portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9043/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) - kurz Dolná Tižina
9044/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
336,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) - kurz Dolná Tižina
9045/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
232,40 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny, nemčiny (PČ) za september 2013
9046/13
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
336,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) - kurz Dolná Tižina
9047/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
139,44 EUR
23.10.2013
Predmet: Vyučovanie 12h angličtiny (PČ) za 09/2013
168/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,10 EUR
23.10.2013
Predmet: Telekomunikačné poplatky za 09/2013
169/13
faktúra
Glassmont, s.r.o.
45570965
124,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Izolačné dvojsklo (88x1568)
170/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Služby VUC Net za 10/2013
171/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
617,06 EUR
23.10.2013
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti na rok 2013
172/13
faktúra
Iura Edition s.r.o.
31348262
64,20 EUR
23.10.2013
Predmet: Predplatné Manažment školy na rok 2014
9048/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
06.11.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2013 (PČ)
9049/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
383,46 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-10/2013 - 33h (PČ)
9050/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 10/2013 (15h) PČ
9051/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
06.11.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 10/2013 (PČ)
173/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
135 113,92 EUR
06.11.2013
Predmet: Realizované stavebné práce na zateplení
174/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
06.11.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2013
175/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
437,80 EUR
06.11.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 10/2013 (398x1,10)
176/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
119,40 EUR
06.11.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2013 (398x0,30)
177/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
06.11.2013
Predmet: Finančný spravodajca 2014
178/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
06.11.2013
Predmet: Zbierka zákonov r.2014
179/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.11.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 10/2013
180/13
faktúra
Súkromná stredná odborná škola
31070850
460,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Obed pre zamestnancov pri príležitosti výročia založenia školy (zo SF)
181/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2013
9052/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
370,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Patchpanel, dátové zásuvky, kabeláž k internet.pripojeniu 5miestností
185/13
faktúra
Lamačka Michal Ing. - EUROPEN
30492921
950,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Rozvod internet.pripojenia pre 5 miestností +materiál
186/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
114 344,88 EUR
27.11.2013
Predmet: Stavebné úpravy, zateplenie, výmena okien
187/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
27.11.2013
Predmet: VUC Net za 11/2013
188/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
124,56 EUR
27.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 10/2013
189/13
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
37,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Školenie: práca a odmeňovanie v školstve
182/13
faktúra
Kováčová Helena - KOVOSP
33364028
72,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Kurz a skúška kuriča
183/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka plynu za 11/2013
184/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2013
9053/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
04.12.2013
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 11/2013
190/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
115,80 EUR
04.12.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 11/2013 (386x 0,30€)
191/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
424,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 11/2013 (386x 1,10€)
192/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 115,69 EUR
04.12.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 26.08.-26.11.2013
193/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka plynu za 12/2013
194/13
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
04.12.2013
Predmet: Spotreba elektrickej energie pri výpožičke priestorov
195/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.12.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 11/2013
196/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2013
197/13
faktúra
Tector, s.r.o.
45958882
749,04 EUR
04.12.2013
Predmet: Oprava vodovodného potrubia (3miestnosti)
198/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka elektriky za 12/2013
199/13
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
11.12.2013
Predmet: Prefakturácia energií pri výpožičke miestností za 12/2013
9054/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
506,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 11/2013 (PČ) 46h á 11,-
9055/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
174,30 EUR
11.12.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2013 (PČ) 15h á 11,62
9056/13
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
348,60 EUR
11.12.2013
Predmet: Vyučovanie angličtiny/nemčiny za 11,12/2013 (PČ) 30h á 11,62€
200/13
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Služby zverejňovania zmlúv za r.2014
201/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,08 EUR
18.12.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 11/2013
202/13
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
23,40 EUR
18.12.2013
Predmet: Fakturácia nájmu vyučovacích priestorov 10/2013
203/13
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
62,40 EUR
18.12.2013
Predmet: Nájom vyučovacích priestorov za 11/2013
204/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
217,35 EUR
18.12.2013
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
205/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
234,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Tonery podľa objednávky
206/2013
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
70,15 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny k pohosteniu pri ukončení roka zo SF
207/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Služby VUC Net za 12/2013
208/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2013
9057/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
132,76 EUR
30.12.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 10-11/2013
209/13
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,25 EUR
30.12.2013
Predmet: Časopis Freundschaft za 6-10/2014
210/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
154 140,80 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
211/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
33 877,54 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
212/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
19 415,68 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
213/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
-0,02 EUR
30.12.2013
Predmet: Dobropis k došlej faktúre 210/13
214/13
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
08.01.2014
Predmet: Nájomné za 12/2013 (18h á 2,60)
215/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
08.01.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10-11/2013
216/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
13,68 EUR
08.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za 11-12/2013
217/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,90 EUR
08.01.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2013 (239x 1,10Eur)
218/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
71,70 EUR
08.01.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2013 (239x 0,30Eur)
219/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
235,24 EUR
08.01.2014
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
220/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
33,19 EUR
08.01.2014
Predmet: Poštové poukážky 1000ks
221/13
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
334,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Kancelársky papier (100ks A4 Bal500; 2ks A3; +4x dvojhárky A3; +3x kopírovací A4)
222/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
350,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Montáž projektorov, údržba kopíriek, servis tlačiarní, montáž WiFi (35h á 10Eur)
223/13
faktúra
Dolník Roman - R+M Predaj, Servis
37433482
468,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Kopírka Toshiba E-studio 18
224/13
faktúra
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Projektor Benq MX503
225/13
faktúra
Kinekus, s.r.o.
36011037
342,97 EUR
08.01.2014
Predmet: Údržbársky materiál (skrutkovače, odhŕňač snehu, Primalex 8x; akrylový lak 5x; vodováha, štetec, rukavice, riedidlo, 10x kôš; toaletný papier)
226/13
faktúra
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Učiteľská stolička Atlas 21ks
227/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
100,01 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň HP LJ M1132
228/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
229/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,63 EUR
08.01.2014
Predmet: Doúčtovanie telekomunikačných poplatkov za 09/2013
230/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
169,18 EUR
09.01.2014
Predmet: Magnetofóny Philips MCD135, MCM2000
9058/13
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
116,20 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2013 (PČ) 10h á 11,62
9059/13
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
581,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2013 50h á 11,62