portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF51/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF52/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
81,26 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 05/2021
DF53/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 07/2021
DF54/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 06/2021
DF55/2021
faktúra
Lindström
35742364
7,08 EUR
10.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží
DF56/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
10.10.2021
Predmet: KORWIN - popdora 07/2021
DF57/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 08/2021
DF58/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 07/2021
DF59/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 07/2021
DF60/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 06/2021
DF61/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
10.10.2021
Predmet: KORWIN podpora 06/2021
DF62/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.10.2021
Predmet: Mzdová agenda 06/2021
DF63/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-23,58 EUR
10.10.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za I.polrok - dobropis
DF64/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
10.11.2021
Predmet: Mzdová agenda 07/2021
DF65/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
10.11.2021
Predmet: Programové vybavenie PAM 07-09/2021
DF66/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
394,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF67/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
18.12.2021
Predmet: Fa za servisné práce a výmenu disku
DF68/2021
faktúra
Generali Poisťovňa, a. s.
35709332
33,00 EUR
18.12.2021
Predmet: Poistenie
DF69/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
18.12.2021
Predmet: KORWIN - podpora 08/2021
DF70/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
18.12.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 09/2021
DF71/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
18.12.2021
Predmet: dodávka tepla 08/2021
DF72/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
06.06.2022
Predmet: hlasové služby 08/2021
DF74/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
06.06.2022
Predmet: mzdová agenda 08/2021
DF75/2021
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
410,00 EUR
06.06.2022
Predmet: odborná prehliadka a skúška na elektr.inštalácii v objekte ZUŠ
DF77/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
06.06.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby 10/2021
DF73/2021
faktúra
Lindström
35742364
12,65 EUR
06.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF76/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Služby BOZP
DF78/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
69,12 EUR
06.06.2022
Predmet: Teplo 09/2021
DF79/2021
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
95,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Odborný seminár moderná správa registratúry"
DF80/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
06.06.2022
Predmet: podpora Korwin 09/2021
DF81/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 079,17 EUR
06.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny
DF82/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby
DF83/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
07.06.2022
Predmet: Mzdová agenda 09/2021
DF84/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF85/2021
faktúra
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Vzdelávací program
DF86/2021
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
8,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky-doúčtovanie
DF87/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Služby BOZP
DF88/2021
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
15,90 EUR
07.06.2022
Predmet: Podpora KORWIN 10/2021
DF89/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
116,53 EUR
07.06.2022
Predmet: Dodávka tepla 10/2021
DF90/2021
faktúra
Lindström
35742364
25,30 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží
DF91/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby 10/2021
DF92/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
143,18 EUR
07.06.2022
Predmet: Mzdová agenda 10/2021
DF93/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
07.06.2022
Predmet: Program.vybavenie SW Softip 10-12/2021
DF95/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.06.2022
Predmet: Nákup notbooku + inštalácia
DF94/2021
faktúra
Ondrej Rybár NETRON
37325159
316,80 EUR
07.06.2022
Predmet: Licencia antivírus
DF96/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
36,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2021
DF97/2021
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
46,87 EUR
07.06.2022
Predmet: Notový materiál
DF98/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
224,69 EUR
07.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
DF99/2021
faktúra
Anthya, s.r.o.
46285768
97,50 EUR
07.06.2022
Predmet: Antigen test na Covid-19
DF100/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,10 EUR
07.06.2022
Predmet: čist. a hyg.potreby + ochr.pomôcky
122044284
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 749,62 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 67/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.88 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1750.50 Eur,
9017200098
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 72/2022Spracovanie mzdovej agendy 07/2022 Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9016200099
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 71/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 07-09/2022 Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
1421076970
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 66/2022
Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
9017200085
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 70/2022Spracovanie mzdovej agendy 06/2022 Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9010100179
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
32,43 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 69/2022Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022 - vyúčtovanie Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 32.43 Eur,
1022080705
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 68/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2315252
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,78 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 65/2022Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022 Položky: Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
1341042954
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 64/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
2482022
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 63/2022Fa za služby BOZP za II.Q 2022 Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
622202291
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 62/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 06/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
1022070734
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 61/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
FV22/039
faktúra
KARFER
36691208
161,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 60/2022Fa za učebné pomôcky-farby Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur,
22046
faktúra
Sirotná Soňa
43695311
15,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 59/2022Kancelársky materiál - folia Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
2022200916
faktúra
Mamtextile, s.r.o.
06874100
117,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 58/2022Fa za učebné pomôcky-plátno Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur,
202206308
faktúra
DANILL, a.s.
36540871
98,31 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 57/2022Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká Položky: Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká, 1.000000 ks, Suma položky 98.31 Eur,
122034226
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
449,82 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 56/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.18 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
22106
faktúra
HAMAVISS, s.r.o.
46396772
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 55/2022
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
A1774299
faktúra
ARTMIE spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 54/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 242.29 Eur,
2305812
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 53/2022Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022 Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
622202045
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
82,03 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 52/2022Migrácia Korwinu ba nový PC Položky: Ostatné služby DATALAN údržba SW, 1.000000 ks, Suma položky 82.03 Eur,
202209233
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 51/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
9017200056
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 50/2022Spracovanie mzdovej agendy 05/2022 Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9014200062
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 49/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 04-06/2022 Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
3220000443
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 48/2022Funkčné vzdelávanie Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
1022060726
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 47/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1521048168
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 46/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
10220251
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
68,15 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 45/2022Dodávka tepla 05/2022 Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 68.15 Eur,
22026
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
95,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 44/2022Kancelársky materiál - toner Položky: Kancelársky materiál-toner, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
622201890
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 43/2022
Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,