portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
165/2018
faktúra
SPROPEX
62,40 EUR
07.01.2019
Predmet: návšteva hvezdárne mš
166/2018
faktúra
Slovak telekom
64,92 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok telefon
167/2018
faktúra
Aquadrift
83,20 EUR
07.01.2019
Predmet: voda jelení
168/2018
faktúra
Feješ Mikuláš
50613057
204,00 EUR
07.01.2019
Predmet: kontrola hasiacich zariadení
169/2018
faktúra
Slovakia energy
185,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrina obec Dubovec
170/2018
faktúra
Slovakia energy
190,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn oú
171/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn zš
173/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
126,00 EUR
07.01.2019
Predmet: preištalovanie PC
174/2018
faktúra
Tauris
38,30 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
175/2018
faktúra
Jebo chlebo
13,86 EUR
07.01.2019
Predmet: chlieb šj
176/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
96,02 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar oú kosacka
177/2018
faktúra
Školská jedáleň
14,52 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
178/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
179/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
180/2018
faktúra
Casablanca BAR
35487747
33,20 EUR
07.01.2019
Predmet: obed pre starostov
181/2018
faktúra
Brantner
592,75 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok TKO 4/18
182/2018
faktúra
Brantner
308,08 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok Bio odpad
183/2018
faktúra
Pre naše deti
44468105
94,64 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar
184/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
22,69 EUR
07.01.2019
Predmet: poistenie notebook zš
185/2018
faktúra
Tauris
44,23 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
186/2018
faktúra
Slovakia energy
30,54 EUR
07.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrina zš
187/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
569,80 EUR
07.01.2019
Predmet: oprava verejného osvetlenia
188/2018
faktúra
Slovakia energy
110,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrina zš
189/2018
faktúra
Slovakia energy
22,99 EUR
07.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
190/2018
faktúra
Jebo chlebo
11,70 EUR
07.01.2019
Predmet: chlieb šj
191/2018
faktúra
Datalan, a.s
35810734
165,60 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar mš
192/2018
faktúra
LIMDSTROM
12,10 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží oú
193/2018
faktúra
Slovakia energy
190,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn ou
194/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn zš
195/2018
faktúra
LIMDSTROM
24,19 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
196/2018
faktúra
Orange
37,40 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok telefon
197/2018
faktúra
Róbert Boroš
166,14 EUR
07.01.2019
Predmet: potraviny šj
198/2018
faktúra
Babimpex s.r.o
200,00 EUR
07.01.2019
Predmet: verejné obstarávanie Asfaltovanie v obci
199/2018
faktúra
Tauris
36,89 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
200/2018
faktúra
Green Wave
45539197
35,88 EUR
07.01.2019
Predmet: mobilná skartácia mš +ou
201/2018
faktúra
Slovakia energy
289,00 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrina obec
202/2018
faktúra
Bartex
253,89 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
203/2018
faktúra
RVC
17,00 EUR
08.01.2019
Predmet: školenie
204/2018
faktúra
Aquadrift
77,85 EUR
08.01.2019
Predmet: voda jelení
205/2018
faktúra
Jebo chlebo
23,58 EUR
08.01.2019
Predmet: chlieb šj
206/2018
faktúra
Inprost s.r.o.
20,80 EUR
08.01.2019
Predmet: obecné noviny
207/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
11 605,50 EUR
08.01.2019
Predmet: montáž strechy mš
208/2018
faktúra
Komars, s.r.o
244,76 EUR
08.01.2019
Predmet: oprava krovinoreza
209/2018
faktúra
Tauris
35,64 EUR
08.01.2019
Predmet: mäso šj
210/2018
faktúra
Slovak telekom
66,12 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok telefon
211/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
212/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
213/2018
faktúra
Slovakia energy
1,64 EUR
08.01.2019
Predmet: nedoplatok
214/2018
faktúra
Doxx
352,00 EUR
08.01.2019
Predmet: stravné lístky
215/2018
faktúra
WEBYGROUP
85,44 EUR
08.01.2019
Predmet: ročný poplatok
216/2018
faktúra
Slovakia energy
10,78 EUR
08.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
217/2018
faktúra
Slovakia energy
115,00 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrina zš
218/2018
faktúra
Slovakia energy
38,54 EUR
08.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrina
219/2018
faktúra
Mesto Tisovec
81,60 EUR
08.01.2019
Predmet: členský stavebný úrad 2017
220/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie 01.07.2018-01.10.2018
221/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
08.01.2019
Predmet: dokumentácia zš jún
222/2018
faktúra
ASC
129,00 EUR
08.01.2019
Predmet: agenda zš
223/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
08.01.2019
Predmet: školská jedáleň
224/2018
faktúra
Ekronn
57,00 EUR
08.01.2019
Predmet: odpad šj
225/2018
faktúra
Unikovo
130,00 EUR
08.01.2019
Predmet: vypracovanie mzdy apríl
226/2018
faktúra
Albion Books
399,00 EUR
08.01.2019
Predmet: anglické knihy
227/2018
faktúra
Brantner
181,44 EUR
08.01.2019
Predmet: odpad BIO
228/2018
faktúra
Brantner
380,73 EUR
08.01.2019
Predmet: odvoz TKO máj
229/2018
faktúra
WEBYGROUP
21,18 EUR
08.01.2019
Predmet: prevádzkový poplatok
230/2018
faktúra
Školská jedáleň
17,60 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
231/2018
faktúra
Jebo chlebo
7,92 EUR
08.01.2019
Predmet: chlieb šj
232/2018
faktúra
ZMOS
544,00 EUR
08.01.2019
Predmet: členské rok 2018
233/2018
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
509,88 EUR
08.01.2019
Predmet: kontrola ihrísk
234/2018
faktúra
Viktória Hámor
87,00 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
235/2018
faktúra
OZ Fiľakovskí Vlci
50033662
175,00 EUR
08.01.2019
Predmet: predstavnie zš
236/2018
faktúra
Orange
37,52 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
237/2018
faktúra
LINDSTROM
12,10 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží ou
238/2018
faktúra
LINDSTROM
24,19 EUR
08.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
239/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
98,00 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie MV 16.07.2018-15.10.2018
240/2018
faktúra
Róbert Boroš
141,06 EUR
08.01.2019
Predmet: potraviny šj
241/2018
faktúra
Jebo chlebo
21,12 EUR
08.01.2019
Predmet: chlieb šj
242/2018
faktúra
Slovakia energy
743,00 EUR
08.01.2019
Predmet: plyn zš
243/2018
faktúra
Slovakia energy
190,00 EUR
08.01.2019
Predmet: plyn ou
244/2018
faktúra
Disig, a.s.
32,40 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
245/2018
faktúra
Jebo chlebo
12,87 EUR
08.01.2019
Predmet: chlieb šj