portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF072/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
07.09.2023
Predmet: Služobný internet
DF071/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF070/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF069/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
28.06.2023
Predmet: ASC agenda komplet 2024
DF068/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
606,66 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF067/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF066/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF065/2023
faktúra
Základná škola
37831852
324,30 EUR
21.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF064/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,26 EUR
21.06.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF063/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
27,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Medaile na vlastnú florbalovú súťaž
DF062/2023
faktúra
Florbal, s.r.o.
44887001
46,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Florbalové loptičky
DF061/2023
faktúra
Radoslav Haring, Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
21.06.2023
Predmet: TV Panoráma Monitor
DF060/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
21.06.2023
Predmet: Služobný internet
DF059/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
882,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF058/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF057/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF056/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip MS SQL SvrStd Runtime 2022 lng
DF055/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip Limited PAM
DF054/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip inštalácia
DF053/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip Human Resources SHR
DF052/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
78,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup medailí na Detský festival
DF051/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
284,08 EUR
05.06.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF050/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
30,11 EUR
05.06.2023
Predmet: programové vybavenie
DF049/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
16,40 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup medailí
DF048/2023
faktúra
MAAD.sk, s.r.o
46870733
170,70 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup pohárov na súťaž karate
DF047/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
05.06.2023
Predmet: služobný internet
DF046/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,01 EUR
05.06.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF045/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
05.06.2023
Predmet: podpora programu Korwín
DF044/2023
faktúra
Základná škola
37831852
241,50 EUR
05.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF043/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF042/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF041/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
720,54 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal mladší a starší žiaci
DF040/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 293,10 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal dorast + dievčatá
DF039/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF038/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
29,52 EUR
09.05.2023
Predmet: Nákup medailí na športovú súťaž
DF037/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
265,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Batony pre ZU Mažoretky
DF036/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
120,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Nákup sukničiek a lodičiek pre ZU Mažoretky
DF035/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,01 EUR
09.05.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF034/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF033/2023
faktúra
Základná škola
37831852
281,20 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF032/2023
faktúra
Základná škola
37831852
303,60 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF031/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191
0,03 EUR
09.05.2023
Predmet: Služobný internet
DF030/2023
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zyäz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Autorská odmena za licenciu
DF0292023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF028/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF027/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
09.05.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF026/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,16 EUR
05.04.2023
Predmet: Programové vybavenie
DF025/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
37,20 EUR
05.04.2023
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž McDonald Cup
DF024/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
119,76 EUR
05.04.2023
Predmet: Medaile na okresné športové súťaže
DF023/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF021/23
faktúra
Základná škola
37831852
266,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF020/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,30 EUR
05.04.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF019/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
05.04.2023
Predmet: Služobný internet
DF018/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF017/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF016/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
05.04.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF015/2023
faktúra
Základná škola
37831852
59,20 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF014/2023
faktúra
Základná škola
37831852
186,30 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady za TV
DF013/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF012/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
124,93 EUR
08.03.2023
Predmet: Účtovná uzávierka 2022
DF011/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
08.03.2023
Predmet: Podpora Korwín
DF010/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,61 EUR
08.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF009/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF008/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
08.03.2023
Predmet: Služobný internet
DF007/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF006/2023
faktúra
Ekotranz s.r.o.
31632262
21,12 EUR
11.02.2023
Predmet: Vyradené zariadenia obsahujúce NL.
DF005/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
86,88 EUR
11.02.2023
Predmet: Nákup medailí na okresné športové súťaže
DF004/2023
faktúra
Marfi, s.r.o.
51179423
150,00 EUR
11.02.2023
Predmet: Správa web stránky
DF003/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,00 EUR
11.02.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF002/2023
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.02.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF001/2023
faktúra
Antik Telecom, s.r.o
36191400
0,03 EUR
11.02.2023
Predmet: Služobný internet
DF166/2022
faktúra
Funstar Slovakia s.r.o.
50311638
298,30 EUR
08.01.2023
Predmet: Stolnotenisové loptičky
DF165/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
08.01.2023
Predmet: podpora programu Korwín
DF164/2022
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
2 278,72 EUR
08.01.2023
Predmet: Nákup výpočtovej techniky
DF155/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF154/2022
faktúra
Základná škola
37831852
195,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF153/2022
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF152/2022
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF151/2022
faktúra
Základná škola
37831852
54,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF163/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
140,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne