EUR
09.01.2017
Predmet: vianočné menu 16x
2016009
faktúra
Andpet s.r.o.
75,20 EUR
09.01.2017
Predmet: čerpanie SF
474
faktúra
AMS TRADE s.r.o.
36773671
2 059,20 EUR
16.08.2017
Predmet: vybavenie tried- paplony, vankuše, obliečky,plachty