portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21130135
faktúra
2U spol. s. r. o.
17315786
29,04 EUR
04.03.2013
Predmet: Štátny znak
21130652
faktúra
2U spol. s. r. o.
17315786
33,84 EUR
26.06.2013
Predmet: Štátny znak
FA022279
faktúra
2U spol. s. r. o.
17315786
80,50 EUR
13.10.2015
Predmet: SR+EÚ vlajka
2012/069
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA S. R. O.
156,24 EUR
18.09.2012
Predmet: Stoličky do ŠKD
F1308649
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
107,11 EUR
10.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
F1309280
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
152,08 EUR
18.10.2013
Predmet: učebné pomôcky ANJ
F1309633
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
112,80 EUR
24.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
13/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
69,00 EUR
10.10.2013
Predmet: nájomné 10/2013 - 12/2013
17/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
11.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
3/2014
faktúra
Adriana Šiatkovská
63,00 EUR
06.02.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 7/2013
4/2014
faktúra
Adriana Šiatkovská
27,00 EUR
06.02.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 9/2013
5/2015
faktúra
Adriana Šiatkovská
45,00 EUR
03.02.2015
Predmet: prenájom priestorov
P01 1111210010
faktúra
ag foods
34144579
179,49 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
P01 1111200214
faktúra
ag foods
34144579
63,32 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
1111200418
faktúra
ag foods
34144579
36,50 EUR
28.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
P011111200676
faktúra
ag foods
34144579
208,43 EUR
17.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
P011111200835
faktúra
ag foods
34144579
80,50 EUR
30.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
P011111300073
faktúra
ag foods
34144579
75,01 EUR
24.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
P01 1111310057
faktúra
ag foods
34144579
73,46 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
P011111300507
faktúra
ag foods
34144579
163,02 EUR
11.09.2013
Predmet: potraviny - ŠJ
P011111300742
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
68,66 EUR
21.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400075
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
182,41 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400170
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
206,98 EUR
21.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111410034
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
136,47 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400395
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
68,77 EUR
30.05.2014
Predmet: suroviny do školskej jedálne
1111400528
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
145,97 EUR
08.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111400663
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
320,52 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510064
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
247,96 EUR
30.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510118
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
278,02 EUR
25.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111510178
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
243,37 EUR
31.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510220
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
124,22 EUR
23.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510252
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
148,93 EUR
01.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510281
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
121,00 EUR
09.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,73 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510487
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
200,07 EUR
02.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510563
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
262,00 EUR
20.11.2015
Predmet: zelenina a ovocie do ŠJ
P01 1111510651
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
110,02 EUR
16.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
1111610074
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
211,60 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
1111610203
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
215,21 EUR
15.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1111610291
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
199,23 EUR
01.06.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111610386
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
471,05 EUR
19.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111610515
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
270,08 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710028
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
309,13 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710147
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
299,20 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710248
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
292,11 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710263
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
16,78 EUR
22.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P011111710332
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
472,08 EUR
11.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
P01 1111710425
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
204,10 EUR
06.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710498
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
302,63 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810053
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
33,55 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810033
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
393,99 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810162
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
355,74 EUR
23.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810245
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
321,43 EUR
07.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
612,65 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111800299
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
107,03 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810436
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,24 EUR
22.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810499
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
363,60 EUR
26.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
130046516
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
20,52 EUR
24.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130047459
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
94,85 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130048154
faktúra
Agro Tami, a. s.
36467430
20,52 EUR
06.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20164376
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
110,88 EUR
29.09.2016
Predmet: učebnica prvouky pre II. ročník
20165593
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
31,20 EUR
08.11.2016
Predmet: DVD k Prvouke pre I. ročník - 2 ks
1101802777
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
105,60 EUR
04.09.2018
Predmet: prvouky pre druhákov
1201801888
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
6,60 EUR
19.09.2018
Predmet: prvouka pre druhákov 2 ks
BA 11015
faktúra
Alexander Vereš Kanál servis
43868878
341,70 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra - vysokotlakové čistenie kanalizácie
11/0073
faktúra
Alex kovový a školský nábytok
36553859
42,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - plastové krytky na stoličku Derby
5150689704
faktúra
Alza.cz a. s.
323,37 EUR
21.10.2015
Predmet: kamera + príslušenstvo
5150754856
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
205,84 EUR
18.11.2015
Predmet: slúchadlá s mikrofónom
5150890176
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
235,39 EUR
15.12.2015
Predmet: rádiomagnetofóny - 4 ks
5180355290
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
151,93 EUR
04.04.2018
Predmet: video kábel, reproduktory 5 ks, alkalické batérie
2015004
faktúra
Andrej Vojtech - Čalunicstvo AVO
35403586
525,00 EUR
26.11.2015
Predmet: oprava čalúnenia lavíc a stoličiek
3100001822
faktúra
Antares - Eurotrade, spol. s r. o.
34112545
42,00 EUR
11.11.2013
Predmet: zátky do školských lavíc
O051100054
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
1 263,48 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - dodávka a montáž interiérových kamier
O051100068
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
40,82 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - práca a doprava
O051200147
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
55,63 EUR
26.03.2012
Predmet: Oprava el. zabezpečovacieho systému
O051200390
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
55,06 EUR
31.08.2012
Predmet: Oprava EZS
O501300409
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
83,53 EUR
05.09.2013
Predmet: oprava kamerového systému
O501400043
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
22,33 EUR
05.02.2014
Predmet: programovanie užívateľských kódov EZS
O501400214
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
340,03 EUR
27.05.2014
Predmet: oprava EZS
O150008
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
96,46 EUR
22.01.2015
Predmet: oprava CCTV
« naspäť 1234... 38 ďalej »