rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
192/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 578,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Pracovný stôl s policou; Pracovný stôl s bukovou doskou
149/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 236,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Pracovný stol s policou; Pracovný stôl bez police; Pracovný stôl s 2 policami; Rendel na prípravu halušiek; Delič cesta; Vyhadzovací kotúč ku krájaču zeleniny; Kryt na koše k umývačke
138/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
855,60 EUR
20.10.2020
Predmet: Krájač zeleniny s príslušenstvom
26/2021
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
288,00 EUR
16.03.2021
Predmet: dezinfekcia priestorov
199/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
157,99 EUR
15.12.2020
Predmet: Nano Silver Desinfekt
121/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
72,00 EUR
23.09.2020
Predmet: NanoSilver Desinfekt
198/2021
faktúra
Vzdelávacia agentúra - Bedlovičová
52587657
45,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Seminár - Novela zákona 138/2019 Z.z.
191/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Servisné a údržbárske práce
202128
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Oprava 2x wc; oprava prepadu - bojler; osekanie muriva a odvoz stavebnej sute v pivničných priestoroch
171/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
330,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Kosenie dvora a odvoz bio odpadu + čistenie dážďozvodov
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: kosenie školského dvore a odvoz bio odpadu
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
142/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
680,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Kosenie školského dvora, odvoz bio odpadu; strihanie a orez kríkov, odvoz bio odpadu; úprava pieskoviska; hrabanie školského dvora
202118
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
240,00 EUR
27.08.2021
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
D2-2021
zmluva
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
117/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
12.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov
202108
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov - ŠJ, umývarka, opravy 1. trieda - rozloha cca 150m2
100/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Kosenia a odvoz bio odpadu
202104
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
83/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
695,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Kosenie a odvoz trávy; výmena drev. podlahy - detský vláčik na dvore; čistenie žľabov a dažďozvodov
68/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
320,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kosenie; mulčovanie a vyčistenie pozemku
23/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
145,00 EUR
16.03.2021
Predmet: čistenie striech a dažďozvodov
175/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
725,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Čistenie striech a dažďozvodov, montáž regálov a odvoz biologického odpadu
155/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
06.11.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
126/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
345,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Servisné a montážne práce
118/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
440,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Kosenie školského dvora, strihanie a orezanie kríkov, odvoz bio odpadu
88/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
18.08.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
87/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Čistenie dážďozvodov a plochej strechy
178/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
272,56 EUR
19.12.2019
Predmet: Čistenie striech a dážďovodov
156/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
2 260,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia pivničných priestorov s výmenou okien
85/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
7 267,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Opakované natieranie a maľovanie, rekonštrukcia tried
157/2019
faktúra
Zuzidekor s.r.o.
52140385
79,20 EUR
29.11.2019
Predmet: Drevené pexeso abeceda + skladanie slov
šj-062021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
45,21 EUR
14.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-052021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
24,32 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-262019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
48,26 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-252019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
21,43 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-232019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
53,35 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-222019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
13,46 EUR
01.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-212019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
83,40 EUR
21.12.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
89,55 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-192019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
76,46 EUR
02.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-182019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
82,17 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-172019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
51,73 EUR
03.08.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj162019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
47,51 EUR
02.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-152019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
1,84 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-142019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
36,35 EUR
05.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-132019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
31,22 EUR
05.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-122019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
16,25 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2020
zmluva
Market point s.r.o
51456559
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru
šj-112019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
133,54 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-92019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
15,70 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
34,38 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-62019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
81,02 EUR
07.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-52019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
30,44 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-32019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
18,60 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
112,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-62018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
163,62 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2019
zmluva
Market point s.r.o
51456559
4 999,99 EUR
27.11.2018
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru
šj-52018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
169,43 EUR
05.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-32018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
50,86 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-22018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
71,16 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-12018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
35,12 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
200/2021
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
366,27 EUR
08.12.2021
Predmet: Papierové utierky a zásobník na utierky
202129
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
356,30 EUR
07.12.2021
Predmet: Papierová utierka 20 ks Zásobník na utierky 7 ks
122/2020
faktúra
SMILLINGO s.r.o.
51112655
59,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Hudobný výukový program SMILLINGO pre 5 PC
74/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
63,60 EUR
25.05.2021
Predmet: Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2021
73/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
58,80 EUR
24.06.2020
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
177/2021
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
49,79 EUR
05.11.2021
Predmet: Toner HP W1103A
202122
objednávka
TaJ Invest s.r.o.
50991698
44,50 EUR
05.11.2021
Predmet: Toner HP W1103A
156/2020
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
467,38 EUR
06.11.2020
Predmet: Náplne do tlačiarní, tonery
150/2019
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
127,09 EUR
20.11.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní
57/2019
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
120,99 EUR
30.05.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní
133/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
450,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Oprava časti fasády
132/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
1 500,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodanie a montáž brány a plota
89/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
4 628,02 EUR
20.08.2018
Predmet: stavebné a maliarske práce
88/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
192,47 EUR
20.08.2018
Predmet: maliarske práce v školskej jedálni
KB/ZO/2022KBP6041-5
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
720,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi pomoc, podporu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane uskutočnenia základného auditu kybernetickej bezpečnosti. Ďalej záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa projekt kybernetickej bezpečnosti, pripraviť zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov.
ZO/2022KEP6041-3
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
432,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že dohľad nad ochranou osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom nebol vykonaný riadne. Ďalej záväzok poskytovateľa vykonať u prevádzkovateľa bezpečnostný audit informačných a monitorovacích systémov a vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom.
1
dodatok
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
216,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
1
dodatok
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
« naspäť 1234... 54 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.