portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2023/97
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
4 732,80 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/98
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
82,28 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/99
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
310,55 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/100
faktúra
TAURIS, a.s.
168,65 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/101
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
268,90 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/156
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
528,80 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2023/157
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
97,96 EUR
03.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2023/158
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
268,73 EUR
03.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/159
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
03.11.2023
Predmet: školenie personalistika a mzdy pre pokoročilých
DF2023/160
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
564,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Realizácia V.O. na dodávateľa zemného plynu
DF2023/161
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
363,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Realizácia V.O. technické a právne služby
DF2023/162
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.11.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 10/2023
DF2023/163
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.11.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/164
faktúra
Filozofická fakulta, Katedra tel.výchovy a športu
30232295
930,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Kurz pre pedagógov-inštruktor zjazdového lyžovania
DF2023/165
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-238,08 EUR
03.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/166
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-191,99 EUR
03.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/167
faktúra
MY DVA SLOVAKIA, s.r.o.
35937548
321,38 EUR
03.11.2023
Predmet: Skrinka s dviekami pre predškolákov
DF2023/168
faktúra
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o.
44491191
70,66 EUR
03.11.2023
Predmet: Obrusy PVC ŠJ a MŠ
DF2023/168
faktúra
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o.
44491191
70,66 EUR
29.11.2023
Predmet: Obrusy PVC ŠJ a MŠ
DF2023/169
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
29.11.2023
Predmet: plyn
DF2023/170
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 037,84 EUR
29.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/171
faktúra
Servis dverí a okien
40084914
304,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oprava okien v umývake a v triede MŠ
DF2023/172
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
210,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Viacnásobné čistenie kanalizácie
DF2023/173
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
150,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Zapojenie svetiel MŠ
DF2023/174
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-189,85 EUR
29.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/175
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-222,46 EUR
29.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/176
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
230,14 EUR
29.11.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠ a ŠJpodľa prílohy
DF2023/177
faktúra
SCONTO NÁBYTOK, s.r.o.
44731159
499,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky stôl
DF2023/178
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
884,53 EUR
29.11.2023
Predmet: Tonery podľa zoznamu
DF2023/179
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
406,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2023/180
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
42,42 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2023/181
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
196,56 EUR
29.11.2023
Predmet: Licencia škola efektívne
DF2023/182
faktúra
UNION POISŤOVŇA, a.s.
31322051
50,58 EUR
29.11.2023
Predmet: Poistenie majetku
DF2023/183
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 659,90 EUR
29.11.2023
Predmet: Vybavenie predškoláckej triedy podla prílohy
DF2023/184
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
97,96 EUR
29.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2023/185
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 000,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
DF2023/186
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 145,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Montáž regulačných ventilov na radiatory
DF2023/187
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
648,10 EUR
29.11.2023
Predmet: Tonery MŠ
DF2023/188
faktúra
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.
35950226
45,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Parochňa a fúzy Mikuláš
DF2023/189
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
6,43 EUR
29.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie Školák
DF2023/190
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
72,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oplachový a umývací prostriedok
DF2023/191
faktúra
MARTINUS, s.r.o.
45503249
165,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Darčekove poukažky pre žiakov za zber papiera
DF2023/192
faktúra
PartyWorld
06283284
138,20 EUR
29.11.2023
Predmet: Kostým Mikuláš
DF2023/193
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
226,08 EUR
29.11.2023
Predmet: Zbrorovňa komplet 2024
DF2023/194
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-414,72 EUR
29.11.2023
Predmet: Dobropis Tonery
DFE2023/102
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
402,35 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/103
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
266,04 EUR
29.11.2023
Predmet: potraviny
DFE2023/104
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
212,04 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/105
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
404,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/106
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
114,85 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/107
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
241,92 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/108
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
308,88 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/109
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 432,64 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/110
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
497,75 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/111
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
197,53 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/112
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
398,10 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/113
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
212,04 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/114
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
89,76 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/115
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
169,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/116
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
382,64 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/194
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-414,72 EUR
18.12.2023
Predmet: Dobropis Tonery
DF2023/195
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
393,35 EUR
18.12.2023
Predmet: Pracovne oblecenie ŠJ
DF2023/196
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
3 271,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancov
DF2023/197
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.12.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/198
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
18.12.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 11/2023
DF2023/199
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
18.12.2023
Predmet: odmeňovanie zamestnancov škôl 2023/2024
DF2023/200
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 185,25 EUR
18.12.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/201
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
539,10 EUR
18.12.2023
Predmet: Pomocky pre predskolakov podla zoznamu
DF2023/202
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
DF2023/203
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
109,08 EUR
18.12.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodupoistenie notebookov
DF2023/204
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
165,50 EUR
18.12.2023
Predmet: Školiaci pobyt pre zamestnancov
DF2023/205
faktúra
TYCAN
46197940
235,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Oprava tlačiarne Canon
DF2023/206
faktúra
SOKOL IVAN
37568426
240,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Autobusova preprava
DF2023/207
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
92,40 EUR
09.01.2024
Predmet: Realizácia V.O. technické a právne služby
DF2023/208
faktúra
Slovenské centrum obstarávania, o.z.
42260515
1 102,80 EUR
09.01.2024
Predmet: Realizácia V.O. na dodávateľa zemného plynu
DF2023/209
faktúra
INDÍCIA, s.r.o.
50206621
208,80 EUR
09.01.2024
Predmet: školské pomôcky
DF2023/210
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
37,70 EUR
09.01.2024
Predmet: Tvorba asistenčného portfólia
DF2023/211
faktúra
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
36631124
144,70 EUR
09.01.2024
Predmet: Historicke revuepredskolska vychova,vcielka,informatorium
DF2023/213
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
19,70 EUR
09.01.2024
Predmet: Videokábel Vention
DF2023/214
faktúra
EGOV SYSTEMS, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.01.2024
Predmet: služba eGov zmluvy