portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 15340
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
164/2020
faktúra
ATC -J.R s.r.o
35760532
25 020,00 EUR
29.11.2020
Predmet: potraviny
DF2023/83
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
20 872,80 EUR
23.08.2023
Predmet: Realizácia hracích prvkov v MŠ
7/2016
oznam
SPP a.s.
35815256
13 333,08 EUR
26.10.2016
Predmet: dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu
35/2015
faktúra
MILK-AGRO s.r.o.
17147786
10 925,00 EUR
17.02.2015
Predmet: potraviny
119/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
9 670,34 EUR
07.11.2012
Predmet: plyn
45/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
7 363,64 EUR
30.05.2014
Predmet: plyn
190/2012
faktúra
Pekáreň Šariš
43485979
6 858,00 EUR
24.10.2012
Predmet: chlieb, pečivo
15/2020
objednávka
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
5 594,69 EUR
12.06.2020
Predmet: oprava UK a sanity WC
DF 39/2020
faktúra
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
5 594,69 EUR
11.06.2020
Predmet: oprava UK a sanity WC
O2024/78
objednávka
NOMiland s.r.o.,, Magnezitárska, 040 01 Košice
36174319
5 584,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: 4 ks detských šatní pre predškolákov
DF2024/142
faktúra
NOMiland s.r.o.,
36174319
5 584,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Detské šatne
O2023/101
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.,, Krompašská 510, 040 01 Košice
47802278
4 806,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: didaktické pomôcky pre predškolákov.
19/740
objednávka
KROPET
10743073
4 775,00 EUR
18.12.2019
Predmet: mäso
DF2023/205
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.,
47802278
4 746,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov.
O2024/29
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
46167145
4 676,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Lavičky okolo stromu 3 ks
DF2024/52
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
4 676,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Lavičky okolo stromu 3 ks
O2025/20
objednávka
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
55366881
4 622,84 EUR
18.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: Dopadovú dosku, reťazovú hojdačku A,B
DF2025/38
faktúra
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
4 622,83 EUR
18.03.2025
Predmet: Dopadovú dosku, reťazovú hojdačku A,B
DF2023/226
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Plyn za 12/2023
DF2023/202
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Plyn za 11/2023
« naspäť 1234... 767 ďalej »