portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Dodávke elektrickej energie za 09/2014
128/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Dodávka plynu za 09/2014
129/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
688,02 EUR
11.09.2014
Predmet: Vodné, stočné za 05-08/2014
130/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2014
131/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
79,01 EUR
11.09.2014
Predmet: Tonery T-1800, HP CE505A
132/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,91 EUR
11.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 08/2014
133/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Predplatné mesačníka ROPO 11/2014-10/2015
134/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
107,03 EUR
17.09.2014
Predmet: Poplatky a provízia za platby kartou na terminály za august (obrat 6353€)
135/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
17.09.2014
Predmet: Služby VUC Net za 09/2014
136/14
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
178,37 EUR
23.09.2014
Predmet: Cudzojazyčné časopisy Friendship na šk.rok 2014/15 (30ks)
9034/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
25.09.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za mesiac 08/2014
137/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
25.09.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 08/2014
138/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
08.10.2014
Predmet: Preddavok Finančný spravodajca 2015
139/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
08.10.2014
Predmet: Preddavok Zbierka zákonov 2015
140/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 09/2014 (350x 0,30€)
141/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
385,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 09/2014 (350x 1,10€)
142/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Licencia na eTlačivá Jazykové školy na 12mes.
143/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
08.10.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 09/2014
144/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2014
145/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Dodávka plynu za 10/2014
146/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2014
147/14
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
112,21 EUR
08.10.2014
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (Cambr.grammar 4ks, trainer CD 2ks)
148/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,66 EUR
13.10.2014
Predmet: Telefón.poplatky a internet.prístup za 09/2014
149/14
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
26,73 EUR
14.10.2014
Predmet: Cudzojazyčná listeratúra Schritte 4 KB+AB/LHR
150/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
381,10 EUR
14.10.2014
Predmet: Poplaty a provízie za použitie platob.terminálu 09/2014
151/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Nákup stravných lístkov (13ks á 3,-)
152/14
faktúra
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
153/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
112,02 EUR
22.10.2014
Predmet: Tonery CRG716 magenta, yellow, cyan, HPC6615D black
154/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb za software (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2014
155/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Služby VUC Net za 10/2014
156/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
66,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Predplatné Manažment školy za r.2015
9035/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 09/2014
157/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
617,06 EUR
28.10.2014
Predmet: Poistenie zodpovednosti a poistenie majetku za r.2014
158/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
28.10.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 09/2014
159/14
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Odborná prehliadka a protokol skúšky elektrických spotrebičov
9036/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
139,44 EUR
05.11.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 10/2014 12h á 11,62€
160/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
147,20 EUR
05.11.2014
Predmet: Tonery CRG716 Black, HPCE505X 2ks, HPCE285A 2ks
161/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,80 EUR
05.11.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2014 (376 á 0,30€)
162/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
413,60 EUR
05.11.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2014 (376 á 1,10€)
163/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Dodávka elektr.energie za 11/2014
9037/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 10/2014
9038/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 09/2014
9039/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh (PČ)
164/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Dodávka plynu za 11/2014
166/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
42,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh
165/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2014
167/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 10/2014
168/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,50 EUR
12.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 10/2014
169/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Služby VUC Net za 11/2014
170/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
47,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Poplatky za platbu kartou za 10/2014 (hrubá suma 2783€)
171/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Toner T-1800
172/14
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
179,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
9040/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
03.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 11/2014 (9h á 11,62)
9041/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 11/2014
173/14
faktúra
Ferula, s.r.o.
36435660
208,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Výživový doplnok zo SF (hliva ustricová 16ks)
174/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
102,90 EUR
03.12.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2014 (343x 0,30€)
175/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
377,30 EUR
03.12.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2014 (343x 1,10€)
176/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodávka plynu za 12/2014
177/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 128,67 EUR
03.12.2014
Predmet: Vodné (403m3), stočné (585m3) za obdobie 08-11/2014
178/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
03.12.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 11/2014
179/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2014
180/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2014
181/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Programové vybavenie pre evidenciu žiakov
182/14
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Služby portálu eGov-Zmluvy na zverejňovanie zmlúv/faktúr r.2015
183/14
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
79,80 EUR
12.12.2014
Predmet: Úprava zoznamových formulárov (k program.vybaveniu)
9042/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 10/2014
184/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,24 EUR
15.12.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internet.prístup za 11/2014
185/14
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
78,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Cudzojazyčné knihy (English Plus Starter SB 5ks; English Plus Starter WB; Sicher B2 2ks)
186/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10/2014
187/14
faktúra
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Deratizačné práce
9043/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
19.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 12/2014 (9h. á 11,62)
9044/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 11/2014
188/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Dátové služby VUC Net za 12/2014
189/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 4.Q 2014
190/14
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
374,32 EUR
19.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby (papier A4/80g/500ks 65ks; dvojhárok A3/250ks 10ks; zakladač 15ks; pero/ceruzka 32ks; výkres A4/180g/200ks 1tis.ks; papier baliaci 90g 40ks; lepidlo Profice 15ks; páska 66m 5ks; lepiaca guma; strúhodalo 5ks; samolepiaci blok)
191/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
19.12.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 11/2014
192/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,1€
193/14
faktúra
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
64,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Nájomné 09-12/2014 (32x 2,-)
194/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
79,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2014 (264x 0,30€)
195/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
290,40 EUR
19.12.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2014 (264x 1,10€)