portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
55/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
56/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
52,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
57/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
598,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
58/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 685,71 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
59/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Evaluácia v Materskej škole
60/23
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
129,18 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrolu prístrojov
61/23
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
210,72 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola prístrojov na Základnej škole
62/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
63/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vystavenie faktúry
64/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vystavenie faktúry
65/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 920,61 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
66/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 145,69 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
67/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program
68/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
69/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ
70/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,46 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
71/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
346,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Za vodu
72/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
146,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
73/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
336,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
74/23
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
120,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odbornú technickú prehliadku športového náradia
75/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
76/23
faktúra
Jarka Geregová
34748717
702,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za opravu športového náradia
77/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 864,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
78/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
79/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 918,84 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
80/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
454,13 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
81/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
43,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
82/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
83/23
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
131,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
84/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
31,92 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
85/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
86/23
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
110,22 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
87/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,16 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program
88/23
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
976,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Odborná prehliadka
89/23
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
394,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Odborná prehliadka
90/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 481,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
91/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
74,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
92/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
420,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
93/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
94/23
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
78,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Váhy triedy presnosti
95/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 201,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
96/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/ tovar
97/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
221,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
98/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
407,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
99/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 951,36 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
100/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
101/23
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Predškolská výchova škôlka
102/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
62,90 EUR
05.06.2024
Predmet: tovar
103/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: BOZP
104/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
190,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola detského ihriska
105/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj Mš
106/23
faktúra
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.
50145860
261,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie návrhu
107/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/tovar
108/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Evaluácia v materskej škôlke
109/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
9,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Tekuté mydlo
110/23
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
519,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Agenda Komplet
111/23
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
369,36 EUR
05.06.2024
Predmet: Toner
112/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
336,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
113/23
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
05.06.2024
Predmet: EduPage Pro
114/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
115/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,21 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/tovar
116/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
380,93 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
118/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
84,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
119/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 109,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
120/23
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
363661518
34,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Plombovanie
121/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
297,71 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské potreby
122/23
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
1 170,48 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
123/23
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
48,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odber a likvidáciu kuchynského odpadu
124/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Artikel
125/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/tovar
126/23
faktúra
Praktik Textil, s. r. o.
44491191
157,15 EUR
05.06.2024
Predmet: tovar
127/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
250,82 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
128/23
faktúra
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.
50145860
261,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie návrhu
129/23
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
1 134,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Príbor
130/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
297,17 EUR
05.06.2024
Predmet: Voda
131/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
132/23
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
285,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
133/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
259,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
134/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
574,45 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
135/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 109,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn