portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1481355212
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 67/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622302301
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 66/2023Mes.popl.-Korwin podpora:06/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
9018200194
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-66,62 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 65/2023Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2023 Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky -66.62 Eur,
9019300064
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 64/2023Spotreba elektrickej energie II.polrok 2023 Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
2442152
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
9,36 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 68/2023Fa za prenájom rohoží 16.06.-16.07.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,
230100063
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 63/2023Školenie Komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy Položky: Školenie Komunik.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,
2422023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 62/2023Fa za služby BOZP za II.Q 2023 Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2023285
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 61/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230294
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 60/2023Dodávka tepla 06/2023 Položky: Dodávka tepla 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
2431139
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 59/2023Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
20230502
faktúra
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
227,58 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 58/2023VO- výtvarné potreby Položky: VO- výtvarné potreby, 1.000000 ks, Suma položky 227.58 Eur,
622303052
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 72/2023Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
1591360535
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 71/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
223003819
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 70/2023Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2023 Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,
2023330
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 69/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2460463
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,73 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 79/2023Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 77/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -8/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
3230000617
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
89,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 76/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M4 Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,
622303376
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 75/2023Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
2023375
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 74/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230380
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 73/2023Dodávka tepla 08/2023 Položky: Dodávka tepla 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
202308245
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 78/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
2470693
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 88/2023Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
1591402868
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 87/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -9/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622303737
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 86/2023Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
202314256
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 85/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
20239079
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
83,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 84/2023Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 83.50 Eur,
3682023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 83/2023Fa za služby BOZP za III.Q 2023 Položky: Fa za služby BOZP III.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2023422
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 82/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230421
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 81/2023Dodávka tepla 09/2023 Položky: Dodávka tepla 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230338
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 80/2023Dodávka tepla 07/2023 Položky: Dodávka tepla 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
23VF00196
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 94/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2023 Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
622304435
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 93/2023Mes.popl.-Korwin podpora:102023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
10230463
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
321,47 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 92/2023Dodávka tepla 10/2023 Položky: Dodávka tepla 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 321.47 Eur,
2023470
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 91/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202315645
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 89/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
272023
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 90/2023Fa za ladenie 9 ks klavírov Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
1541556901
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 148/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622305196
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
18,50 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 147/2023Mes.popl.-Korwin podpora:122023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
5012023
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 146/2023Fa za služby BOZP za IV.Q 2023 Položky: Fa za služby BOZP IV.Q 2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2501837
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 145/2023Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
10230546
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
707,32 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 144/2023Dodávka tepla 12/2023 Položky: Dodávka tepla 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 707.32 Eur,
5401067793
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
577,39 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 138/2023Digitálna kamera, pamäťová karta,dopravné Položky: Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, Pamäťová karta, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,
23VF00228
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 142/2023Licencia Office 365 na 2 PC od 27.12.2023 do 26.12.2024 Položky: Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 99.42 Eur, Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 1.38 Eur,
FV2300684
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
211,20 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 141/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
FV23/082
faktúra
KARFER, s.r.o.
36691208
217,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 140/2023Magnetická tabuľa a kancelárske potreby Položky: Magnetická tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 43.30 Eur, Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 174.10 Eur,
112306034
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 139/2023Kábel a adaptér Položky: Kábel, 1.000000 ks, Suma položky 6.89 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.89 Eur, Adaptér, 1.000000 ks, Suma položky 25.13 Eur,
23VF00225
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 137/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2023 Položky: Fa za servisné práce 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
230100481
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 134/2023Gitara 2 ks s puzdrami Položky: Gitara 2 ks s puzdrami, 1.000000 ks, Suma položky 478.90 Eur,
2231761
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 133/2023Toner pre OKI MC883 Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 568.00 Eur,
2305308344
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 132/2023Hudobný život 2/2024-12/2024 Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
2312167
faktúra
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 143/2023Fa za opravu okna v tanečnej sále Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
202321160
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 135/2023Fa ZUŠ dec.2023 Položky: Fa ZUŠ dec.2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
423271
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 130/2023Fa za využívanie eGov na rok 2024, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
422298
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 129/2023Fa za využívanie eGov na rok 2023, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
23FV00168
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 128/2023Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2024 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
2023172
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
154,69 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 127/2023Kancelárske potreby - toner,papier Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 154.69 Eur,
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
51-2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 126/2023čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 148.36 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur,
ARM720230054236
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
134,65 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 124/2023Vešiakový panel Spice Položky: Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 134.65 Eur,
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,
ARM720230053488
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 121/2023Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks Položky: Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 526.40 Eur,
622304945
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
92,53 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 120/2023Konzultačné práce - servis Korwin Položky: Ostatné služby DATALAN údržba SW, 1.000000 ks, Suma položky 92.53 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 118/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
23VF00212
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 113/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2023 Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,
2084983497
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 117/2023Chladnička Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur,
202311136
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 116/2023Hyg.potreby - papierové utierky Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,
622304662
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
18,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 115/2023Mes.popl.-Korwin podpora:112023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
FV-11/2023
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 114/2023Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 128.50 Eur,
2491428
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 112/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
230106839
faktúra
Houseland s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 111/2023Písací stôl Mijas biely - pre TO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,
3231710
faktúra
Pece spol. s r. o.
36618233
169,10 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 110/2023Hrnčiarska hlina a glazúra pre VO, dopravné Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Dopravné , 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,
FV2300649
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 109/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 63.81 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
202318969
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 108/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023 Položky: Fa odmeň.zam-cov 2023/2024, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
10230504
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
569,22 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 107/2023Dodávka tepla 11/2023 Položky: Dodávka tepla 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 569.22 Eur,
2023520
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 106/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,