portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6233
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
874,06 EUR
04.06.2019
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu
132/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
567,60 EUR
04.06.2019
Predmet: Dotácia - predškoláci
133/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
04.06.2019
Predmet: fa za dodávku plynu
134/2019
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za ochranu objektu
135/2019
faktúra
SWAN
47258314
7,61 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
136/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,64 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
137/2019
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za mesačný IT servis
138/2019
faktúra
Energie2
46113177
74,87 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok ZŠ
139/2019
faktúra
Energie2
46113177
153,21 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok MŠ
140/2019
faktúra
ELSO PHILIPS SERVICE
31423388
111,50 EUR
07.06.2019
Predmet: fa za teplomery do ŠJ
141/2019
faktúra
AMKOV
46715061
417,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za ročnú údržbu kotla
142/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za služby - apríl, máj
143/2019
faktúra
Jozef Trubač
33212619
46,70 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za kvety a zeminu - MŠ
144/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia
0037954521
211,20 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za kalibrácie teplomerov
145/2019
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
14.06.2019
Predmet: fa za publikáciu - Dokumentácia ZŠ-jún
146/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia
0037954521
27,00 EUR
14.06.2019
Predmet: fa za overenie váhy v ŠJ
147/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
14.06.2019
Predmet: fa za aSc Agendu
148/2019
faktúra
UNION poisťovňa
31322051
50,76 EUR
14.06.2019
Predmet: fa za poistné
149/2019
faktúra
UNION poisťovňa
31322051
181,61 EUR
14.06.2019
Predmet: fa za poistné
150/2019
faktúra
SLOVEX
43287247
279,20 EUR
18.06.2019
Predmet: fa za pracovné odevy do školskej jedálne
151/2019
faktúra
RAABE
35908718
89,80 EUR
18.06.2019
Predmet: fa za publikácie
152/2019
faktúra
Orange
35697270
62,18 EUR
18.06.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
153/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
51697190
229,37 EUR
19.06.2019
Predmet: fa za kontrolu hasiacich prístrojov
154/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
648,28 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za taniere, príbory, naberačky do ŠJ
155/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
474,43 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za kastróly a pokrievky
156/2019
faktúra
RAABE
35908718
42,76 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za publikáciu - Výchovný program pre ŠVVZ č. 22
157/2019
faktúra
LEMAX
17672562
401,42 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za čistiace prostriedky
158/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
25.06.2019
Predmet: fa za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany
159/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
444413467
110,40 EUR
01.07.2019
Predmet: fa za stojan na bicykle
160/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
01.07.2019
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov
161/2019
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.07.2019
Predmet: fa za mesačný IT servis
162/2019
faktúra
JIS-SK, s.r.o.
45687951
228,00 EUR
01.07.2019
Predmet: fa za modul - "Normovanie stravy"
163/2019
faktúra
Nakladatelství FORUM
46490213
65,82 EUR
01.07.2019
Predmet: fa za publikáciu "Kontrolná zložka riaditeľa školy"
164/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
03.07.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
165/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
03.07.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
166/2019
faktúra
ŠEVT
31331131
38,94 EUR
03.07.2019
Predmet: fa za tlačivá
167/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
03.07.2019
Predmet: fa za plyn
168/2019
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
08.07.2019
Predmet: fa za ochranu objektu
169/2019
faktúra
Nexa
362397798
27,60 EUR
08.07.2019
Predmet: fa za kontrolu žiariča v MŠ
170/2019
faktúra
Energie2
46113177
98,98 EUR
09.07.2019
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok MŠ
171/2019
faktúra
SWAN
47258314
9,96 EUR
09.07.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
172/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
834,33 EUR
09.07.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
173/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
511,20 EUR
09.07.2019
Predmet: fa za dotáciu na stravu - predškoláci
174/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
91,52 EUR
11.07.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
175/2019
faktúra
JABLOTRON
31645976
10,76 EUR
22.07.2019
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM kartu
176/2019
faktúra
Orange
35697270
62,70 EUR
22.07.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
177/2019
faktúra
Autodoprava JOKR
33429227
326,64 EUR
22.07.2019
Predmet: fa za dopravu
178/2019
faktúra
biomarina-biowaste
50336932
30,00 EUR
22.07.2019
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu - júl
179/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
182,21 EUR
25.07.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
180/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
74,40 EUR
25.07.2019
Predmet: fa za dotáciu na stravu - predškoláci
181/2019
faktúra
Ľubomír Suchoň
41434463
120,00 EUR
25.07.2019
Predmet: fa za pepravu autobusom
182/2019
faktúra
EFEKT - Peter Jantovič
11756934
800,00 EUR
25.07.2019
Predmet: fa za maliarske a natieračské práce
183/2019
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
01.08.2019
Predmet: fa za účtovný program
184/2019
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
01.08.2019
Predmet: fa za mesačná IT servis
185/2019
faktúra
CREOO
50643151
120,94 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za potlač darčekových predmetov
186/2019
faktúra
RVC
31826385
36,00 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za poplatok za školenie
187/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby
188/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
189/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
190/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za dodávku plynu
191/2019
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
12.08.2019
Predmet: fa za ochranu objektu
192/2019
faktúra
SWAN
47258314
9,82 EUR
12.08.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
193/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
92,77 EUR
12.08.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
194/2019
faktúra
INTO Slovakia
36276316
35,00 EUR
12.08.2019
Predmet: fa za toner
195/2019
faktúra
Homedesign
46275215
50,54 EUR
20.08.2019
Predmet: obrusy do školskej jedálne
196/2019
faktúra
Poradca
36371271
56,80 EUR
20.08.2019
Predmet: fa za odbornú dokumentáciu
197/2019
faktúra
LEMAX
17672562
114,86 EUR
20.08.2019
Predmet: fa za kancelárske potreby
198/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
20.08.2019
Predmet: fa za služby pri implementácii EU projektu
199/2019
faktúra
LEMAX
17672562
462,82 EUR
21.08.2019
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
200/2019
faktúra
LEMAX
17672562
1 136,60 EUR
21.08.2019
Predmet: fa za papiernický tovar
201/2019
faktúra
Orange
35697270
61,00 EUR
21.08.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
202/2019
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
537,08 EUR
23.08.2019
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
203/2019
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
304,34 EUR
23.08.2019
Predmet: fa za vodné a stočné - ZŠ
204/2019
faktúra
AD REM
11782889
351,68 EUR
27.08.2019
Predmet: fa za učebnice angličtiny 3.ročník
205/2019
faktúra
AD REM
11782889
241,78 EUR
28.08.2019
Predmet: fa za učebnice AJ
206/2019
faktúra
AD REM
11782889
307,72 EUR
28.08.2019
Predmet: fa za učebnice AJ
207/2019
faktúra
ST-Trade
44883471
12,50 EUR
28.08.2019
Predmet: fa za farebný papier
208/2019
faktúra
CKD market
36232017
10,90 EUR
02.09.2019
Predmet: fa za čistiaci prostriedok do umývačky
209/2019
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
02.09.2019
Predmet: fa za publikáciu Svet škôlkara
210/2019
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.09.2019
Predmet: fa za mesačný IT servis