portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
09.02.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2011
001/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
30.01.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 12/2012
001/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2013
001/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
118,02 EUR
19.01.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2014
001/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,28 EUR
27.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky a prístup na internet za 12/2015
001/17
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky, 3 dielna (1000ks)
001/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2017
001/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,29 EUR
21.01.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2018
001/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
001/2014
objednávka
TS Creo s.r.o.
36037907
69,34 EUR
15.01.2014
Predmet: Licencia Eset 1rok 6ks
001/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
28.01.2015
Predmet: List s vodotlačou štátneho znaku (1500ks)
001/2016
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
230,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks, Antibakt.mydlo 5l 2ks, Banola krém 100ml 4ks, Indulona A64 4ks, toal.papier Jumbo 28cm 24ks, handra IvanaDref 6ks, prachovka 40x40 3ks, utierky 30x35 3ks, lopatka+metličky 3ks, Aktivit clean 5l 3ks, vrecia do koša 50x60 6ks, vrece 70x110 3ks, rukavice latex 18ks, Banox 500g 3ks, Vau balzam 1000ml 10ks, Lucia tek.prášok 600g 3ks, Vau Oxi 400g 3ks, Elzon plus 1000ml 3ks, Savo EC 750ml 3ks, Banox 1000ml 12ks, Banox WC 750ml 12ks
001/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
365,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Notebook HP255 G5
001/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
81,12 EUR
11.01.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,38€
001/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
46,80 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (13ks á 3,60)
001/2019 PČ
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
475,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Notebook HP ProBook 650 G2; Core i5 6200U, DVD,webcam, Win 10
001/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
118,52 EUR
03.01.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 32ks á 3,83€ (zľava -4,04€)
002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 210,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka plynu za 01/2012
002/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2012
002/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,34 EUR
22.01.2014
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2013
« naspäť 1234... 155 ďalej »