portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
108/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
37 748,56 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO 02
105/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
14 599,55 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
096/12
faktúra
Alianz, slovenská poisťovňa
00151700
1 512,32 EUR
07.03.2012
Predmet: poistenie majetku
089/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 2/12-VO
088/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 684,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - Športový dom
087/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - MŠ
073/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 010,74 EUR
07.03.2012
Predmet: odvoz odpadu za 1/12
064/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
4 668,30 EUR
07.03.2012
Predmet: zimná údržba MK-Kopanice
063/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
07.03.2012
Predmet: kúpa akcií 1/12
015/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 1/12-VO
003/12
faktúra
Región Banská Štiavnica, OOCR
42197813
2 189,00 EUR
07.03.2012
Predmet: členský príspevok r.2012
932/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 351,64 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
923/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
75 863,89 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. SO 02 B 24b.j.
922/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
39 704,29 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. SO 04 D 16b.j.
914/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
530,14 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 15.12.-31.12.11
910/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 149,30 EUR
26.01.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
890/11
faktúra
Buštor Juraj
33994749
2 206,27 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinšt. práce-multifunkč.ihrisko
888/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 173,53 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 12/11
887/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 434,78 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
886/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 133,09 EUR
26.01.2012
Predmet: údržba VO za 12/11
884/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 037,58 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu za 12/11
880/11
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 296,00 EUR
26.01.2012
Predmet: pripojenie bytovky č.1224-16 b.j./el.energia/
875/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
806,05 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.12.-15.12.11
873/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
647,20 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ 12/11
869/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 287,95 EUR
26.01.2012
Predmet: vyúčtov. spoloč. staveb. úradu 7-11/11
864/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 12/11
853/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 373,35 EUR
26.01.2012
Predmet: poistné motor. voz. na II.pol.2012
848/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 630,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn za 12/11 - Športový dom
847/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 590,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 12/11 - MŠ, ŠJ
842/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 12/11
839/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 057,16 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad za 11/11
837/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,80 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 11/11
832/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 075,84 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu 3-11/11-mzdy
831/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
22 058,50 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "40b.j.-tech.vybav.BaD"
830/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
863,18 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky na stavbe "80b.j.-prípojka plynu"
829/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
67 488,02 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 01 A 24 b.j."
828/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
6 996,40 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 03 C 16b.j."
827/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
52 787,77 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "40b.j.-tech.vybav. AaC"
826/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
24 253,24 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 04 D 16b.j."
825/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
162 379,88 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80 b.j. SO 02 B 24 b.j."
824/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
1 141,06 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 11/11 - bytovky
817/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 846,56 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 11/11
818/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 127,42 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 11/11
816/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií za 11/11
815/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
19 312,99 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80 b.j.SO 04 D 16 b.j.
809/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
510,33 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 11/11
808/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
594,18 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 15.11.-30.11.111
762/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 062,63 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
792/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
783,98 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.11.-15.11.11
785/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
795,01 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 11/11
784/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
54 467,00 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
783/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
2 723,35 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
775/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 2
774/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 350,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 1
773/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 384,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - Športový dom
772/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 349,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - MŠ, ŠJ
767/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 11/11
780/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
762,40 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 10/11
759/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 709,81 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prev. dopravy 10/11
757/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 649,40 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 10/11
755/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
31 850,78 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80 b.j. "D16"
754/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
99 763,81 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky na stavbe B-24
753/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
12 809,36 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. "C16"
752/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
105 512,20 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80 b.j. "A24"
751/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
7 288,84 EUR
26.01.2012
Predmet: 40 b.j.-tech.vybav."AaC"
750/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
28 494,92 EUR
26.01.2012
Predmet: staveb.práce-rekonštr. MŠ
741/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
818,50 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 80 b.j.-10/11
740/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
950,80 EUR
26.01.2012
Predmet: dovoz pitnej vody-Kopanice
739/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
866,99 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
735/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 156,08 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM za 10/11 na prev. dopravy
730/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
714,97 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM od 15.10.-31.10.2011
716/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
835,22 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
707/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 145,55 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.10.-15.10.11
704/11
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
2 889,60 EUR
26.01.2012
Predmet: rekonštr. MŠ-okná a dvere
696/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 10/11
695/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia do VO-10/11
694/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
837,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 10/11-Šport. areál
693/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
816,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 10/11 - MŠ, ŠJ
688/11
faktúra
Jaroslav Ďurč - Elektro Kopanice
37151614
1 136,39 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinštal.práce-has.zbroj. Kopanice
683/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 698,23 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu 9/11