portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
267/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
94,87 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
266/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
11,76 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
265/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záverečná správa projektu - ekologická Hodruša
264/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
31.05.2012
Predmet: platy a mzdy UPGRADE
263/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za prepravu žiakov ZŠ
262/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
25,75 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
261/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,00 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
260/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
122,78 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - záver kolkár. turnaja
259/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
69,19 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - výroč. schôdza SZPB
258/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
25,26 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - zasadnutie OZ
255/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - MK a KD BH
254/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,78 EUR
31.05.2012
Predmet: platba za mobil
253/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
623,17 EUR
31.05.2012
Predmet: likvidácia odpadu 4/12
252/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
171,68 EUR
31.05.2012
Predmet: separovaný zber 4/12
251/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
200,80 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
250/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
629,83 EUR
31.05.2012
Predmet: PHM 4/12
249/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
869,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - Športový dom
248/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájomné za 288/5 - 5/12
244/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
170,20 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na motorové vozidlá
243/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
31.05.2012
Predmet: lekársky posudok
242/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
106,27 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
241/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Zbierka zákonov r. 2012 - 2.predd.
240/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
26,45 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 (prefakt.)
239/12
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
31.05.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody 4-6/12
238/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
31.05.2012
Predmet: elektrina VO za 4/12
237/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
364,01 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava SEAT INCA
236/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
847,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - MŠ a ŠJ
235/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
321,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - KD a MK Ban.Hodruša
234/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
151,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - Ocú
233/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - bufet OŠK
232/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - č.408
231/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
213,96 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
230/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
32,00 EUR
31.05.2012
Predmet: odborný seminár-správa dokumentov
229/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
61,15 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
228/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,08 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 3/12
227/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
265,20 EUR
31.05.2012
Predmet: kancel. mater., čist.potreby, ZPOZ
226/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
877,80 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné poukážky 3/12
225/12
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
846,00 EUR
31.05.2012
Predmet: zimná údržba MK
220/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
28,33 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
219/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
703,09 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - športový areál
218/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
612,38 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - dom č. 1225
217/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
217,69 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - výtočňa
216/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
167,76 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - č.82
215/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
117,72 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.q.12 - dom č. 1224
214/2012
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
102,08 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - MŠ, ŠJ
213/2012
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
86,64 EUR
31.05.2012
Predmet: voda za I.Q.12 - č.174
212/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
70,66 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - dom č. 232
211/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
61,85 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - Ocú
210/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
47,08 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - ĆERT (prefakt.)
209/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
29,99 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - č.447
208/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
18,52 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q. 12 - bytovky
207/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
10,48 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q. 12 - zdravot. stred.
206/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
9,26 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - MK aKD BH
205/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,45 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 3/12
204/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
280,90 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný dozor 80b.j. 3/12
201/12
faktúra
Ján Ivanovič
924,00 EUR
31.05.2012
Predmet: čistenie VP a úprava skládky
200/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
204,12 EUR
31.05.2012
Predmet: telef. poplatky 3/12
199/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
31.05.2012
Predmet: telefon. poplatky 3/12
198/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
197/12
faktúra
Miloš Pečuch -ELMI
37150910
255,00 EUR
31.05.2012
Predmet: opravy a údržba v obci za 1-3/12
196/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
141,19 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ
195/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
15,50 EUR
31.05.2012
Predmet: reflexná tabuľa - LIAZ MTS
193/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
48,10 EUR
31.05.2012
Predmet: predplatné Žarnov. mesač. 3-12/12
192/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
868,06 EUR
31.05.2012
Predmet: pohonné hmoty za 3/12
191/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
374,40 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilitač. služby za 3/12
190/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
695,20 EUR
31.05.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 3/12
189/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
33,60 EUR
31.05.2012
Predmet: preučt. stravného zo SF za 3/12
188/12
faktúra
CHLORSERVIS
46241809
400,32 EUR
31.05.2012
Predmet: údržba vodovodu - Kopanice
187/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
295,94 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovné materiály a náradie na opravy a údržbu
186/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
95,20 EUR
31.05.2012
Predmet: všeobec. materiál pre dopravu
185/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
238,51 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
184/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
240,88 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
183/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
91,79 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
182/12
faktúra
KOPYR, s.r.o.
36365017
623,90 EUR
31.05.2012
Predmet: zábavná pyrotechnika
181/12
faktúra
GAS a ELEKTRO servis
33993807
390,67 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava ohrevu TV v kotolni č.179
180/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŚ
179/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
281,60 EUR
31.05.2012
Predmet: strava - Parlamentné voľby
178/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
406,52 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava THALIE
177/12
faktúra
2U s.r.o
17315786
17,52 EUR
31.05.2012
Predmet: štátna vlajka
176/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36631501
22,80 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava internetu