portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0004/2023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
52919846
-75,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 34/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu- nedodaný toner, vrátená platba Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky -75.80 Eur,
002/2022
faktúra
Bobiš Marian
40535282
50,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 21/2022Fa za opravu WC Položky: Opravy a udržiavanie-budov,objektov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
00292023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
51119838
75,80 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 20/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur,
01/2014
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
17.01.2014
Predmet: Služby zálohovanie databázy a uzávierka databázy za rok 2013 a otvorenie pokladničnej knihy 2014 v SW Korwin
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
01/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
08.11.2023
Predmet: Webhosting
01/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
102,54 EUR
09.11.2023
Predmet: Diagnostika spomalenia tvorby výstupov v soft.Korwin
01/24
objednávka
Učebné pomôcky s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školská stolička Karst 2 ks
01/25
objednávka
Hodrušanka
17067502
150,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zrealizovanie kultúrneho programu na oslavu 65.výročia
020221167
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 91/2022Licencia Office 2021 Professional 1PC Položky: Licencia na 12 PC 16.12.2019-31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur,
02/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
08.11.2023
Predmet: Web doména
02/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
79,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí
02/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
28.02.2024
Predmet: Doména ZUŠ
02/25
objednávka
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
18.05.2025
Predmet: Papierové utierky
032025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 9/2025Fa za spracovanie miezd 01/2025 Položky: Fa za spracovanie miezd 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
03/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
532,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
03/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
09.11.2023
Predmet: Doména
03/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
28.02.2024
Predmet: Hosting webstránka ZUŠ
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
04/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
50434926
40,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
04/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Web hosting
04/24
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" - propagácia školy
04/25
objednávka
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
18.05.2025
Predmet: Konzultačné práce
05/22
objednávka
Marián Bobiš
405 35 282
50,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Opravné práce na sociálnych zariadeniach
05/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
81,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
05/25
objednávka
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
05.06.2025
Predmet: Toaletný papier
062024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 51/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
062025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 26/2025Fa za spracovanie miezd 02/2025 Položky: Fa za spracovanie miezd 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
06/22
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
300,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie
06/23
objednávka
DJ 94 s.r.o.
52919846
75,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Laserový toner pre Xerox workcentre
06/25
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
193,39 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianko vysvedčenia 300 ks
072025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 34/2025Fa za spracovanie miezd 03/2025 Položky: Fa za spracovanie miezd 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
07/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
92,53 EUR
09.11.2023
Predmet: Migrácia soft.Korwin na nové PC
07/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
04.09.2024
Predmet: Notebook Lenovo, monitor, set klávesnica + myš
082024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 60/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
08/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
08/23
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
98,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Klavírna stolička
08/24
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Poskytnutie plošiny a umytie okien na priečelí budovy ZUŠ
0832025
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
123,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 31/2025Fa za služby BOZP za I.Q 2025 Položky: Fa za služby BOZP za I.Q 2025, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,
0872023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 29/2023Fa za služby BOZP za I.Q 2023 Položky: Fa za služby BOZP I.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
092025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 44/2025Fa za spracovanie miezd 04/2025 Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
09/22
objednávka
VYVY s.r.o.
52733700
137,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
09/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
09.11.2023
Predmet: Zariadenia výpočtovej techniky, systémové práce
09/24
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Archívne krabice 5 ks
09/24
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Archívne krabice
1
dodatok
ZO OZpŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kolekt.zmluve na r. 2021-2022
102024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 71/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
10/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
759,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
10220041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
194,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 5/2022Dodávka tepla 01/2022 Položky: Dodávka tepla 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 194.14 Eur,
10220083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
167,89 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 28/2022Fixné náklady r.2021 Položky: Fixné náklady r.2021, 1.000000 ks, Suma položky 167.89 Eur,
1022010751
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 1/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10220124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
157,69 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 15/2022Dodávka tepla 02/2022 Položky: Dodávka tepla 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 157.69 Eur,
10220166
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
166,28 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 26/2022Dodávka tepla 03/2022 Položky: Dodávka tepla 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 166.28 Eur,
1022020718
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 6/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10220209
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
119,72 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 34/2022Dodávka tepla 04/2022 Položky: Dodávka tepla 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 119.72 Eur,
10220251
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
68,15 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 45/2022Dodávka tepla 05/2022 Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 68.15 Eur,
10220293
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
65,86 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 94/2022Dodávka tepla 06/2022 Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 65.86 Eur,
1022030715
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 16/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10220378
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
65,86 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 75/2022Dodávka tepla 08/2022 Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 65.86 Eur,
1022040725
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 27/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10220421
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
170,47 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 95/2022Dodávka tepla 09/2022 Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 170.47 Eur,
10220464
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
298,28 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 101/2022Dodávka tepla 10/2022 Položky: Dodávka tepla 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 298.28 Eur,
10220506
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
430,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 108/2022Dodávka tepla 11/2022 Položky: Dodávka tepla 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 430.04 Eur,
1022050714
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 33/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 052022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10220548
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
544,67 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 134/2022Dodávka tepla 12/2022 Položky: Dodávka tepla 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 544.67 Eur,
1022060726
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 47/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022070734
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 61/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022080705
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 68/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022090715
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 74/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1022100713
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 85/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10/23
objednávka
e-licencie s.r.o.
51183081
69,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia Office 2021 Professional na 2 PC
10230041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
622,92 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 3/2023Dodávka tepla 01/2023 Položky: Dodávka tepla 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 622.92 Eur,
10230083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
955,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 12/2023Fixné náklady r.2022 zúčtovanie Položky: Fixné náklady r.2022 zúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 955.38 Eur,
10230124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
657,44 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 16/2023Dodávka tepla 02/2023 Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 657.44 Eur,
10230167
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
534,37 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 28/2023Dodávka tepla 03/2023 Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 534.37 Eur,
10230210
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
401,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 38/2023Dodávka tepla 04/2023 Položky: Dodávka tepla 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 401.70 Eur,
10230252
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
146,28 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 52/2023Dodávka tepla 05/2023 Položky: Dodávka tepla 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 146.28 Eur,
10230294
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 60/2023Dodávka tepla 06/2023 Položky: Dodávka tepla 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
« naspäť 1234... 27 ďalej »