portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
160,33 EUR
14.03.2011
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 7-12/2010
01/2020
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
17 091,26 EUR
04.06.2020
Predmet: Zmena ceny
01/2023
zmluva
Radoslav Maruška
48054607
9 726,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov, chodieb a schodisťa
01/2024
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
56,76 EUR
08.02.2024
Predmet: Čipový kľúč-stravovanie
02/2011
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
14.03.2011
Predmet: virtuálna knižnica za mesiac 2011/01
02/2023
zmluva
Sakart staving s.r.o.
52437250
9 770,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov
02/2024
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
113,04 EUR
08.02.2024
Predmet: Zborovňa komplet-poskytovanie služieb portálu
03/2011
faktúra
T- Com
35763469
26,90 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón 01/2011
032022
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
300,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Po škole s McDonalds Cupom - futba u žakov a žiačok všetkých ročníkov 1.stupňa ZŠ
03/2023
zmluva
Martin Gulaša
41414527
8 038,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Modernizácia vnútorných priestorov
04/2011
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
226,48 EUR
14.03.2011
Predmet: strava učitelia 01/2011
042020
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
22 706,67 EUR
20.04.2020
Predmet: Renovácia tried
042020
dodatok
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Zmena tarify z M7 na M6
042022
oznam
Andrej Kováč stavebná firma
414164449
13 984,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Moderinizácia priestorov bývalej kuchyne ZŠ
05/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 1.1.-31.1.2011
05/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu 1/21
05/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 034,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základne zmluvy č. 62191804
06/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Právny kuriér pre školy 1-12/2011 a 01/2011
06/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
3 320,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základe zmluvy č. 62191814
07/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
35,32 EUR
14.03.2011
Predmet: Personalistika v práci riad. - dec. 2010
08/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
39,38 EUR
14.03.2011
Predmet: Nové právo v školskej praxi 02/2011
082019
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
15 979,06 EUR
26.09.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí
08/2021
faktúra
CVI Trenčín n.o.
20,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Workshop AU
09/2011
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
59,40 EUR
14.03.2011
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
1
dodatok
Green space s.r.o.
45867739
6 132,14 EUR
16.06.2021
Predmet: Úprava ceny za celkové práce
100011376
oznam
Stabilita d.d.s., a.s.
2,00 EUR
24.11.2017
Predmet: zamestnávateľská zmluva d.d.s.
100/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 10/14
100/2015
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
220,00 EUR
24.11.2015
Predmet: pracovné zošity SJL a ANJ
100/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
428,13 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 6/16
100/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
10,19 EUR
27.09.2017
Predmet: hlasové služby-mobil 7/17
100/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
299,49 EUR
05.09.2018
Predmet: Strava zamestnanci 6/18
100/2019
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Smosro 2019
100/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
288,24 EUR
16.09.2020
Predmet: vodné a stočné 12/2019-6/2020
100/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
364,50 EUR
16.06.2021
Predmet: strava zamestnancov 5/2021
100/2022
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
34,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Kontrola a čistenie komína
100/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
59,44 EUR
14.06.2023
Predmet: hlasové služby 5/23
100/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
110,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava Levice
101/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 11/2013
101/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
24,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
101/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
320,40 EUR
24.11.2015
Predmet: Komplexná kontrola PC
101/2016
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
99,00 EUR
21.10.2016
Predmet: ASC agenda 2017
101/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
25,19 EUR
27.09.2017
Predmet: hlasové služby-telefón 8/17
101/2018
faktúra
MPL Trading s.r.o.
31888639
843,11 EUR
05.09.2018
Predmet: Podlaha do tried
101/2019
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
48,00 EUR
21.06.2019
Predmet: odborná prehliadka a skúška PSN
101/2020
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
47,00 EUR
16.09.2020
Predmet: odborná prehliadka a skúška PSN
101/2021
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
54,24 EUR
16.06.2021
Predmet: hygienické potreby
101/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
54,42 EUR
20.05.2022
Predmet: hlasové služby4/22
101/2023
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
861,30 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava zamestnanci 5/23
101/2024
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
9,09 EUR
10.06.2024
Predmet: Zákonník práce platný od1.9.2023 a 1.3.2024
10/2011
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
14.03.2011
Predmet: virtuálna knižnica 2011/02
10/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
10/2015
faktúra
Mgr. Peter Moško
41281933
31,00 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiaca sada na PC
10/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
752,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
10/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
561,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
10/2017
oznam
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,00 EUR
19.12.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov telocvične
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Zálohe na dodávku elektriny 8/18
10/2018
zmluva
Telocivkari sk o.z.
5045921
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke-dočasné užívanie 4 ks športových vozíkov
10/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
18.03.2019
Predmet: hygienické, čistiace potreby
10/2020
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
20.04.2020
Predmet: čistiace a hyg.prostriedky
10/2020
zmluva
Miroslav Zemenčík
47762047
1 321,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Renovácia priestorov-izolačná miestnosť
10/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
16.04.2021
Predmet: žiak so ŠVVP-dopl.
10/2021
zmluva
Edusteps, o.z.
52152219
200,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov
10/2022
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
131,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Právny kuriér pre školy
10/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
585,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Obedy zamestnanci 1/2023
10/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Školské mlieko
10/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
854,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platby 2/2025
102/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
12,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
102/2015
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
24.11.2015
Predmet: WinPam 10/2015-9/2015
102/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
67,20 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
102/2017
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
27.09.2017
Predmet: Tlačiareň Canon - splátka
102/2018
faktúra
Eva Murányiová
46419705
36,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-záver šk.roku
102/2019
faktúra
Agentura Bonair s.r.o.
06561900
198,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Informačné tabuľky-dvere
102/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,36 EUR
16.09.2020
Predmet: hlasové služby-mobil
102/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
16.06.2021
Predmet: hlasové služby-pevná linka 5/21
102/2022
faktúra
Sportujeme s.r.o.
44484828
183,18 EUR
20.05.2022
Predmet: Nerf Vortex Aero Howler
102/2023
faktúra
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
28,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Pripojovací poplatok
102/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
14.06.2024
Predmet: Hlasové služby5/24
103/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
33,11 EUR
11.11.2014
Predmet: školské ovocie
103/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,59 EUR
24.11.2015
Predmet: mobil 9/2015
« naspäť 1234... 35 ďalej »